Здравейте,
Благодаря за отговора.
В протокола е вписано-цитирам-"намаляването ще се извърши посредством намаляване стойността на делът на собственика"....и по-надолу"начин на намаление чрез отписване на активи и пасиви на дружеството".
Това,което ме кара да се замисля е факта,че няма отписване на имущество,нито реално изплащане.
Аз смятам да намаля капитала срещу разчет със собственика/в случая дружеството,собственик на капитала.
И на основание чл.46,ал.1,т.5 от ЗДДС няма да издам фактура.Но колега ме посъветва обратното.
    Здравейте,
Имам една питанка и ще съм благодарна да чуя мнения :wink1:
Трябва ли да се издаде  фактура на осн.чл.46,ал.1,т.5 от ЗДДС  с текст  "намаляване  дялов капитал" и да се включи в дневник продажби в петдневен срок от промяната в ТР?
Няма реално отписване на имущество.
Те активите не си ли седят в ам. планове до окончателната им амортизация, нищо че текущо са паднали под праговете? Или още от начало са вписани, а са били под праговеде за ДМА?
Изобщо не е трябвало да се завеждат като ДМА-има тонер касети по 40,00лв,столове за по 100лв и др.подобни.
Здравейте,
Имам нужда от вашата помощ.
В САП и ДАП имам завещани от предишната колежка активи под 700лв.За САП е по-малко притеснението,пробленът е в начислените данъчни амортизации.
Сега имам проверка от НАП на минали години и се чудя дали да ги обединя доколкото е възможно,където е възможно в амортизационните планове за тези години,а останалите да ги махна от 01.01.2017,като коригирам сметка 122.
Или да не пипам нищо и всичко да направя с дата 01.01.2017?
Благодаря на тези,които ще помогнат.
И аз това мислих да направя.
Благодаря за помощта. :smile1:
Проблемът е,че  фирмата,на която се продава,няма дейност и подавам нулеви декларации всеки месец.
Ако осчетоводя фактурата с ДДС,ще изляза на възстановяване/примерно 16,67лв/.
  Здравейте,
Продавам на свързано лице хладилна витрина,закупена през 2011г на стойност 859,00лв и съответно напълно амортизирана към днешна дата.
Мога ли да издам  фактура без ДДС на стойност 100,00лв?
Тоест  без начислен ДДС върху продажната цена?
Здравейте,
Ето бланка,която използвам аз.
Здравейте,
Искам да попитам тези преустановявания и пускания в експлоатация за един месец от годината,реални ли са?
Или се правят, за да се намали финансовия резултат с начислените данъчни амортизации? :smile1:
Здравейте,
Имам нужда от помощ.
Фирма  придобива дружествени дялове,под формата на сграда и ги апортира  в новосъздадена фирма през 2012г.,примерно за 500 000лв.
Отчетени са по сметки дебит 221-Инвестиции/кредит пари.
През 2016 се прави оценка на сградата от оценители и новата пазарна цена е 250 000лв.
В дъщерната фирма съм взела операция дт 608 / кр 202./Няма амортизации,не е въведен в експлоатация/.
Във фирмата инвеститор взех операция- дт 631/кт 221 и с тази сума мислих да увелича финансовия резултат като непризнати разходи от обезценки.
Но одитор ми казва,че не трябва обезценката да я отразявам във  фирмата инвеститор.Тоест там по сметка 221 да водя по първоначална стойност инвестицията. :blink: