В бързината съм пропуснала да уточня, че става въпрос за скрито разпределение на печалбата. Не можах да открия от къде мога да редактирам.
Здравейте.
Мой клиент е един от получилите писмо от НАП, относно голямата касова наличност към 31.12.2019 година. Клиентът е съгласен да се коригира ГДД и да се платят всички данъци, свързани с направената корекция. Не съм сигурна за стъпките и начинът по който трябва да случи всичко това, както и дали не пропускам нещо. Моля и за вашето мнение.

1. Подавам Заявление в НАП за промяна на ГДД по чл. 92 от ЗКПО  за 2019 година, Декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ, както и Справка по чл. 73., за да отключат старият период.

2. В 2020 година осчетоводявам:

    425/501- 9490.50 лева
    121/425- 9990.00 лева
    425/454- 499.50 лева

Тук притесненията ми са две.
Първото е, че собственик на фирмата е друга фирма, която е с регистрация в Норвегия. Мога ли да разпределя тази печалба не на норвежката фирма, а на физическите лица, които са нейни собственици?
Второто ми притеснение е в това , че сумите трябва да се изплатят в брой, а разпределението трябва да се случи няколко пъти в годината и общата сума за всяко едно лице надвишава 10000  лева.
Според вас мога ли да разпределя на физическите лица на няколко пъти по 9990 лева?

3. Коригирам ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2019 година като:
    В част 7 / Деклариране на извършено скрито разпределение на печалбата/ вписвам сумата 9990 лева.
    Вчаст 5 /Определяне на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък/ в колона А Увеличения, ред 21 посочвам сумата 9990 лева

Правилно ли е според вас посочването на тези суми в клетките, които съм посочила?

4. Коригира се декл. по чл. 55 от ЗДДФЛ като вклчвам сумата 499.50 лева/ 5 % данък/ на ред 2, колона 3

Не съм сигурна, че за ЧФЛ сумата трябва да се посочи в тази клетка.

5. Коригирам декл. по чл. 73- включвам сумите в част 3 с код 814

Правилно ли разсъждавам според вас? Моля за вашето мнение. Благодаря!
Не :) Думата " Имуществата" в чл. 44 ал. 1 от ЗМДТ ми звучи подвеждащо
Здравейте.
ЮЛНЦ, осъществяващо дейността си в частна полза, е получило дарение под формата на пари. Облага ли се това дарение по ЗМДТ?
Здравейте.
Българска фирма, нерегистрирана по ДДС е получател на консултантска услуга от канадска фирма. Във фактурата, издадена от канадската фирма не е начислен ДДС.  Подлежим ли на регистация по ДДС?
Благодаря на отзовалите се :)
Здравейте!  :smile1:
Става въпрос за БГ фирма, която е сключила договор с чуждестранно ФЛ /от ЕС/. Фирмата е наемател на помещение, което е собственост на ЧФЛ, и което се намира в същата тази държава от ЕС. Следва ли да се декларира в декларация по чл. 55 данък за този наем ?