А каква декларация следва да се подава през 2021 за авансовите вноски, май единствения вариант е само по чл.55 като ФЛ получател на доход  :blink: , но пък според мен не отговаря на условията за тази декларация, защото ще се обложи на приходи-разходи  :blink: :blink:
През 2019 се е облагал с НПР като физическо лице по ЗДДФЛ.
За 2020 ще подадете Декларация по чл.87А .
През 2020г е подавана декл. по чл.87а и чл.88 - старият варинат и е приета.
Но сега през 2021г не сме могли да подадем декл. по чл.87а, защото е отхвърлена поради причината, че през 2019г не е имало "придох" в графа приходи над 300к лв., защото при НПР там не е отразена сумата и системата не го засича... а в действителност са си били над 300к приходите
но 2019 пак е имал приходи над 300к, просто са отразени в друго приложение (за НПР).

През 2022г. следва ли да се подаде декл. по чл. 87а където вече ще търси над 300к за 2020г и ще ги "види" защото 2020 е вече на приходи-разходи?
май малко сбърках, че писах в чужда тема, за което се извинявам...
Ако може все пак и на мен малко помощ  :blush:
Няма задължение да внася авансови вноски.
но 2019 пак е имал приходи над 300к, просто са отразени в друго приложение (за НПР).

През 2022г. следва ли да се подаде декл. по чл. 87а където вече ще търси над 300к за 2020г и ще ги "види" защото 2020 е вече на приходи-разходи?
Здравейте, за да не отварям нова тема предвид, че въпроса ми е г/д свързан с тази реших да пиша тук.
ЗП рег. по ДДС, което през 2019 избира да се облага на приходи-разходи и през 2021г подава годишна декларация  за 2020г. с прил.2. Как следва да внася авансово вноски през 2021?
с декл. по чл. 87а, не става, защото то търси приходи над 300к в "приходи" в ГДД за 2019г, а тогава е бил на НПР.

Ако е с декл. по чл.55 от името на ЕГН като получател на доход, тогава сумата следва да се получи приходи-разходи-осиг * 15% = ав.данък и така за всяко тримесечие, и после в гдд за 2021г да се посочи цялата сума като авансово внесена?

Благодаря
Прекратява отпуска (доколкото може да де нарече отпуск) като СОЛ, прехвърля фирмата, прекратява самоосигуряването, назначават я на ТД, работи поне един ден и подава заявление за ползване на отпуска (ако желае, разбира се) със нужната декларация. После подавате приложението в НОИ.
Благодаря!
А коя точка в приложение 11 подаваме в промени в обстоятелствата, за да прекратим отпуската като СОЛ, точка 23 - други обстоятелства ли?
Здравейте!
Имам следния случай, ЕООД собственик и управител жена която излиза по майчинство, сега е в отпуска за отглеждане на дете до 2г до 25.12.2021г.
В ЕООД-то има назначено лице на ТД, което работи.
Сега майката иска да прехвърли ЕООД-то на работника, а нея да я назначим на ТД. Или с две думи да си разменят ролите…

Какво обаче става с тази отпуска?
Как следва да се продължи вече като назначена на ТД?

Благодаря!
 и за двата случая стана на въпрос.. благодаря ви!
а ако лице на мин. 610 (за 2020) е в болничен от декември.2020 до януари.2021, декември се изчислява в/у 610 за СОЛ, и Януари 650 за СОЛ, така ли е?
Здравейте!
Една майка от 2020г назначена на минималната - 610лв.  * 4.8% = 29.29лв - здравна осиг., през новата 2021 вече мин. е 650, как следва да се изчислява осигуровката все още на 610 или трябва да се промени вече на 650?
Благодаря!
Здравейте,
за АД без дейност какво се подава за 2017?
В този ред на мисли.. водено е двустранно счетоводство и през периода е имало и възстановяване на ддс. Как следва да се приключи годината счетоводно след като въпросните разходи, които са набирани реално няма да са разходи и при приключване по обичайния начин резултата в 123-та няма да е реален :blink:
Благодаря на отзовалите се!
За да не отварям нова тема ще попитам тук

ЗП регистрирано по ЗДДС 01.2016г (до сега е подавана декларация с нпр 60%) и не е пускана декларация за избор на облагане, за 2016та пак следва да се обложи с 60% нпр ?
Здравейте!
Моля, за идея за правилното отчитане на следния казус:
Имаме приходи от продажба на стоки по фактури осчетоводени 411/702. В тези фактури на отделен ред е обозначена куриерска услуга, която трябва да отиде в с-ка 703.
Имам сбора на всички куриерски услуги, трябва ми идея за правилното прехвърляне на въпросната сума от 702 в 703  :blush:
Аз мислех за вариант да се събере общото събрание (оод) и да вземат решение за уточняване на доставичи и клиенти. Да се направят протоколи и да се разпратят на фирмите, които в момента "висят" и да потвърдят имат ли салдо или нямат.
Все някак трябва да има възможност да се оправят
Здравейте!
наследих фирма от друг счетоводител, който е омазал 401 и 411 сметка, управителят на фирмата също си води разчети с негов софтуер и има актуална действителна информация за задължения към доставчици и плащания от клиенти. Какъв е реда според вас за корекция в счетоводството на 401 и 411 на база неговите данни?

Поздрави!
Да подновя малко темата...
Към днешна дата при вече наличие на обратно начисляване по чл163 ние пускаме фактура за авансово плащане на слънчоглед рек.2015 на нея следва ли да се начисли ДДС или не?
Авансовото плащане е за слънчоглед но, не е слънчоглед, а си е само ав. плащане  :noexpression:
От това, което тълкувам разбирам, че щом събитието не е на територията не следва регистрация по ЗДДС. Случая е много особен и рядко срещан според мен :blink:
А кое лице е "Данъчно задължено" ?

Събитието не се провежда на територията на страната. Доставчика /професионална фирма за организиране на събития в света/ е от трета страна и издава фактура на наша фирма с цената на събитието и разходите около него, но самото събитие не е в БГ.
 :hmmm: