Първи вариант, но правилно според мен е 701/123 /-200 лв/
Благодаря и на двамата! Хубав уикенд!
Да, така мисля и аз, но намерих някои съдебни решения /вярно, стари - от 2008 г/, в които се твърди, че за всяка получена сума в брой , вкл. и неустойка ,трябва да се издаде касов бон, което доста ме озадачи...
Здравейте, издава ли се касов бон при получена неустойка в брой, в търговски обект. Неустойката е с обезщетителен характер /за забава на плащане по търговска сделка/?
Няма ли някой с мнение? Моля Ви, важно ми е....
Здравейте!
Много ми иска да разбера мнението ви по следния казус:
БГ дружество, регистрирано по ДДС има споразумение със свой доставчик от трета страна той да поема част от разходите за наем на обект, в който се предлагат продуктите му за период от 1 година. Този техен разход се одобрява от държавата, съответно е нужно да издадем фактура /плюс допълнителни документи, справки и т.н/.
Въпросът е с ДДС или без трябва да е тя, основанието за ставката и мястото й в дневниците и справка-декларацията.
Да уточня, че не префактурираме услуга /отдаване под наем/, тъй като доставка на услуга от БГ дружеството няма. Споразумението е за "rent support", т.е. подкрепа във връзка с наем.
Благодаря предварително на всички, които ще се включат!
Благодаря Ви!

Да, ясно е, че не се осчетоводява пренасяне на загуба, колебанието ми беше относно АОД и как коректно да го осчетоводя...
Здравейте!
2010 - дан.загуба - 100 х.лв
2011 - дан. загуба - 100 х.лв
2012,2013, 2014, 2015 - данъчни печалби , частично приспадната е дан, загуба от 2010 г. През 2016 има остатък, за който няма право за пренасяне - 50 х.лв
Какви са осчетоводяванията относно временните разлики и отсрочените данъци?
Благодаря предварително!


Моля за отговор...
За тази загуба има актив по отсрочен данък, формиран назад във времето, а за разликата - 50 х.лв. няма право на обратно проявление, какви са записванията?
Здравейте!
2010 - дан.загуба - 100 х.лв
2011 - дан. загуба - 100 х.лв
2012,2013, 2014, 2015 - данъчни печалби , частично приспадната е дан, загуба от 2010 г. През 2016 има остатък, за който няма право за пренасяне - 50 х.лв
Какви са осчетоводяванията относно временните разлики и отсрочените данъци?
Благодаря предварително!