Строителна фирма след като е излязло разрешение за строеж, има оценка от оценител на частта на собственика- ФЛ 382463 лв. В кой момент се издава ф-ра за аванса на апартаментите на собственика и ДДС-то в тази ст/ст ли е или тя е основа. С какъв документ ще се осчетоводи правото на строеж на фирмата и на каква ст/ст.
Вие сравнявате балансова с продажна стойност без ДДС , а не отчетна с продажна, защото вече има начислени амортизации и те са намалили отчетната стойност. Ако има положителна  разлика  от балансовата  стойност  тогава се начислява с протокол.
Когато продавате и данъчната основа е под балансова ст/ст на актива, то на разликата се начислява ддс с протокол,
Възможно ли е да се изплатят заплати на 20-то число, а осигуровките и данъка на 25?
Стойностите на Декл.6 с код 1 за всички осигурителни вноски верни или с код 0 само за разликата в ЗО ?
Работничка е в неплатен от 24.05.2015.сега на 30.10.2015 ми носи болнични 3 бр. за раждане,тъй като е родила в Либия.Въпроса ми е мога ли да коригирам декл. 1 и 6 за  месец 05, 06, 07, 08, 09 и ако да каква е датата на декл 6 .И другия ми въпрос мога ли да подам с един запис коригиращи декл.1 за петте предходни и редовни записи за м.10,2015,а декл.6 да е за м.10 с компенсираните данни, корекцията е само за здравни осигуровки
Септември купуват лек автомобил от Германия за фирма регистрирана по ДДС на ст/ст 55000 евро. Фрата е без ДК с 0 ставка. Октомври искат да я продадат на фирма ,която не е регистрирана по ДДС, но е м/у свързани лица.Според мен през септември в първата фирма ВОП се осчетоводява, като се начислява ДДС и при покупките и при продажбите.В следващия месец ,ако продадеш лекия автомобил ,който е 5+1трябва на начислиш ДДС.Моля за помощ