Здравейте,
Казусът ми е следния: Фирмата е регистрирана по ДДС. През м. 09.2019 г. На касовия апарат са маркирани повече пари - 3000,00 лв. (операторска грешка). Видяхме грешката през м. 10. Сторното е маркирано на 7.10.2019 г.
Така се получава, че за м. 09 имам маркирани на касовия апарат 3000 лв., за които нямам фактура. Трябва ли да издам за тази сума Отчет за извършени продажби и да го включа в дневник продажби за м. 09. След това през м. 10 да кача същия документ със знак минус. Притеснява ме, че при този вариант, фирмата ще трябва да плати ДДС-то
на тези пари през м. 09. Как се процедира при такива случаи?