много благодаря за огромното съдействие и внасяне на яснота по проблема. На учителите е представително там се начислява с  отделен код към РЗ но не се начисляват осигуровки и данък. Проблемът е с непедагогическия персонал - там ТРЗ специалистите програмисти са заложили код в програмата за този вид облекло /работното само/ се начисляват осигуровки и данък. Тези правила за това изплащане и начина и времето ще ги опиша в отделни правила. В стара заповед от 2018,2017 цитират ДДС 23 от 2004г. и в заповедта на базата на която начисляват въпросните суми към РЗ е описано на кой какво му се полага и че са със срок за една година, което е добре. Но как са заобиколили наредбата за работното облекло. Намерих становище на НАП от 2011г., в което е описано, че може да се третира като социален разход, тогава когато не попада в обхвата и в приложение 1 на длъжностите които отговарят на изискванията за предоставяне на задължително работно облекло и лични предпазни средства с цел защита здравето на работещите. Просто споделям това, което съм изчела и това което виждам. синдикатите за този период от време вече 4-5год от както това се прави не са имали претенции - все пак тази сума е само за 8 лица а педагогическите специалисти са 51бр.
Днес бях на обучение относно промени във вътрешните правила за РЗ. И там стократно повториха че КТД не е нормативен документ и съответните наредби по повод на всичко изписано са НОРМАТИВЕН документ. А добре, а как в програмата за ТРЗ е включен такъв код се питам аз. Програмата е еднаква за всички в общината и не можем да си добавяме ние допълнителни кодове.............Опред елено това с фактурите няма да успея да им го набия в главите, че трябва да се прави......идеята е как да си формулирам вътрешните правила за този вид разход, за да оправдая включването във начисленията и удържането на осигуровки. За мен най-логично е този вид да бъде описан като социален разход пак според КТД.......Може ли така?!
здравейте имам въпрос относно предоставянето на работно облекло на непедагогическия персонал . В случая това са ТРЗ, техн.секретар,библиотекар, огняр, 4 6бр. хигиенисти. Те всичките заедно не носят по смисъла на наредбата точно РАБОТНО облекло според мен не бих ги категоризирала като персонал изискващ носенето на такъв тип работно облекло. Практиката от няколко години /не моя/ е тези суми да се изплащат към РЗ без да са осигурителен доход. Възможно ли е да им бъдат удържани дължимите осигуровки и да бъдат третирани като социални разходи. Защото да даваме авансови суми и да търсят фактури - на базата малкото персонал ни мисля че ще се получи. Благодаря
Имаш курсови разлики от двете сделки виж в банковото извлечение по какъв курс ти е паунда и изчисляваш левовете имаш 1000паунда по 2,52примерно/не съм проверявала курса към днешна дата/Дт -5042 - 12884 евра на стойност -25198лв./курс евро съм сметнала 1,95583  имаш  Кт5041/1000 паунда на стойност -25200
и имаш още една операция 6241/5042-с 2лв курсова разлика
освен коректива 7532 пар63-01/-/ / 5013/95-07/+/
4393/4970 това е в сес
Здравейте обръщам се с молба за мое потвърждение за начина на изчисляване нова съм в бюджета. Възприето е сбко да е за тримесечие и да е под формата на екскурзия и пари за храна с фактура от доставчик. Съответно изчислява 3%от фонд фрз до тук добре на база получената сума отделя 10%данък върху разходите и получената разлика давам за сума за фактура /за изразходване/ правилно ли е защото по това което виждам в предходни периоди е да изчисляват данък 10% върху сумата на фактурите. Моля помогнете и кажете кой е правилния подход
в сес е 63-01/-/ утре като отида на работното място ще ти пише подробности ни лично съобщение
А предаването на отпадъка не попада ли в обхвата на чл. 163а, ал.2 от ЗДДС. ?! И следва обратно начисляване....
освен протокол за предаване на отпадъка, фактура не Ви ли е издадена?
Относно печалба на ЕТ ако сте попълвали приложенията към ГДД по чл. 50 пишете сумите, които се получават като разделите печалбата на 12мес. Относно ЕООД-то ако полагате личен труд пишете брутните суми,върху които ви се удържа ДДФЛ и то само за месеците в които е деклариран положен личен труд. Относно печалбата на ЕООД-то ако сте подали декл по чл.55 и сте декларирали изплащане на дивидент за дадено тримесечие, чак тогава го декларирате като доход. Самата печалба не ви е ДОХОД, докато не бъде разпределена и не се плати 5% данък.
Ако може и аз да задам един въпрос, относно СУПТО в търговски обект в който се продават акцизни стоки, до момента няма СУПТО какъв е срока и трябва ли да се въвежда фактури не се издават?Четох, питах и всеки ми казва различни мнения, моля и за вашето
Здравейте, имам следния казус и искам малко помощ.
Фирма рег по ДДС дава заем на фл през 2009г., сега счетоводно към 31,12, 2018г. искам да отпиша този заем лихвите не са връщани, трябва ли да начислявам лихва по този заем за 2018г. Вторият ми въпрос тези лихви които евентуално ще начисля трябва ли да останат по салдото на 493/предоставени заеми/-давността за тях е 2год съгласно ЗЗД
Датата на данъчното събитие или е юли, ако получателят няма против, това че не е настъпило фактическото предаване на стоката. Другият вариант е дата на данъчно събитие м.01,когато е получена стоката
пробвай с код корекция 1 на Д6 само с нули. за да махнеш всичко и след това с вярните месец и година да подадеш Д6  :good:
Много благодаря
Здравейте, колеги искам да помоля за малко помощ и разяснение относно фактури за амбалаж. Казусът е следния метро издава вафктура за стоки и амбалаж като, амбалажът е на отделен ред без начисляване на ддс/осчетоводявам и водя по сметка 303/. След връщане на амбалажът те изсвата Дки без ддс също . Въпросът ми е дали това ДКИ ще е правилно да го отразя в дневника за покупки като покупка без право на ДК. Ако някой има опит моля да сподели мнение. Благодаря
Здравейте, във връзка с продажбата на недвижим имот- продавачът има ли задължение да подава декларация към местни данъци и такси декларация, в която да впише, че вече той не е собственик. Или това остава задължение на купувача?
Според мен трябва да се уведоми НАП. И по правилно би било да включиш грешната ф-ра със знак минус в текущия период и  същата ф-ра с правилните стойности.