да не сте объркали от къде подавате
От ЕГН -то на ФЛ.
Грешката ми беше, че при подаването при избор на период на подаване съм маркирала м.11-м12/2021, защото СОЛ е регистриран през м.11. Подадох отново с период 01-12/2021 и Д6 е приета.
Здравейте, при подаване на Д6 -13-ка за СОЛ, декларацията е отхвърлена поради "липса на регистрация по булстат: /ЕГН-то на СОЛ/".  Лицето е подало Декларация за регистрация на СОЛ през м.ноември 2021, но в частта за вид осигуряване не е маркирано нищо. Декларацията е приета. Лицето е пенсионер и за него са подадени Д1 за м. 11 и м.12 само за ЗО през булстата на фирмата. Моля за съвет какво да се направи в случая?
Аз съм им направила екселска таблица за магазина и там ежедневно попълват в едната колона постъпленията за деня по ПОС(по касовия отчет). Така в края на месеца имам обща сума платена с ПОС, която ми остава в ан.ск-ка 411- клиенти  платено ПОС. След това я закривам при осчетоводяване на банката.
Провеждате ли ежедневно извънредния инструктаж?
При нас е ежедневно писане и подписи в инструктажната книга.
Имам подадена и приета справка по чл.73 ал.1. Състои се от 3 реда (за 3 лица). В бързината съм объркала дохода на едно от лицата и се налага да направя корекция. Кой е правилният начин -
1. правя нова справка само с това лице и код К и подавам, или
2. подавам наново справката с всички подадени данни и корекция само за съответното лице?

Благодаря на отзовалите се!
В случая си подавам 7 бр. Д1 и 7бр. Д6, (от юни до декември), като сумата е 1000/10=100лв-25%=75лв за всеки месец. В първата Д1 посочвам дата за начало на осигуряване, а в последната - дата за край?
За данъка е ясно - Д55
Имам сключен ГД за период 03.2019-12.2019. Заплащането е еднократно през м. 12 /1000лв/. Лицето има сключен и ТД при друг работодател от м. 06.2019
Въпросът ми е за Д1 - подавам я до 25,01,2020г., но като период за осигуряване кой период да посоча?
Здравейте!
Имам чуденка дали да включа в справката лице, на което е изплатен доход от наем за първите месеци на 2018г, а след това лицето е починало. Колебая се заради ЕГН -то, което сигурно вече е невалидно. Но пък нали наследниците трябва да подадат ГДД на това лице, следователно го включвам в справката. Правилно ли разсъждавам?
Здравейте
При подаване на Д6 за м. април съм въвела сумата на удържания данък вместо в кл. 16 в кл.17. До сега не ми се е налагало да коригирам Д6, моля да ми помогнете как да направя корекцията?
За дата - 01.04.2017, чудих се доста, но в крайна сметка го пуснах така и беше прието.
Здравейте!
Скоро и аз пусках подобна тема - за пропуснато уведомление до 31.10.
Подадох го преди две седмици, с ПИК на фирмата (ЕТ). Прието е. Надявам се да няма последствия.
Здравейте!
ЕТ има регистриран един ТД по чл.114 за работа на 2 часа от 2011г. Пропуснали са да подадат уведомление до 31.10.2017г. Сега искат лицето да мине на 8ч. раб.ден. За това е достатъчно само доп. споразумение и не е нужно сега да се подава уведомление. Въпросът ми е ако сега се пусне уведомлението за код по ЕКАТТЕ ще имат ли санкция?
На ред 1 в служебната бележка попълвате брутната сума на изплатения наем, без да приспадате нормативнопризнатите разходи и удържания данък - при вас явно е 100лв. На ред 4 попълвате сумата на платения авансово данък - 9лв.
Друг е въпросът, че тези 9лв вие е трябвало да си ги удържите от физическото лице, и да му платите 91лв.