Приключвам /във вашия пример/ така: 703/611 - 1500; 123/614 -700; 703/123- 500
резултата е загуба 200 лв./дебитно салдо на 123/.
Точно в това е дилемата ми : дали за всеки от тези три месеца трябва да попълни по 1/12 от общия годишен доход, който е получил като СОЛ /което ми звучи логично/ или по 1/3 от този доход, което е според буквалния прочит на указанията
СОЛ до 01.04.2020 се осигурява за всички осигурителни случаи. От 01.04.2020 г. лицето е пенсионер /инвалидност/ и внася само 8% ЗО до края на годината. Лицето осъществява дейност през цялата година, като са изплатени доходи от полагане на личен труд /1500 лв./. Как трябва да се попълни Таблица 1 и Таблица 2 за определяне на окончателния размер на осиг.доход.
Застраховките са платени по банков път от фирмената сметка  наемателя към застрахователя.
Притесняваме факта, че полицата е издадена на фирмата- наемодател , а разходите са ФЛ - наемател. Необходим ли е някакъв друг документ /напр. протокол/
Здравейте, ЮЛ отдава под наем товарен автомобил на друго ЮЛ. За наема се издават ежемесечни фактури. Как следва да се префактурира "застраховка ГО" , данъците и таксите по реда на ЗМТД , при положение, че в договора е посочено , че са за сметка на наемателя. Наемателя е заплатил застраховката към застрахователя и данъка към общината.
Здравейте, моя случай е същият, като на колежката Александрова, прекъснах дейноста в първата фирма "А", но във фирма "Б" си остана само започването на дейността , т.е статуса е "Активен", а не "Активен с осигуряване". Как би следвало да се разреши казуса.
Здравейте, вчера в счетоводтвото на фирма постъпва инсвойс-фактура за закупен ДМА от ЕС през м.02.2018 г. с  ДДС - 0%, стойност 950 евро, сумата платена в брой. Как следва да се отрази в Дневниците по ДДС и счетоводно през 2019 г.
Здравейте, обръщам се за помощ.  На 22.11.2017  в ТР е вписано прекратяване на дейността и откриване на 6-мес.процедура по ликвидация /т.е. м.май 2018 г./. От всичко прочетено до тук разбрах, че трябва да подам до 31.03. два ГОД 1-към 22.11. и към 31.12.17  и една ГДД по чл.92 . Моля за вашата помощ , на ред 2 и/или 3 кой член трябва да отметна. 

Благодаря, разгледах таблицата мисля, че попадаме в т.4 -ставка 0 .
Извършваме транспортна услуга превоз на стока започва  от ЕС край- БГ , получател е лице от трета страна - Турция . С друга фирма стоката ще се превози до Турция. Имаме регистрация по ЗДДС., но нямаме лиценз /не се изисква/. Фактурата със ставка 20 или 0 трябва да се издаде?