Имах предвид над минималния осигурителен доход, нали вече всички авансово внасят на Минималния- 610.00лв., но при него се получават крупни суми за довнасяне, в годишното изравняване и няма да е на максмалния, но авансово на  1000-1500лв.,би било по-ненатоварващо в края на годината.ако реши на какво основание  обаче, трябва ли някавва заповед-решение да пусне?
При упражняващ свободна професия възможно ли е това ?
Дали това е удачен и правилен вариант?
Да или ако това се беше случило миналата година. когато не се прехвърляше автоматично информацията и дори да бях аз нямаше как да го видя с ПИК?Не зная ако прехвърлим този данък ор 37.50 месечно към договр за наем, декл. по чл.55, няма да се промени, ГДДпо чл.92 също, само справката по чл.73/1 ще корегирам, но ме смущава, ДОД по ГД сме внасяли помесечно и през м11 и м12, а не за тримесечието през м.01.2020г,
Имаме декларации, но това с какво ни помага? Имаме още един ГД и договор за наем, но прим 2-рия нормативно признатите разходи са 10%, иначе човекът искал да декларира повече приходи? Как да постъпя, за да не извадим наистина очи?0
Не сте ме разбрахте, това момиче беше предпочетено и избрано и поради тази причина,че е студентка редовно обучение и не работи,  а иначе се наложи да се вземе нов човек, защото по-възрасният  се разболя сериозно и трябваше някой да се вземе на негово място. Управителят е категоричн, няма как, спрях фирмата , защото пари няма. Ако подам корегираща справка по чл.73/1 с 1500лв., по-малко изплатен доход и удържан  данък за това лице и да си да си плати самопо-висок данък печалба, като подам нова ГДД по чл.92, няма ли да стане?
И още една гадост,  фирмата вече прекъсна дейност от 10.03.2020г., наистина са малка фирма и сега да я карам да внася на тази госпожица осигуровки....
Дали ще може да подам корекция на справката по чл.73/1 само за нея, като махна тези месеци и нова ГДД по чл.92, и още корекция на декл. по чл.55 дали може за 4-то тримесечие, защото сме й удържали и внесли ДОД. Нейният ГД беше пуснат, за да си намали фирмата печалбата, реално е работила, но като студент не е държала да има договор, а сега ще излезе, че ще трябва да плати повече?!
Как ще е най-безболезнено за фирмата финансоево и за мен документално?
Благодаря Ви, работила е от м.8 дом. 12.2019вкл.
Месец   Година   Вид осигурен   Дни   Дневно работно време   Отработени часове - общо   в т.ч. положен извънреден труд   Осигурителен доход (лв.)   Начислен месечен облагаем доход (лв.)
08   2019   01   22   8   176   0   567.50   567.5
09   2019   01   19   8   152   0   599.79   599.79
10   2019   01   23   8   184   0   566.00   566
11   2019   01   21   8   168   0   569.50   569.5
12   2019   01   19   8   152   0   636.58   636.58

Все е над минималната работна заплата, значи трябва да внасяме и ние осигуровки?
През 2019г. имахме ГД със студентка, която е декларирала, че е редовно обучение студентка и не работи. При нас сме пускали  месечни договори за м. 02, 03, 04ио 05.2019г. и после за м.10, 11, 12.2019г., хонорарът и всеки месец е бил 500лв и понеже е под МОД сме внасяли само данък , след като приспаднем 25% нормативно признати разходи.
До тук мисля сме изправни, но  сега като влизам в ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ с ПИК  на лицето ми светва и Приложение 1, оказва се, че е работила в 2 фирми, в едната през лятото за една седмица, но във втората е прекратила трудовото си правоотношение през януари 2020г.
Затова, че момичето е работило през 2019г. по трудов догвор трябва ли и при нас да сме внасяли осигуровки и за целия период или само за периода м.10 о м.12.2019г.?
Как може да оправим най-безболезнено нещата?
1. Да подам корекция на справката по чл.7., ал.1, като декларирам по-малък изплатен доход, мисля, че само за периода от м.10,11,12.2019г. дължим осигуровки?
2. Да подам нова декл по чл.92 от ЗКПО за 2019г. и да си довнесе данък?
3. Дли вече са в сила новите срокове за годишното приключване?
А какъв е принципът на работа - корекции се нанасят в този прозорец и след това се прехвърлят в приложенията или прехвърлям информацията в приложението и после я корегирам?
 :smile1: появи се  :smile1: Много благодаря!
Най-долу имам само това:
 
Общ размер на удържания данък за доходите от трудови правоотношения от работодателя по реда на ЗДДФЛ (Сборът от сумите в колона Авансов данък по чл. 42 от ЗДДФЛ плюс сбора от сумите в колона Разлика, удържана от основния работодател при годишното преизчисляване минус сбора от сумите в колона Разлика, възстановена от основния работодател при годишното преизчисляване.)   

Националната агенция за приходите не носи отговорност за погрешно въведени или невярно декларирани данни. За невярно въведени данни носите отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
Аз в рамките на този прозорец нямам нито в ляво долу, нито горе , нито в дясно бутон потвърди, как да ги заредя в приложението? Може ли да е от настройките на браузъра и компютъра?
Може ли и аз да се включа в темата, подавам декл. по чл. 50на СОЛ с личен труд с моя ел.подпис, в Приложение 1 след натискане на бутон Зареди актуални данни, подадени в НАП, ми се отваря табличка, в която се зареждат данните от Справката по чл.73, ал.6, които са коректни, в последната колона на таблицата, която е със заглавие - потвърди, корегирай, изтрий,  имам само бутони, премахни и добави ред, надолу също не виждам бутон потвърди или запиши. След като затворя справката Приложение 1 ми стои с нули. В Образец 2004 имам бутон Зареди актуални данни, но ми се отваря само една колонка  с месеците от януари до декрмви и нули? Теябва ли да се зареждат подадените данни в самото Приложение и как да ги ползвам?
Гибралтар е офшорна зона и там правилата на ДДС до колко важат, а сега и Великобритания като е извън ЕС, необходимо ли е българската фирма да е регистрирана по ДДС?
Нерегистрирана по ЗДДС фирма у нас ще извърши програмистка услуга на фирма от Гибралтар. Трябва ли да сме регистрирани по ДДС в България и на основание на кой член да издаде фактурата: чл.21. ал.2 и ставка 0 на ДДС?
 :blush:, да, все същият ужас, да не сгреша:(( за мен е най-лесно с печалбата...
Интересно си формулирала въпроса си - май отговорът е, че правилното е най-лесно.  :smile1:
Ако правилното е да запиша печалба: 1, няма да ми е лесно, изобщо не знам , как да го равня :blink: :blush:
delphine, безспорно е така, най-лесно е, но дали е правилно, точно печалбата да пипна, но иначе не виждам как да си равня баланса, в актива имам само материани запаси - стоки: 3, а в пасива: записан капитал: 1, печалба от минали години:8, загуба от минали години: -7 , текуща печалба:1.  други задължения над 1година:1, сума на актива: 3, сума на пасива: 4. Кое да променя, ако не пипам печалбата?
Знам, че пренасянето на данъчна загуба  няма място в Отчетите, споменах го само, защото като посочвам печалба: 0, не внасям и данък.