Здравейте, във връзка с промените бих искала да попитам:
Българско Дружество регистрирано по ЗДДС предоставя телекомуникационна  услуга / пренос на данни с място на изпълнение извън БГ/ на Великобритания
До 31122020г. фактури са издавани без ДДС, като основание за не начисляване на данък е посочван чл 21 ал2.
Как следва да се процедира след 01012021г, когато мястото на изпълнение е извън територията на България и/ или е на територията на България?
Същото дружество е и получател на аналогични услуги от Великобритания. Тук има ли промяна?
Благодаря!
Здравейте, във връзка с промените бих искала да попитам:
Българско Дружество регистрирано по ЗДДС предоставя телекомуникационна  услуга / пренос на данни с място на изпълнение извън БГ/ на Великобритания
До 31122020г. фактури са издавани без ДДС, като основание за не начисляване на данък е посочван чл 21 ал2.
Как следва да се процедира след 01012021г, когато мястото на изпълнение е извън територията на България и/ или е на територията на България?
Същото дружество е и получател на аналогични услуги от Великобритания. Тук има ли промяна?
Благодаря!
Здравейте,
Прекратяване на договор по чл 328 ал 1 т 10б/когато трудовото правоотношение е възникнало, след като работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст/ има ли право на обезщететение по чл 222 ал 3?
Благодаря!
Корекцията е отразена във фиша за м 11 /ползван отпуск мин период м10/. Програмата генерира автоматично Д1 с код корекция за м 10.....
Ако не подам вече отхвърлена д1/корекцията/ има ли проблем? Тъй като осиг.доход не се променя...Той вече е подаден в м 10
така направих. Връща отхвърлена: М10/2016 липсва или е отхвърлета Д6 за период с код за вид плащане 5......
здравейте,
Пуснах Д1 с код корекция на един служител тъй като не му беше начислен един ден отпуск в м10. Осигурителния доход не се променя, защото той е на мах. сума. Връща ми се с грешка поради липса на Д6. Не подавам Д6, защото тя вече е подадена в м 10 и няма корекция в нея. Има ли проблем ако всъщност не подам отхвърлената ми корекция на Д1?
Здравейте,
Работодател може ли да прекрати договор по 328 10
"10. (изм. - ДВ, бр. 2 от 1996 г., доп., бр. 28 от 1996 г., изм., бр. 25 от 2001 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст" ,
ако лицето навърша възрастта, но няма необходимия осигурителен стаж. Работодателя длъжен ли е да се информира какъв е общия осигурителен стаж на лицето до навършване на възрастта за пенсия. НОИ могат ли да предоставят такава информация при поискване от работодател?
Благодаря!
Не ми е ясно много случая с дивидентите....
Има начислен през 2015, но до момента не е платен. Това доход на лицето ли се явява и трябва ли да преобразувам фин.резултат с тази неплатена сума?  Платен е 5% данък, но като се изплати на лицето той дължи ли дод?
Благодаря!
Здравейте,
имам следния въпрос: Лице работи по трудов договор и има сключен  договор в друга организация като член на одитен комитет /който договор не е по КТ, но за целите на осигуряване е приравнен на трудов/. В договора няма изискване за работно време /като дни и часове/, и има фиксирано възнаграждение. За лицето се подава Д1 с код за изборни длъжности, но като дни в осигуряването се посочва пълен работен месец. Лицето излиза в болничен и подава болничния лист при основния си работодател, който го подава в НОИ. Следва ли да се подава копие от този лист и в другата организация и ако да как би следвало да се отразява той?
Ако не е ползван данъчен кредит, не се начислява данък с протокол.
НИЩО не правите! :good:

За целите на ДДС да, а за ЗДФЛ?
И още един въпрос: МПС без право на дан. кредит не се ползва и за последващи разходи. Но лицето го ползва и за лични нужди-зарежда си гориво сам...
Сега как да процедирам? Да го карам да зарежда със служебната карта и на края на месеца да деля лични служебни и да внася сумата в касата на фирмата. Да облагам лицето по ЗДФЛ, като освен разходите за гориво трябва да начислявам и всички разходи по поддръжката? /за които не е ползван дан.кредит?/
А ако е взето решение за изплащане на дивидент март 2015г. подадена е декл по чл 55, платени са 5%, но дивидента все още не е изплатен- сега трябва  да подам справка по чл 73 за цялата сума , независимо че същата не е изплатена нали? Когато се изплати сумата на съдружника подава ли се някаква справка?
Здравейте,
В справка декларация за м октомври са включени всички продажби от касов апарат, чрез отчет за продажби. Сега обаче се установява наличието на две фактури.
Мога ли да ги включа в дневника за продажби в м 11 да отрази със знак - същата сума от отчета за продажби и така ефекта от данъка ще си е 0? Трябва ли да спазя чл 126 ал 3 и да подам уведомление до нап и да си предизвикам евентуална проверка? В крайна сметка не е ощетен бюджета-ддс си е отразено и внесено?
Здравейте,
Новосъздадена фирама и предстои попкупка на земя, която е в УПИ и ще бъде начислен ДДС. Фирмата до този момент няма нищо. Не е пускана декларация за започване на дейност.
Питането ми е:
1.Ако се пусне заявление за доброволна регистрация по ДДС сега,/след като е извършена сделката за покупката и е издадена данъчна фактура/ ще може ли фирмата да се възползва от правото на възстановяване на данъчния кредит
за закупения актив, като отговаря на всички изисквания след евентуалното разрешение за регистрация? След като няма никакви обороти каква справка за облагаем оборот следва да се подаде? И като основание за доброволна регистрация какво се посочва- чл 100 ал 1 ли?
2.Едновремено със заявлението може ли да се пусне декларация за започване на дейност на сол?  Лицето няма да получава доходи. Правилно ли е да  осигурава в/у 420лв за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт (фонд “Пенсии“) и зо?
3. Тъй като в следващите месеци няма да има дейност трябва да се подават нулеви декларации по ддс?
Благодаря!
Здравейте!
Д6 за самоосигуряващ се ЗО за 2014г с код 13 ли се подава пак със сумата за цялата година?
услугата е извършена в Румъния