Колеги, търся фирма, с която мога да се консултирам относно акредитирания представител.
Казуса е следния:
Гръцка фирма, регистрирана по ДДС в България чрез акредитиран представител получава стоки от Румъния с условие на доставка CIF Варна с грътския си VAT номер. Тези стоки се натоварват на камиони и се транспортират в Гърция.
Тази доставка e ВОП за гръцкия VAT номер на тази фирма.
Трябва ли тази стока да се фактурира от румънския доставчик на българския VAT номер и задължително ли е акредитирания представител да е посочен в този инвойс?
Българска фирма се регистрира в ЕС и нейния акредитиран представител и поставя странни правила. Затова завъртам казуса, за да го погледнем от българска страна. Имаме и други въпроси.
Ако имате координати на добър акредетиран представител, моля споделете ги.
Здравейте!
Съпруга на земеделски производител от 01 юни ще започне да се осигурява като съпруга на земеделски производител върху 240 лв.

Ще има случаи когато тя сама ще ходи да продава земеделската продукция на зеленчуковата борса. Дали, осигуряването и като съпруга на земеделски производител ще е достатъчно тя да продава продукцията, защото реално регистриран е съпругът.
Притесненията им са защото мобилните групи от НАП проверяват всеки ден зеленчуковите борси и дали няма да бъде проблем за тях?
А тя си участва в производството на продукцията. Според мен би трябвало да може и да продава сама, нали това е част от процеса.

Какво мислите?
Трябва ли да попълвам  точка 27 и т.28 с дохода, върху който се изчисляват само здравните за дните в болнични на СОЛ.
 Т.е. за ноември 2013г има 6 р.д. в болнични - в т.27 - трябва ли да попълня 120лв, но тогава в т.28 не ми пада 4,8%
Здравейте!
Трябва да направя корекции в Д1 на СОЛ за ноември 2013г.
Лицето е било в билнични от 28,10,2013 до 01,11,2013 - 5 дни и съответно от 02,11,2013 до 08,11,2013г - 7 дни.
Внасяли са сами осигуровките и не са ги пресметнали правилно правилно дните и сумите
За ноември са подали 16 работни дни и 5 в болнични и съответно сумите за осигурителния доход и обезщетението да грешни.
Корекцията на Д1 за ноември трябва да ми е с код К, правилните дни и правилните суми за доход и обезщетение ли или трябва да подам заличаване и нова правилна Д1?
Здравейте!
Пристига едно ФЛ за ГДД по чл.50, което само си е подавало Д1 и осигуровките само си е внасяло през 2013г.
През октомври и ноември 2013г има 2 болнични- от28,10,2013г до 01,11,2013г- 5 дни и от 02,11,2013 до 08,11,2013г - 7 дни.
За октомври си е внесъл 107,75лв осигуровки, а за ноември - 101,76лв.

Аз като ги смятам получавам следното:
За октомври:
420/23*4 дни - 73,04*4,8% - 3,51лв
420/23*19 - 346,96*23,9% - 101,66
Общо - 105,17лв

За ноември:
420/21*6 - 120лв*4,8% - 5,76лв
420/21*15 - 260лв*29,3% - 87,90лв
Общо - 93,66лв

Аз ли греша?
Трябва ли да подавам корекция на Д1 за октомври и ноември 2013г, защото ще се размине с Д6 - годишната, която аз изчислявам?
Аз също си мислех, че е тристранна, но при тристранните категорично е казано, че доставчикът е регистриран в страната, от където тръгва стоката...
А пък тези нямат румънски ват номер...

Стоката тръгва от румънски завод/както ми обясниха/. Доставчикът с GB VAT ни ги фактурира с доставка DDP Гърция, а стоките тръгват от Румъния. ЧМР ще е с място на товарене Румъния и място на разтоварване Гърция. Транспорта е включен в цената и го организира доставчикът.
Защо да имам ВОП в Румъния?




Airini , благодаря за материала. Но там се намесва и трета страна.

Аз първоначално мислех, че ще е тристранна операция. Но се оказа, че доставчикът ни не е регистриран в Румъния, а в Великобритания. Стоката обаче тръгва от Румъния. Това съвсем ме обърка, защото при тристранната стоката трябва да тръгне от страна, където е регистриран доставчика.

За ф-рата, която трябва да издадем към гърците ще е с място на изпълнение извън територията на страната, съгл. чл. 69 от ЗДДС.
За първата доставка обаче не съм сигурна как трябва да декларирам. Те сигурно ще я покажат във ВИЕС. А за мен не е ВОП...



Здравейте!
Регистрирани сме по ДДС в България.
Доставчик, регистриран във Великобритания ни доставя стоки, но стоките тръгват от Румъния с условие на доставката DDP Гърция.
Ние продаваме тази стока направо на гръцки клиент, регистриран по ДДС в Гърция.
Стоките ще минат през България, но транзитно веднага за Гърция. Транспортът е нает от доставчика. Ще имаме ЧМР от Румъния до Гърция. Ще имаме и потвърждение от Гърците, че стоката е получена в Гърция.

Не се получава и тристранна, защото доставчикът не е регистриран в Румъния, от където тръгва стоката.
Как да си оформим сделките. Нямам ВОП. Доставчиците ще ни пуснат инвойсът с ВОП, но за нас това не е ВОП. Трябва ли да съставяме протокол за ВОП?

За фактурата към гръцкия клиент мисля, че основанието трябва да е сделка с място, извън територията на страната.

Но съм много объркана. Може ли да ми помогнете?
Аз правилата ги знам, но се притеснявам, че камионът ще мине през територията на България. Дали това променя изискванията за тристранна?
А - румънски доставчик
Б - ние българска фирма, посредник
В - гръцката фирма, придобиващ

Траспорта си е с наш камион, съставяме си ЧМР и потвърждение от гърците...
Четейки закона и правилника си е тристранна, но това минаване през България защо ме притеснява?
Купуваме стока от Румъния, регистрирани по ДДС лица, транспорта е наш. Стоката направо караме в Гърция/през България/. Не е ВОП и ВОД, защото стоката не се разтоварва в България.

Дали е тристранна, след като се минава през БГ?
Според мен, да. Отразявате само промяната в дяловете на капитала по аналитичности.
Паричния поток си е между физическите лица.
Като не забравяте, че продалия дялове догодина трябва да подаде ГДД по чл. 50 за продажбата.
Благодара, tanqxr!
И аз така мисля, но за всеки случай да попитам...

Хубав ден и лека работа!
Прекалено елементарно ми се струва, но като се замисля не е лошо да попитам.
Собственик на ЕООД продава част от дяловете си на съпругата си и ЕООД-то става ООД.
Продажбата и плащането няма нищо общо с дружеството, но аз трябва да отразя промяната в собствеността на капитала.
Дали е правилно да осчетоводя чрез с/ка 498 така:
498 / 101 - с минус прехвърлените дялове и аналитичност по с/ка 101
498 / 101 - с плюс
Не използвам с/ка 426, защото няма промяна в капитала и няма паричен поток за дружеството.
Правилни ли са операциите? Трябва ли да правя Баланс и ОПР към датата на прехвърлянето на дялове?
Аз също съм правила корекция в самия ден, но след това не позволява...
Надявам се всичко останало като съвпада в самата доставка, това да не е проблем. Не знам системата им какво засича...
Здравейте!
Много ми е тъпо, но съм допуснала грешка при подаване на ЕДП. Декларирала съм грешен превозвач. И това миналия път. Едва днес забелязах, че превозвача е бил друг. Но понеже обикновено е една и съща фирма е превозвача и не съм забелязала, че е друга.
Шофьорът и номера на автомобила са правилни, всичко друго е правилно, само превозвача е грешен.

ЕДП ми е прието.

Може ли да се прави корекция на поданени ЕДП и какви ще са последствията?