Здравейте. Пенсионер работи на трудов договор за 4 часа на ден. Трябва ли да подава декларация по чл.50 от ЗДДФЛ или някаква друга декларация? Благодаря.
Здравейте. При попълване на декл. по чл.50 от ЗДДФЛ от СОЛ се получава надвнесен данък. Въпроса е дали е задължително да се отбележи, че данъка се иска да се върне,  или ако не се отбележи, той ще остане по сметката и при подаване на следващи декларации ще се приспадне от тази сума? Благодаря.
Здравейте. Открих отворената тук тема и реших да се включа. При мен стои същия проблем за решаване.  Хранителен магазин, регистриран по ЗДДС, продаваме лотарийни билети.
 deni51, вие как тълкувате препратката? -  Сделката е освободена от ДДС. Като продавачи на лотарийни билети ние получаваме само протокол, без фактура.
 Какво означава " По отношение на ЗКПО форирате приходи от комисионни, за които си важат общите правила на закона." Приходите са именно отстъпките, които дава доставчика при получаване на билетите и реално това са нашите  печалби.
Ако може,  моля дайте насоки как постъпвате и какви са счетоводните ви записи?
[/quote
Здравейте!Аз се бях отказала да мисля по въпроса, сега в годишното приключване вече трябва да отразя продажбата на билети.Какво мисля да направя.
1.306/498 - 300 лв.заприходени билетите съгласно приемателен протокол
2.501/498- 200 лв. продадени билети на граждани,
3.498/501 -60 лв.изплатени печалби.
4.498/306-200 лв.изписване на продадените билети.
за комисионната по договора правя ф-ра и съставям сч.статия 4441/703,4532; 503/411
постъпили по с-ката.Но не знам какво да правя със сумата,която е включена в месечният отчет от касовия апарат за продадените билети за 200 лева.Ако вие нещо се научили моля,пишете ми.Много е объркващо.Н емога да закрия с-ка 498
Здравейте. Според мен проблема е при см.498, която използвате и при покупката , и при продажбата. Моето предложение е :
301/401, 401/501 - доставка на билетите
411/301, 501/411 - продажба и изписване
411/703, 453-2; 503/411
ако някой има по-практично предложение, моля да помага. Спорна работа на всички.
Ще има, ако писмото за одобрение от ЕС дойде преди 31.03.2016 г., както предните години.
Здравейте. През м.Април, 2015 регистрирах съд за гориво /10 тона/ в НАП - за земеделски производител, като ведомствена бензиностанция. Няма дистанционна връзка с НАП и досега подавам доставката на гориво с ел.подпис. Сега разбрах, че до 31.10.15 трябва пак да се подава някаква декларация. Така ли е? Някой ако има по-подробна информация, моля да пише. Благодаря.
Здравейте. Открих отворената тук тема и реших да се включа. При мен стои същия проблем за решаване.  Хранителен магазин, регистриран по ЗДДС, продаваме лотарийни билети.
 deni51, вие как тълкувате препратката? -  Сделката е освободена от ДДС. Като продавачи на лотарийни билети ние получаваме само протокол, без фактура.
 Какво означава " По отношение на ЗКПО форирате приходи от комисионни, за които си важат общите правила на закона." Приходите са именно отстъпките, които дава доставчика при получаване на билетите и реално това са нашите  печалби.
Ако може,  моля дайте насоки как постъпвате и какви са счетоводните ви записи?
Благодаря. Успешна работа.
Здравейте. Днес, на 31.08.15 получих болничен лист от работник, който има битова злополука. Понеже това ми е първия болничен лист от наето лице, който получавам , откакто съм счетоводител ми е твърде неясно каква е процедурата от тук нататък. Трябва ли да го представям в НОИ, какъв е срока и какви приложения да нося или пращам?  Ако някой може да ми даде насоки ще съм много благодарна. Спорна работа.
Благодаря ви. Спорна работа.
Здравейте. Като земеделски производител ЕООД, регистрирано по ЗДДС получих фактура от общината за платените "бели петна", която е с основание  за неначисление  на ДДС по чл.45, ал.1 от ЗДДС. Въпроса ми е аз какво да правя? Протокол по чл.117, който да включа в дневника за покупки и в дневника на продажби или само да си осчетоводя тази ф-ра без ДДС? Благодаря предварително.
Здравейте. Чрез ЕООД-то не става, защото то се занимава със земеделие и допълнителни приходи от счетоводни услуги ще попречи на преотстъпването на корпоративен данък. Затова искам да си пусна граждански.
Здравейте. Благодаря ви за бързината. Моята фирма е ЕООД, в която се осигурявам на  минимума от 420.00 лв. Затова ме притеснява, че след като не се осигурявам на максимума, то дължа осигуровки по гражданския договор. А каква е декларацията, която да подам във фирмата на баща ми?
Здравейте. До сега не ми се беше налагало да се сблъсквам с граждански договори и малко съм затруднена. Използвам отворената тема да задам и своя въпрос. Аз съм СОЛ - осигурена на 420лв. в моята фирма. Като счетоводител правя годишно приключване на фирмата на баща ми. Подписвам си граждански договор от 01.04 до 30.04 за сумата от 500 лв. Парите получавам на 27.04, като имам сметка за изплатени суми, служебна бележка и удържани осигуровки:
-Нормативно признати р-ди - 125.00
-ДОО - 21.38
- ДЗПО - 8.25
- ЗО - 12.00
- данък - 33.34
чисто за получаване - 425.03
въпроси:
Подавам ли  декларация 1 и 6? Необходимо ли е регистрация на договора по чл.62? Трябва ли да се подава декларация по чл.55 за данъка? Изобщо какво да правя по-нататък? Благодаря предварително.
Благодаря. Да
Здравейте, когато се изплаща наем на физическо лице,което се самоосигурява на 420 лв., трябва ли да му се удържат
 социални и здравни осигуровки? Освен Сметка за изплатени суми някакъв друг документ необходим ли е? Благодаря.
Здравейте.  Аз съм СОЛ, собственик на ЕООД, без трудов договор и искам да попитам ако през 2014 г имам доход само от рента за земеделска земя нали не трябва да подават декларация?