Здравейте,

Българска фирма , регистрирана по ЗДДС е извършила услуга - 3Д визуализация по проект  на фирма в Саудитска Арабия, и е издадена фактура за услугата. Клиентът е  изплатил сумата, като е удържал 5 %  данък .
Как се осчетоводява този данък съгласно ЗКПО, при положение, че има Спогодба  между  България и Краство Саудитска Арабия за избягване на двойното данъчно облагане?
Разход ли е за българската фирма, преобразува ли се годишният финасов резултат  ?
Благодаря Ви предварително.
Да стоката е изписана, например на 28.12.2022, платена е, отчетен е приход, отразена е в дневник продажби в Отчет.
 Стоката а е върната на 5.01.2023 , и тогава е върната сумата.
Съгласно ЗДДС,  правомерно ли е да се намалява ДДС за м.01.2023 ,  със сумата на ДДС, което е върнато на клиента,   тъй като се случавт в различни данъчни периоди, продажбата и връщането?
За да върна стоката отново  в склада,  как се осчетоводява
 Няма фактура и съответно ДКИ към клиента.
Пр. Д-т 304 -1000    к-т 498 "Пр. Върната сума  " 1200
        Д-т ....?   200
                                                                                       
Здравейте,
Продаваме стоки на клиенти с наложен платеж, издаваме касов бон. Плащането се извършва от куриерска фирма по банка.
Връща  стоката ,  заедно с касовия бон. Физически лица, няма издадена фактура.
Ние му връщаме парите по банка. Стоката се връща в склада.
Често се случва продажбата и връщането на стоката, съответно сумата на клиента да бъдат в различни данъчни периоди.
Въпросът ми е  как се третира съгласно ЗДДС, тъй като връщаме цялата сума с ДДС на клиента,  как се осчетоводява ДДС-то, като разход ли ? Как се отразява  в Декларацията по ЗДДС  за периода, в който е върната стоката и съответно сумата на клиент?
Благодаря Ви,
Здравейте,
Дружество, регистрирано по ЗДДС, извършва услуга , на фирма от САЩ, която е регистрирана по законодателството там.
Съгласно ЗДДС, как българското Дружество трябва да обложи извършената доставка, предоставена по електронен път? . Освен фактура,  издават ли се други данъчни документи?
В коя колона Дневник продажби трябва да се включи стойността на сделката?
Благодаря Ви,
Здавейте,
 Граждански договор със студент, редовно обучение,  сумата на Договора след приспадане на нормативно признатите разходи е над минималната заплата. Не се осигурява на друго основание.
1.  Дължи ли здравни осигурвки осигуреният?
2. Трябва ли да уведомява Университета, за граждански Договор?
Благодаря Ви,
Благодаря Ви за отговора.
Доставчикът е възстановил сумата с ДДС, т.е 6900 лв.
Това правилно ли е?  Не трябва ли да възстанови сумата без ДДС?
Ползван е пълен данъчен кредит за тази доставка.
Здравейте,
Компютърът е върнат на Доставчика.
Получено ДКИ на сума 5750 +1150 ДДС
Начислени амортизации до момента :2156.22
Балансова стойност : 31593.78
Да, компютърът е върнат на Доставчика, за което е получено ДКИ за стойността, която е заплатена.
Закупен е ДМА - компютър през м. ноември 2021 г.
През м. август 2022 г.  дефектира и не е възможно да бъде сменен или ремонтиран. Доставчикът издава ДКИ и връща  цялата сума. Начислявани са амортизации от м. декември 2021.
 Как  да отпиша актива и какво е данъчното третиране съгласно ЗКПО?
Благодаря Ви,
Здравейте,
При връщане майката на работа,  преди детето да е навършило 2 години /детето е прието в ясла/
Работодателят уведомява ли НОИ и с кое Приложение?
Благодаря,
Здравейте,
Имам лице назначено по втори ТД, чл.111 от КТ .  Трябва да се платят осигуровки върху 300 лева. Осигурителният доход по основния му ТД при друг работодател  са върху сумата от 2700 лв.  Заплатата по допълнителния договор е 2300 лв. Въпросът ми е, къде в Д1 се отразява, че осигуровките са върху 300 лева?
Благодаря Ви,
Аз питах,  дали трябва да цитирам  в Invoice  в основание   за нулева ставка ДДС - Европейскта Директива  и член от нея, в който се регламентират ДОставки на услуги в ЕU?
Здравейте,
Трябва да издам  invoice за услуга,  без да начислявам ДДС. клиентът е от  страна, членка на ЕС,  с валиден VAT Number.
В основание : в българската фактура е " 0% ДДС, чл.86, ал.3 и чл.21, ал.2 от ЗДДС, обратно начисляване/. Какво основание да напиша в Invoice, която изпращам на клиента , съгласно Европейските директиви?