Аз мисля, че трябва Прил.9 част І, колони 4 и 7, но никъде не намирам какъв да бъде кода-нищо не се споменава за него в Указанията . Иначе САЩ е упомената в Табл. за Методите за избягв. на дв. дан. обл. с " ОП"/освобождавне от прогресия/ и си мисля, че тук тр. да намери място, но няма с кого да се консултирам...
Здравейте!
ФЛ  с трудов и граждански договори си попълва Приложения 1 и 3 . Това същото ФЛ има функционираща фирма в САЩ , приходите от която са обложени там спрямо тяхното законодателство. Лицето иска да си отчете тези доходи в БГ. В кое приложение ще трябва да ги посочим?
Стана... оказа се ,че липсва някаква настройка -обадих се на 070018700, много търпелива служителка улучих.Благодаря на отзовалите се. :blush:
да, първо избирам вид док-т, после прикачам файла
Направих го, дори си рестартирах компа и пак същото
Колеги, някой от Вас правил ли е скоро регистрация, че нещо не ми се получава.
Попълвам с ел.подпис Заявлението за регистрация и ми иска да прикача файл Справка за оборота през последните 12 мес. Прикачам го , но ми изписва "Файлът не може да бъде намерен". И това така от 1 час.......Аз ли съвсем изтрещях....... Моля ако някой е минал скоро по този път да ми подскаже...
има давност до 2011 вкл. Трябва да се мисли за периода 2012-2016
Мисля си , че може и един протокол-напр.за 50000,00лв., а после 6бр.РКО
Добре де, задължени ли сме всяка година да разпределяме, макар че сме на печалба и имаме пари в касата?! Мисля, че не сме..../ами че имали сме пари за живот и не е било нужно да си разпределяме дивиденти/. И сега , в 09.2017 сме взели решение да разпределим за 2012,2013,2014,2015 и 2016 год. Плащаме 5% данък дивидент , разпределяме, изплащаме.Не подаваме коригиращи декларации за годините , а само в м.10.2017 ще се подаде Д 55 Така става ли?
моля ви някой да ми отговори-тр.ли да пускам ГД и СИС за договора за наем с ФЛ
Осигуровки няма,ще има само данък авансов
И аз имам подобен казус-Фирма има дог.за наем с ФЛ.Плащанията са в брой.Договора е с дата 01.10.2014.Трябва ли да издам Служебна бележка чл.45 ал.4 ЗДДФЛ на ФЛ за да може то да си подаде ГДД чл.50 за 2014 год.АЗ не тр.да подавам Д чл.55 за четвъртото трим., защото не съм удържала авансов данък.Ще трябва да подам справка чл.73 за 2014 год.И за м.01.2015 ще издавам ли Служебна бележка на същото лице? Моля отговоре ми , че се омотах с тези бележки.Не съм сигурна , че изобщо тр.да ги пиша....
Реших как да го направя-ще взема две операции-Едната за земята-105000 лв.и ДДС 21000  лв.А втората само за сградата-126000 лв.без ДДС.
Протокола тр.да е с датата на ф-рата за покупка
В постановлението за възлагане пише,че дан.основа е 360 000 лв.,а ддс е 21 000 лв.Не е разграничена отделно ст-та на сградите и земята.Сградата е стара, има УПИ и следва да не се дължи ДДС.По тройното правило ако го сметна става така:Сгради-126000 лв/не се дължи ДДС/, земя 105 000лв. и ДДС на земята 21000 лв.
Моля помогнете ако сте имали такъв случай!!!!
И аз имам сега подобен казус-ДДС-то е различно от 20%, тъй като имота има застроена и незастроена площ.При въвеждане в дневниците ще ми зададе грешка.Как следва да бъде осчетоводено?