Добър вечер!
Да попитам, за да съм сигурна, че е така?!
Лице, родено м.05.51 год. с 27 години стаж, има ли вариант да се пенсионира тази година, дори и по чл.68, ал.3?!
Чета в ДВ, че към 31,12,2016 год.трябва да има 65 години и 10 месеца. От 2017, допълнително още 2 месеца. В такъв случай, кога ще може да се пенсионира? Май 2017 ли?
Благодаря, още веднъж.   :flowers: Предпочетох да попитам, отколкото да му треперя. Спокойна неделна вечер и успешна седмица.
Супер, благодаря Ви! Още нещо само да попитам-тоест да работя по чл.92, ал.1, нали?
Здравейте!
Приключвам ДДС за януари и искам да попитам нещо, тъй като досега не съм била в процедура по приспадане и/или възстановяване.  За декември м.г. съм на възстановяване-152,20лв., този месец съм на внасяне-76,10лв. В кл.71 ми е сумата за внасяне, която трябва да бъде ефективно внесена. Може ли още сега в тази СД, която ще подам за 01/14г.,  да приспадна остатъка от 76,10 и така хем да бъде отчетен данъка като недължим на бюджета, хем и аз да съм приспаднала това, което има да се взема? Или трябва да изчакам и дан.период-февруари?
И аз искам да попитам нещо...контирам операцията за начисления данък по ЗКПО и отсрочените данъци.
-корп.данък 123/452-2615,76лв.
-актив по отсрочен данък 497/123-1067,54лв.


И четейки тук, че в печалбата от Баланса и ОПР, трябва да се равняват, то при мен не се получава. Излиза ми разликата от печалбите в двата документи  и тя е толкова, колкото е отсрочения данък. Тоест Печалба в ОПР 12866,46, а пък в баланса 13934.
Какво толкова проспивам? :(  /Отсрочения данък съм го посочила с минус./

Добър ден!
Аз съм по актуалния въпрос, който отново ни размъти практиката-служебните бележки. Трябва да издам две сл.бележи. Обърнах всичко де що имаше за четене. И за последно бих искала да се допитам до всички вас за това, което би трябвало да съм разбрала.
Сл.бележка по гр.договор- чл.45/4?+ Сметката за изпл.сума
Сл.бележка по ДУК трябва да издам по чл.45/1.
Така е, нали?  :(
Благодаря! Ще го прочетаа, за да знам какво да правя.
Успешен ден! :flowers:
Здравейте!
Имам запитване тъй като така съм се омотала в размисли, че незнам вече коя е вярно и кое не...
Миналият месец имам фактура-продажба с дата на издаване 04.11., която обаче е подадена в СД за октомври. И съм я подала наистина!  :blink:
Този месец пак така-издадена фактура с декемврийска дата, само че като тръгнах да подавам СД от сайта на НАП ми излезе грешката, че датата на фактурата е с по-късна дата от периода, за който се подава. Тоест тя трябва да влезе в СД за декември.
Предполагам, че за да успея предишния път в подаването съм осчетоводила ноемврийската фактура в октомври месец и затова е влязла в данъчен период октомври.
Как да поправя грешката? :( С коригираща СД? И след това да я отнеса в дан.период ноември, както трябва да е?
Де факто командированият слиза на летището в град Х, но за да стигне до град У, където е мястото на командировка му, той пътува с влак...защо ми ги искат сега, че и във фактурата включени?! Не ми се иска да ги включа? На какво основание да го направя?
Не съществуват никакви договорки и уговорки. Такава командировка не се прави за пръв път, но много ми е любопитно защо точно сега...
Допълвам се...приемащата страна по командировката е поела пътните и квартирните разходи. Досега това с билетите не ми е искано, ей сега изведнъж се сетиха.
Здравейте!
Идвам с питане, защото не мога да осмисля казуса си.
Разполагам с влакови билети от командировка на управител, която е била в страна от ЕС. Тези билети са му били изплатени като дневни командировъчни.
Обаче сега от приемащата страна ми искат билетите, незнайно защо. Като...искат сумата на билетите да бъде включена във фактурата за този месец, която ще издадем поради извършена услуга.
Аз питам: 1.имам ли законово позволение  и правилно ли е да правя това нещо?!
               2. проблем ли е, че веднъж тези пари са платени като дневни, пък сега ще ги пиша във фактура? Да не стане тъй, че после да не признаят разходите за командировка./макар че мисля си дневните пари не подлежат на доказване с документи/.
               И нещото, което най-силно ме смущава е, че в билетите има два вида начислен данък- 6% и 25%. След бърз прочит разбрах,че единият е ДДС-то, а другият е данък върху услугите.
Българската фирма работи по чл.21,ал.2 от ЗДДС. В досега издаваните фактури съм писала основанието за неначисляване на ддс + обратно начиславане.
 
Ами сега? В този случай с билетите? Как да го направя изобщо? Имат ли място те в първичния документ?
P.S.Командировката е била септември месец, респективно оттогава и билетите.
Моля, за помощ! Много ми е неясна ситуацията...             
Непременно ще я свърша тази работа. Мерси, мерси, мерси!  :bow: Хубав и спокоен да ти е деня!  :ok:
А така! Ами смятах и тъй, и иначе, не става и не става.Човекът не съм го карала да ходи да събира документи.  :smile1:   Той каквото имаше ми издаде и чисто информативно иска знае може или не може да се пенсионира. Оказа се, че още 2011 е  можело да го стори...сега уви! И другата година-уви! Намерих някаква спасителна вратичка, но при условие, че е бил осигуряван в професионален пенсионен фонд. Това в момента незнам със сигурност, не знам така ли е или не е, ще се поинтересувам допълнително. Ако и тук ударя на камък, е, човекът ще трябва да поработи още някоя и друга година. Но ми е пределно ясно, че е най-добре да се отиде на място в НОИ, тъй като звъннах на кол центъра вчера и момичето оттам започна да ми чете НПОС, при което аз  :blink:  . Мога да чета, само исках малко разяснение и насока. Ъ-ъ!  :smile1:   Благодаря, че се включи, premier7008!
        Здравейте, всички!
   Казусът, който имам е относно пенсиониране на лице, което има 10 години  стаж, 1-ва категория, като военен. Човекът ми е близък и затова се опитвам по всякакъв начин да намеря най-доброто решение за него.
   Попитах и в др.форум за становища по въпроса, за някой неща се разбрахме. Това, което ми стана ясно отпадна като питане.
   Лицето е родено е 1957 година. Въпросът е може ли да се пенсионира следващата година по двата варианта и условията за по-ранно пенсиониране за военни?

От 13/09/1972 до 28/08/1976 учи в ССВВУ - Д.Митрополия.
От 29/08/1976 до 30/09/1976 -1 категория - 1м/3 дни.
От 01/10/1976 до 31/10/1986 - 1 категория- 10г/1м/0д .Та общо 10г/2м/3 дни.
Превръщайки ги в 3-та категория по таблиците от НОИ получавам 16г/11м/15дни.

Тук установихме, че 11м/29дни от навършване на пълнолутието му до края на учението  в ССВВУ му се признават за ОС, 3та категория, съгл.чл.44, ал.1 от НПОС.
 
 Работен процес след 1986:
- 17/11/1986 до 26/11/1990 - 4г/8м/24дни- 3 категория- стругар автоматчик;
- 19/08/1991 до11/04/1994- 2г/7м/22 дни- 3та кат.- охрана;
Тук подробност е, че за дата 11/04/1994 е дисциплинарно уволнен по чл.190,т. 3 и 4 от КТ. След което е възстановен на работа с дата 01/07/1993 е работил до 22/05/1994 год. или общо стаж 2г/9м/3дни.
- 18/01/1995 до 27/02/1995 - 1м/9д- работник машиностоене
-01/08/2001 до момента- крупие игрална зала.
 
Като крайна сметка  изчислявам, че има трета категория труд 36г/11м/21д + 11м/29 д от  обучението му в ССВВУ или общо ОС 37г/11м/20д. Правилни ли са ми цифрите?

Друго, което искам да кажа, гледах страницата на НОИ. Пише, че лицата, изпълнявали военна служба, придобиват право на пенсия при 27 год.ООС, от които 2/3 или 18 год. действително изслужени + съответните навършени години. Обаче не ми е ясно,  като формула ли е това 2/3 от 27 г. ООС  или 2/3 от  конкретния стаж на конкретното лице(37г/11м/20дни) да изчисля.
   Вторият начин за пенсиониране, за който се сетих е по параграф 4, ал.1 от ПЗР от КСО. В  ал.1 пише, че до края на другата година всички, които са работили 10 години първа категория и имат навършени 52 години за мъже, ако сбора от ОС и възраст е 100 точки могат да се пенсионирането. Двете условия са налице- възрастта и 10 години първа категория. Само че като събрах стажа и годините, ми излиза приблизително 93. Въпрос: 1. Правилно ли съм изчислила общия ОС? 2. От така посочените данни лицето има ли шанс да се пенсионира през 2014г? 3. Ако не може през 2014, то кога ще е налице възможност за пенсиониране?    Моля, който желае и има мнение по казуса, нека се изкаже. Ще съм му много благодарна. Ще ми се да кажа добра новина на заинтересованото лице, което иска да се пенсионира, но има неща, за които не съм уверена. За това се обръщам за помощ към всички Вас!  :smile1:      
 
Но пък помещението по нотар.акт е на физическоло лице- наемодател?!тъй че би трябвало да го наемете от ФЛ, а не от фирмата на ФЛ.
Разсъждавам чисто логически, не съм се занимавала с наеми, затова може и да греша.
Е, значи тъй е. Много благодаря!  :give_rose:

Да си затвърдя....
Начислени, но неизплатени заплати за м.08- примерно днес. Преведени осигуровки-днес, вальор в банката- 23/09.


Най-късно до 25/09 подавам Д1 с пълни начислени осигуровки без ДОД и Д6 без ДОД с код 5
След изплащане подавам К на Д1 и нова Д6 само с ДОД. с код 5.
Дотук правилно ли е?

И въпросът, по който се колебая: В случая с начислени, но неизплатени заплати т. 31 трябва ли да се попълни и тя?
Настина е така, много се престаравам да изпипвам нещата и задълбавам във факти и данни.
Командированият не е на пълен пансион. В такъв случай, както казвате да си изплатя 35eвро/или до двойният им размер/ дневни спокойно. правилно ли съм Ви разбрала?