Резервите са други. Знам, че зависи от общито събрание - от собственика на ЕООД. Въросът ми е към 2019 и в началото на 2020г мога да покрия загубата и кога мога да приспадна от евентуална печалба в следващи години.
През 2019г фирмата излиза на загуба. Имам неразпределена печалба от минали години и други резерви. Кога мога да приспадна тукущата загуба с печалба от минали години?
Много ви благодаря! С удоволствие чета отговорите Ви по всички въпроси.
Издателят не е сгрешил фактурата. Фактурата е грешно осчетоводена не като ВОП а като обикновена данъчна фактура при получателя. Проблемът е може ли да се сторнира след като е от м. февруари 2019г. И да се осчетоводи правилно като ВОП с протокол.
Грешно е създадена и съответно грешно е отразена в дневниците!
Възможно ли е да се анулира фактура ВОП от м.февруари 2019г осчетоводена като обикновена фактура с начислено ДДС и без протокол?
Пише, че в общата сума от 109,12лв е включено ДДС-20% което си е българската ставка,защото ако е по немската би трябвало да е 16% ДДС.
Поне аз така го разбирам!
Благодаря irenabrili! Винаги много компетентно отговаряте и с удоволствие чата Вашите  отговори по въпросите!
но в общата сума пише Общо нето с включено ДДС 20%
Най-долу във фактурата е посочена регистрацията в Германия.
Издателя е AUTODOC който има ,регистраационен номер в  Германия- DE260634589 r и в България -BG3076504163.
И въпросът ми е може ли да си пусна фактурата като с контрагент от България или да я пусна като ВОП с протокол?
С обща сума в лева и с  включено ДДС
-нетна стойност на стоката  83,13лв
-нетна доставка  -20лв
-общо нето с включено ДДС 20% -109,12лв
Закупен материал от фирма в Германия. Фирмата е регистрирано по ДДС и в Германия и в България. Има регистрирано ДДС в  BG.
Как трябва да осчетоводя фактурато като обиктовена с начислено ДДС или като ВОП и
с Протокол
Благодаря,това ме устройва.
Документ за горивота няма. Засечено е наличното гориво в резервоара на колата.
Не е посочено плащането на горивото но за да отчета пътните листа ми трябва налично гориво.
Връзката с касата е, че сме платили това гориво на собственика. Плаща ме му горивото и го заприходявам ,защото то не ни е подарено. но не съм сигурна за цената.
Според мен трябва да е с ДДС, защото фирмата от коята е нает си е ползвала ДДС
Мога ли да го заприходя с РКО
302/501  но цената с ДДС или без?
Наето е до м.10,2020г.
Не мога да си изпиша горивото по пътни листа ако не включа тези 33 литра.
Трябва да го заприховя по някакъв начин. Когато го предам естествено пък трябва да отписвам другия остатък от гориво.
Строително фирма наема товарен автомобил за дейността си. В автомобила има налично гориво от 33литра. Как да се заприходи  наличното гориво и какви счетоводни операции се вземат? цената с ДДС?