Задължително ли е човек, който ще постъпи при нас по чл.110, да ни представя медицинско, щом работи при др.работодател?
Благодаря ви, да сега разбрах, въпреки, че всичко си е преведено в срокове:
621/503
и тъй като са данъчно не признати
123/621, а в ГДД за 2017, трябва ли да ги посочвам някъде, тъй като данък доход е с 0.35 ст, по-малко мога сега да преведа 0.35 ст. повече?
Да попитам и аз, за да не отварям нова тема-преведени осигуровки и данък за м.01.2017, след това сме пуснали ГДД за 2016 и след два дни  д1 и д6 за 01.2017 и вчера управителя внася и корпоративния данък за 2016, и  то какво е станало сумата за данък по заплатите е прихванат за корпоративен и излиза, че системата си е начислила 0.35 ст лихва за просрочено плащане на данъка, а то не е така, сега ако в платежното за данъка за февруари напиша 0.35 ст.повече правилно ли ще е.
Ще го осчетоводя така;
609/503-0.35
123/609-0.35
Извинява се СОЛ си е цялата година.
от Август до Декември (5) месеца
СОЛ с личен труд от Август до Декември- 420 лв, възнграждение, попълвам така и двете таблици:
Колони 4 и 5 от ред 8-12 - 420.00 лв, защото ако попълня колона 4 с 420.00 лв. цялата година, отдолу т.1, 2, 3 са на минус.
43.39, може би!
 :blush: много, много ви благодаря!
Искрени благодарности на всички!!!!

значи в м.12.2016 ще направя така
1.602
   4531
            501 - с месец за експорт 02.2017
2.4538/4531 или

1.602
   499
           501 в 2016
2. 4531/499 в 2017 с дата на факурата 02.2016
Тази опция на програмата, месец за експорт да не я ползвам?
Благодаря ви, ще поправя приключвателните операции, ще си ползва ддс-то и данъка с 6,50 по-малко, супер  :smile1:
Да го осчетоводя в м.12.2016 :blush:
Период за упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит

Чл. 72. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Регистрирано по този закон лице може да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит за данъчния период, през който е възникнало това право, или в един от следващите 12 данъчни периода.

Разбрах за ддс -то в периода или в един от следващите 12 месеца.
12 месечния период е от 02.2016-02.2017? Аз го смятам от02.2016-01.2017, значи предложение 1. е най-правилно, включвам го в ддс м.02,2017 осчетоводяването в м,02,2016 или в 12,2016, да го направя и съответно контировките:
 602
 4531
             501
и месец за експорт 02.2017 г.?
Сетих за и четвърти, хич да не се занимавам, но при една насрещна проверка, в крайна сметка бюджета не е ощетен.
Как да процедирам, с този казус, донесоха ни фактура за услуга от м,02,2016 на стойност 78,00 лв, платена в брой, била забравена и не знам, кое по-правилно, вече в ДДС няма, как да влезе, отчетите към НСИ са подадени, но там отражение няма да има, ГДД все още не е подадена, варианти:
1. В 2016г. 602/501-78,00 и да поправя приключвателните операции, но ме притеснява, това, че м,12,2016 не е влязла в ддс-то и мога ли цялата сума да си я призная на разход, а не само данъчната основа

2. В 2017 г. 122/401-78,00 и 401/501-78,00 452/122-7,8 , без да влиза в ддс декларацията и ще имам надвнесен данък, който ще коппенсирам с този за 2017.

3. Текущ разход в 2017 г., но данъчно не признат и  с него увеличавам СФР 602/501-78,00 и 123/602-78,00

Предварително благодаря.
Да попитам и аз неплатена сметка за телефон от преди 4 години на физическо лице плюс лихви за това задължение, може ли да се позове на давността и как, защото го заплашват със съдя изпълнител.
имаме 200 л, дизел, но нали е в тонове няма как да го покажа, и 2 т. бензин, бензина го показвам, но на дизела излиза предупредителен контрол.