:blush: понеже не правя справката за Паричните потоци, мисля, че с каса и банка ще е най-добре, ли данъкът, но не трябва да пиша задължения
 :blush: но по този начин всичко ще бъде неточно, изкривено?!
Ами няма кое,
печалба от минали години 16625,( в хил. лева мин година съм записала в баланса за предходни години 7, текуща 10) за 2019г. текущата печалба ми е: 6615лв., а данък печалба: 735лв. Кое да пипна?
За пръв път ни се получава така - фирма, която в актива на баланса има само: парични средства: в каса: 26,
в разплащателна сметка: 2, общо двете в лева са над 28 500лв. ,
завишавам касата с 1-ца, записвам: 27,
всичко в актива: 29.
В пасива имам само"
основен капитал: 5,
 неразпредделена печалба от минали години: 17,
текуща печалба" 7 и
данъчни задължения: 1, всичко в пасива: 30.
 Дали да завиша и разплащателната сметка с 1-ца или да незаписвам данъчни задължения, макар, че данък ечалба ми е 735лв.? :blush:
Благодаря, delphine, така и правякато плащаме по фактура в долари на доставчик, но ме учуди, че банката печели и от евро.
Няма валутна сметка, има само разплащателна сметка в лева, от която нарежда превод вевро към чуждестранен доставчик и се получава, че нищо че имаме фиксинг Уникредит си обменят по-скъпо и аз трябва да покажа валутна разлика при покупка в  при евро?!
Фиксинг 1.95583лв за 1 евро, а Уникредит булбамк при превод от левова сметка за покупка на стока го обменя по курс 1.97лв. и го осчетоводявам в с-ка 624, правилно ли е?
Много Ви благодаря!
в случй, че попълня ще трябва ли да подаваме ГДД по чл.50 за 2019г?
Чудя се дали да  да не корегирам декл. 1 до 30.04.2020г. може и да попълня толкова тормозещата ме справка по чл73, ал.6 с 175лв на месец доход от личен труд, с цел да намаля печалата? Но се е чудя понеже е взимал помощ от бюрото по труда до м. 02.2019г. и не е бил СОЛ за цяла година, да не се вкарам пак в някакъв филм и вместо да изшишем вежди....
Ако няма друг доход и няма данък ще му подавам ли ГДД по чл.50 за 2019, аз  мисля не?
СОЛ , Управител на ЕООД, полага личен труд в Дружеството с възнаграждение 170лв, под месечните осигуровки, декл. 1 се попълва с код 12, трябва ли да се попълва кл.31 от декл.обр.1 - Начисл. месеен облагаем доход, след като се приспаднат осигуровките, ДОД няма ?
На мен от НАП ми казаха, да попълня справката, така, както издавам Сл. бележка по чл.45 на лицет., Значи би трябвало да е с начисл.по ГД за личен труд на СОЛ,  така както Lila ме посъветва в др тема,но имам корекции на декл. 1 и довнасяне - увеличение за данъка в декл.6 с код 8, за 2018г., направено в април 2019г., пак за същото лице, които не зная дали да отразя в справката по чл.73 ал.6?!Моля за съвет!
Ами това, което е влезнало по техните сметки и аз с Пик код, сравних, това си платили, но всичко е минало по код за вид плащане 110000 - Данъци, а има и лихви, които са платени като данък. Ако го подам така - всичко, което сме платили, вкл и осиг и данъка за м.122019г. имам 0.17лв разлика м/у начислен и внесен ДОД, дали ще е  проблем с изравняването?
Сигурна ли сте, попитах в НАП и теми казаха, всичко, коетое платено през 2019г.
Само декемврийските ОВ на СОЛ ли?...Че то така е по-изгодно фирмата да си плати големия данък печалба без никакъв личен труд

Имам личен труд, на СОЛ, който работи по ТД в друга фирма и през 2018г.в 2 от месеците е бил осигурен на максималния осигурителен доход от 2600лв. и в 1 месец на 2320лв по ТД в другата фирма. След предоставен ПИК по ЕГН от лицето, което твърдеше, че заплатаа му е 1400-1500лв, в м. април 2019г., подадохме корегираща декл. 1 за два месеца без осигуряване и декл. 6 в увеличение , платихме данъка за довнасяне с лихвите и всичко това през април 2019г., през 2019г.лицето, продължава да  полага личен труд, като 3 месеца не внасяще осигуровки, защото преспадахме надвнесените от 2018г., но съм му ги приспадала преди да го обложа с данък от възнаграждението. И сега справката по чл.73, ал. 6 не ми се равнява: следва да декларърам данъци и осигуровки платени 2019г., през която внасям по-малко осигуровки и плащам данък за възнаграждение , получено през 2018г.
1.Трябва ли да включа в справката по чл.73 осигуровките на СОЛ, платени м.01.2020г., а да махна тези платени м.01.2019г.?
2. Ако логиката на тази справка по чл.73, ал.6 е да улесни хората по-лесно да си подават ГДД по чл.50 и трябва да се равня с Образец2004, да запиша това, което съм начислила като доход, осиуровки и данък за 2019г., ако нямах надвнесени суми щеше да е точно?
не, за код 102 не се маркира.
И аз имам затруднение, имам служител на две длъжности ДУК и тр.договор подадох към НАП  само трудовият договор  всичко ми е прието но сега искам и дохода по ДУК да подам но справката ми беше отхвърлена поради съществуващи данни за това лице.И сега как да я подам и аз незнам
[/От НАП ми казаха, че се закръгля към 1 лев, но на стотинки не се обръщала внимание иможе и да не изравняваме, подадох така и ми е приета. Относно осигуровки за личен труд за няколко месеца през годината, приспадат се всичкиосигуровки за цялата година, пак ми го потвърдиха в НАП, само не знам понеже лицето е с ТЕЛК, какви данъчни облекчения да посоча3847.20лв9 5600лв- осиг. за 10 месеца:1752.80лв) или - (5600лв. - осигуровките за 12 месеца"203.36лв.)
А разликата по надвнесен ДОД, как я възстановявате,  получава от 0.05лв. при друго лице надвнесен даннък, попълвате ли в кл.19 и после в кл.21: възстановена сума и общия размер на удържания данък би следвало да се равни? :blink:
Благодаря Ви, от април съм с ТРЗ програма и аз, че тази справка ме чака и догодина :blush:
Ще съм благодарна, ако мипрепоръчате добра ТРЗ програма?!
Съжалявам, ако съм много досадна, но тази справка ми е голям кошмар.
В кл.3, когато през годината лицето, назначено по трудов договор е било в болнични, първите три дни не се облагат с ДОД  и записвам облагаемия доход, а не брутната заплата?
За код 102, личен труд, ако решението на едноличния собственик на капитала е да се полага личен труд до 31.12.2019г., маркирам ли т.7 -работодател по основно трудово правоотношение към 31.12?
Направила съм го:
за 1.-да, за 2.-не.