Златна си, точно това е.Благодаря  :heart:
да така е направена, но ме притесни ,че се получава сума за внасяне, която вече е внесена . Не зная как ще се отрази на задълженията му след като се обработи.
delphine много благодаря за това ,че се ми отговаряш.
обърках се при Т2 . В кл.5 разпределям сумата от ред 13, но не съм разпределила сумата в кл.4 /трябва май/Излиза ми сума за внасяне - а тя реално е внесена. Д1 е подадена и Д6 също. Само за допълнителната сума през 12/2017. Това ме обърка.
Здравейте, СОЛ ,с ТЕЛК над 50 % всеки месец внася здравни вноски на база МРЗ. Но в декември има Договор за личен  труд за 10 000 лв. Платени са допълнително Здр.вноски
на сумата 2600 лв./максималин доход/ Сега в декл. по чл.50 тази сума само за декмври ли да я посочи . Защото ако я разпредели ,ще се окажи ,че договора е за цялата година .
Тогава ще се окаже ,че договора е цялата година и трябва да се изравняват сумите за всички месеци. Доплащането то стотина лева не е проблем, но правилно ли е.
здравейте, имам ф-ра от физ.лице за транспорт -ще я включа в справката по чл.73.
Но се двоумя ,имам фактури от нотариус ,регистриран по ддс. Трябва ли да ги включвам и тях и ако да сумите без ддс ли да са. До сега не съм ги включвала, но четох ,четох и сега след толкова четене -не зная!!!
В НСИ да по ел.път подадах такава декларация, но в ТР освен нея какво друго. Четох че такса няма, но не го намерих. С електронен подпис не виждам къде да я прикача.
Декларация за неактивност в НСИ съм подала ,имам си вх.номер. С НАП нищо, а в ТР какво да подам освен тази декларация за неактивност. Трябва ли решение на собственика за приемане на какво/отчет няма/. Такса има ли ?  В ТР не видях как да я прикача тази декларация, дали не може по електронен път.
Много въпроси за неработеща фирма.  То работещите имат много писане, но поне са ясни.
Здравейте, нещо се обърках,моля да ми помогнете.
Всяка година подавам справка по чл.73а за трудови договори на ЧФЛ на работниците от ЕС. Тази година също ,но срока променя ли се след като променят 73 ал. 1. Тя още не активна с ел.подпис, но това ще стане по късно.
Тази година имаме и ДУК с ФЛ от държава в ЕС. Него мисля,че трябва да го включа в декларацията по чл.55 за 4-то тримесечие  на 2017 .
Правилно ли мисля или пропускам нещо.
Здравейте, нещо се обърках,моля да ми помогнете.
Всяка година подавам справка по чл.73а за трудови договори на ЧФЛ на работниците от ЕС. Тази година също ,но срока променя ли се след като променят 73 ал. 1. Тя още не активна с ел.подпис, но това ще стане по късно.
Тази година имаме и ДУК с ФЛ от държава в ЕС. Него мисля,че трябва да го включа в декларацията по чл.55 за 4-то тримесечие  на 2017 .
Правилно ли мисля или пропускам нещо.
а договора като е извън трудов и лицето е с пенсионер с ТЕЛК  Д1 няма и Д6 няма. Само Декл.по чл.55 и  и справка по 73 . Така ли е  или греша
Здравейте, помолиха ме са разгледам едно счетоводство на фирма и установих ,че не са начислени и отразени като платени от касата суми по ГД  за минали години. И естествено каса с по висока наличност. ГД са декларирани като получени суми по декл.50 от ФЛ. Та въпросът ми е как ще е е по добре текущо да ги начислят  и отразят старите плащания . Ще промени текущия резултат . Но пък минали години да платили данък печалба и сега е късно за корекции за минало време. Годините са 2010 и 2016.
или да се платят само от касата като кореспондират със загуби от мин. години.
Кое е по малкото зло, и естествено ще се молят да  не ги проверяват поне 5 години.
Да използвам темата и да не отварям нова.Имаме фактури за нощувки в Косово. С протокол по 117 ще начисля ДДС и ще го включа в двата дневника покупки/продажби ,но в продажбите в облагаеми доставки с 20%.
Правилно ли мисля?
Трябва ли да се въвежда фактурата на доставчика в ДДС дневника на покупките с нулеви суми . Това нещо не мога да го разбера. Освен протокола по 117 в двата дневника , да се въвежда и фактурата в дневника на продажбите. Това така ли е или аз нещо се обърках .
внасяме 5% на лицензионните такси
Здравейте, за 4-то трим. трябва ли да начисля данък при източника и да го включа в декл.по чл.55.
За данъци по наеми и други доходи няма,но за данък при източника не съм сигурна.
Ако не, кога ще ги начисля и внеса.
След това как ще ми се отрази това в удостоверението за пратени данъци за 2013.