Никой ли няма да се включи по темата? Очаквам мненията ви
Здравейте!
Фирма закупува товарен автомобил от Швейцария, която е извън ЕС. Имам инвойс от доставчика, имам и митническа декларация. ДДС-то по митн.декларация е платено. Как да осчетоводя митн.декларация и как да ползвам ДДС по нея. В дневника за покупки в кои клетки се отразява дан.основа и ДДС. Моля за Вашата помощ.
Много благодаря за съдействието. Желая приятен и спорен ден.
Подавам окд 237 от името на наетото лице.
Моля колеги включете се и помагайте.
Моля за Вашата помощ. За пръв път подавам такова искане. На първа страница и двете ли трябва да отметна-Уведомление и Искане?  Дейността на фирмата е "международен транспорт". Има издаден лиценз за превоз на товари за чужда сметка или срещу възнаграждение. Попълвам данните на заетото лице /т.е. на управителя/ и  адрес по местоживеене. В графа "данни за упражняваната трудова заетост от заетото лице" попълвам "трудова заетост на територията на  Испания, Франция, Италия". По-нататък попълвам членовете на семейството - пребивават на територията на България. Посочвам имената на съпругата, деца под 18 г.-няма. След това попълвам част VI -искане за издаване на документ А1 и съответно приложени документи- Лиценза, заповед за командировка и др.
Всичко останало не го попълвам. Правилен ли е начина на попълване?
Ако някой е подавал такова искане, моля за помощ, спешно ми е.
Предварително благодаря!
В протоколите е спазено сумите да не надвишават 15 000 лв.
Да поясня-сумата от 180 хил.лв която представлява ВФП не е вноска от съдружниците, а от външни лица, за което имам протоколи.
Другото за което се сещам е всеки месец-от март до декември 2016 г.да се пуска РКО за изплащане на ВФП в размер на 15 хил.лв.
Да ограниченията за плащане в брой са до 15 хил.лв. Но как да изчистя тази голяма касова наличност? За изплащане дивиденти на съдружниците-не става. Не искат да плащат 5% данък дивиденти. Как да процедирам, дайте съвет.
През 2015 г. фирмата получава ВФП в размер на 180  хил.лв. При получаване на ВФП сме направили осчетоводяването така:
Дт501/Кт499-180 хил.лв. тъй като касата бе на червено.
Сега към 31.12.2016 г. имаме голяма касова наличност- 155 хил.лв. Можем ли да вземем следната счетоводна операция:
Дт499/Кт501-150 хил.лв., като по този начин намаляме касовата наличност и съответно връщаме част от ВФП.
Да, испанската фирма е издала фактура-при мен е изпратен дубликата.След като я преведох от испански пише така: " Facturacion por el destinatario" т.е. преведено на български: " Фактуриране от страна на получателя".
Очаквам вашата помощ колеги
Моля за помощ.Никой ли няма да се включи по темата?
Фирма в БГ регистрирана по ДДС извършва вътрешен транспорт  в Испания.Получих дубликат от фактурата/Facturacion por el destinatario/.Преведено от испански -  "Фактуриране от страна на получателя".Сумата е 3396.34 евро./Сумата е без ДДС/. За целта издадох фактура на български в левовата равностойност-6642.67 лв. и съответно Invoice на латиница за 3396.34 EUR, като във българската фактура посочвам за основани е за неначисл.на ДДС чл.22 от ЗДДС, тъй като е транспортна услуга. Въпросът ми е правилно ли съм процедирала и тази nvoice фактура трябва ли да я изпратя в Испания или я съхранявам при мен заедно с фактурата, издадена на български.
Вторият въпрос ми е при осчетоводяване на фактурата в коя колона попада сумата в дневниците за продажби-в колона 19 или колона 22.
Фирма в БГ регистрирана по ДДС извършва вътрешен транспорт  в Испания.Получих дубликат от фактурата/Facturacion por el destinatario/.Преведено от испански -  "Фактуриране от страна на получателя".Сумата е 3396.34 евро./Сумата е без ДДС/. За целта издадох фактура на български в левовата равностойност-6642.67 лв. и съответно Invoice на латиница за 3396.34 EUR, като във българската фактура посочвам за основани е за неначисл.на ДДС чл.22 от ЗДДС, тъй като е транспортна услуга. Въпросът ми е правилно ли съм процедирала и тази nvoice фактура трябва ли да я изпратя в Испания или я съхранявам при мен заедно с фактурата, издадена на български.
Вторият въпрос ми е при осчетоводяване на фактурата в коя колона попада сумата в дневниците за продажби-в колона 19 или колона 22.
Фирма в БГ регистрирана по ДДС извършва вътрешен транспорт  в Испания.Получих дубликат от фактурата/Facturacion por el destinatario/.Преведено от испански -  "Фактуриране от страна на получателя".Сумата е 3396.34 евро./Сумата е без ДДС/. За целта издадох фактура на български в левовата равностойност-6642.67 лв. и съответно Invoice на латиница за 3396.34 EUR, като във българската фактура посочвам за основани е за неначисл.на ДДС чл.22 от ЗДДС, тъй като е транспортна услуга. Въпросът ми е правилно ли съм процедирала и тази nvoice фактура трябва ли да я изпратя в Испания или я съхранявам при мен заедно с фактурата, издадена на български.
Вторият въпрос ми е при осчетоводяване на фактурата в коя колона попада сумата в дневниците за продажби-в колона 19 или колона 22.