Колеги, който има някакви идеи за този план, моля да ги споделя, нека взаимно да си помогнем
На 14.02.2018 г е вписано в ТР решение за прекратяване на търговска дейност на ЕООД и определен 6-месечен срок за ликвидация. Следва ли да се подава декларация за резултатите от дейността от 01.01.2018 до 14.02.2018 в срок до 14.03.2018 - съгл. чл.160 от ЗКПО ?
Какво значи "без дел" ?
Колеги, имам следния въпрос: Работник, назначен на ТД на МРЗ - 460.00 лв през 2017 г., с подписано доп. споразумение от 29.12.201 за промяна на възнаграждението, считано от 01.01.2018 г на 510 лв; МОД за 2017 г - 460 лв, за 2018 г -510 лв, от 02.01.2018 г до 31.01.2018 г е в платен годишен отпуск. Колко следва да бъде възнаграждението за януари  - 460 лв или 510 лв, като се има предвид, че м.12.2017 е пълен месец и е начислено трудово възнаграждение 460 лв.
Моля за помощ при осчетоводяване на придобиването на ЕООД "Х" от ЕООД "У", като ЕООД "Х" ще бъде заличено. Собственикът на дяловете на двете ЕООД е едно и също физическо лице.
Колеги, търся програма за следното: Дружеството извършва доставка на храна - закуски , обяди и вечери по договор на болници, училища, детски градини, социален патронаж. За някои от доставките има сключени договори по ЗОП. Складът за материали е един, потребителите/клиентите/ са много, дните за доставка на храна са различни - за някои са само работните дни в месеца, за други - всички календдарни дни. Търсим подходящ софтуер
Колеги, аз имам следния казус: През 2014 година на 12.06.2014, ТР вписва прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Тз - ЕООД изкупува ЕТ, като ЕТ се заличава. И двете предприятия са регистрирани земеделски производители, регистрирани по ЗДДС, собствениците са различни, но свързани лица - вуйчо и племеннк /ЕТ/ . За 2013 ЕООД има преотстъпен КД в размер на 9700 лв, а ЕТ - 20000 лв. В началото на 2014 година ЕООД закупува зем. техника за 185000 лв - използвайки преотстъпването. В момента имаме проверка от НАП - ПУФО, за преотстъпения КД за пет години  и 2013 респ. 2014 година е в този период. Колежката от НАП счита, че преотстъпването от 20000 лв не е усвоено от правоприемника, тъй като изкупуването е станало на 12.06.2014 година, а закупуването та зем техника - 23.01.2014 година. Моля за съвети
Как следва да се издаде - основанията за издаване, на Заповед за прекратяване на трудов договор при:
1. ТД е по чл. 67 - постоянен
2. Предизвестието е 30 дни.
3. Прекратяването на трудовите правоотношения е по искане на работника, който отказва да работи предизвестието.
4 Работодателят иска да бъде обезщетен за неспазването на предизвестието
Моля колегите да ми помогнат с текст на Заповед за годишна инвентаризация във ВРБС. В какъв период се извършва и инвентаризация на книгите в библиотеката Благодаря предварително за оказаната помощ
ЕТ е имал задължение да се осигурява на 550.0 лв през 2014 година. Осигурителните плащания са извършвани на база 1000.00 лева, реално платени са и декл.обр.1 е подадена с база 1000 лева. В края на годината с год.дан.декларация са доначислени и внесени осиг.вноски - облагаемият доход е максималния. Сега от НОИ отказват да заверят осиг.книжка и очакваме становището им за корекции на декл.обр.1 и обр.6 Правилно ли е?
ЕТ е имал задължение да се осигурява на 550.0 лв през 2014 година. Осигурителните плащания са извършвани на база 1000.00 лева, реално платени са и декл.обр.1 е подадена с база 1000 лева. В края на годината с год.дан.декларация са доначислени и внесени осиг.вноски - облагаемият доход е максималния. Сега от НОИ отказват да заверят осиг.книжка и очакваме становището им за корекции на декл.обр.1 и обр.6 Правилно ли е?
Може да я осчетоводите по с/ка 699 - партида Разходи минали години и след това да коригирате фин.р/т в увеличение - така ще елиминирате влиянието.
Моля колегите за помощ при следния казус: ЕООД изкупува ЕТ за цена от 270000 лв. Собствениците са различни физически лица, свързани по права линия - вуйчо и племенник. Взела съм следните счетоводни операции в приемащата страна - ЕООД:
Дт с/ка 498/ Кт с/к пасиви - 1013977.41 лв
Дт с/ки активи / Кт с/ка 498 - 1306263.50 лв
Разликата е в размер на 22286.09 лв/  1306263.50-1013977.41-270000,00/. Как следва да бъде осчетоводена ?
15
Бюджет » УСПЕХ
18.12.2014, 14:23
Моля колеги за помощ. През 2014 година всички разходи по УСПЕХ сме г плащали от извънб.с/ка, която сме захранвали от бюдж.с/ка - операциите са: 1. в Бюджет 4684/5013; в с/ка СЕС 5013/4684. Разходите за проекта са по с/ки от гр.60 - Ст гр 60 Кт 5013. Приходите по програмата съотв. са осчетоводяван: 1. В Бюджет 5013/4684; в СЕС 5013/7121.
През ноември стана ясно, че не признават разходи за материали в размер на 400 лв - целият бюджет на УСПЕХ-а е 12 хил. лева. Какви операции да вземем за непризнатите суми?
Моля колеги, които са имали посочения по-долу казус, да ми помогнат: Прехвърляне на предприятие по чл.15 ТЗ – Случаите ми са два. При първия ЕООД придобива ЕТ, като собственика е един и същ. При втория - собствениците са свързани лица - вуйчо и племенник. В договорите за продажба на търг. предприятие е записано, че дължимата сума е платима в рамките на 5 години. Въпросът ми е следният: ако в рамките на тази година придобиващите платят част от дължимата сума, как ще се подаде декл. на ЕТ - т.е. какво ще се обложи?
А не е ли възможно да не признае преотстъпване в размер на разликата м/у 38600 и 31000 лева?
Моля колегите да ми помогнат със следния казус: За 2012 година е показан преотстъпен данък печалба в размер на 19300 лева. Субектът е регистриран земеделски производител - ЕТ. През 2013 година закупените активи възлизат на обща стойност 31000 лева. В момента имаме обща данъчна ревизия за 2012 година и ревизорът счита, че след като нямаме закупени активи на стойност поне 38600 лева, нямаме право на целия размер на преотстъпения данък и следва да го възстановим в пълен размер ведно със следващите се лихви.
Сега ще подавам искане за заличаване и данъчна декларация към датата на заличавене. Толкова се обърках, че не знам какви данъци следва да внеса - само данък ликвидационния дял - т.е. върху неразпределената печалба
Моля колеги за помощ! ЕООД , собственост на физ.лице - бълг.гражданин,  е в ликвидация със заличаване от 31.10.2012 до 30.04.2013 г. Има собствен капитал, преобразуван като ликвидационен в размер на 5000 лв, освен това неразпределена печалба в размер на 4000 лв,финансов резултат за периода 01.01.2013 - 30.04.2013 загуба 60 лв. Правилно ли постъпвам: Капиталът в размер на 5000 лв собственикът си получава, като тази сума не се облага, неразпределената печалба се изплаща на собственика като ликвидационен дял и се облага с 5% данък съгласно ЗДДФЛ? На датата на подаване на съответните документи в ТР следва да подам декл. по ЗКПО, като данък в/у ликв.дял следва да бъде внесен. Моля някой да ми отговори така ли е или някъде бъркам