21
Ако сумата е налична счетоводно към 31.03.2024, ДА !
22
Данъци и счетоводство » Грешна фактура за продажби в стар месец
05.04.2024, 09:53Здравейте, когато имаме дублирана фактура за продажба във вече подаден месец по ддс, можем ли да я осчетоводим сега за м.март като фактура със знак минус или трябва да се издава протокол.
Грешката е при нас и клиента не е запознат с нея?
Благодаря Ви!
Грешката е при нас и клиента не е запознат с нея?
Благодаря Ви!
23
Данъци и счетоводство » Re: Деклариране на касови наличности
03.04.2024, 11:52Приложението се попълва на основание чл. 123, ал. 10 от ЗДДС. Съгласно тази разпоредба, когато в края на календарно тримесечие общата сума на налични парични средства в касите, размерът на вземанията (включително от предоставени заеми) от собственици физически лица, работници, служители, лица, наети по договор за управление и контрол, и подотчетни лица надхвърля 50 000 лв., регистрираните лица по ЗДДС, които са предприятия по Закона за счетоводството (ЗСч), декларират поотделно за съответното календарно тримесечие с декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО, в срок до края на месеца, следващ тримесечието (а за ІІІ тримесечие на 2024 г. – в срок до 14.11.2024 г.), данни от текущата си счетоводна отчетност относно:
Това пише в указанието в Приложение 4 : а за ІІІ тримесечие на 2024 г. – в срок до 14.11.2024 г.
Да не би да сте отбелязали трето тримесечие , вместо първо?
Това пише в указанието в Приложение 4 : а за ІІІ тримесечие на 2024 г. – в срок до 14.11.2024 г.
Да не би да сте отбелязали трето тримесечие , вместо първо?
24
Данъци и счетоводство » Re: Деклариране на касови наличности
03.04.2024, 11:27Днес подадох една Декларация по чл.55 и видях този надпис :"ВНИМАНИЕ!Първият период, за който се декларират данни по чл. 123, ал. 10 от ЗДДС е третото тримесечие на 2024 г., като срокът за декларирането им е до 14 ноември 2024 г.
Ако вече сте подали декларацията за дължими данъци за третото тримесечие на 2024 г., но следва да декларирате и данни от текущата си счетоводна отчетност по чл. 123, ал. 10 от ЗДДС или да коригирате вече подадени такива данни, е необходимо да подадете нова данъчна декларация, в която се съдържат както данните от текущата счетоводна отчетност по чл. 123, ал. 10 от ЗДДС, така и вече декларираните данни за дължими данъци по ЗДДФЛ и ЗКПО."
Явно съм пропуснала нещо. Кога е приета промяната?
В цитираният член от ЗДДС няма такава промяна с конкретна година!
25
Данъци и счетоводство » Актив - щори
02.04.2024, 16:58Здравейте, закупени са щори за 4700лева , които са поставени в търговското помещение.
Трябва ли да се завеждат като актив , защото по принцип всяка една може и да бъде премахната ?
Трябва ли да се завеждат като актив , защото по принцип всяка една може и да бъде премахната ?
26
Данъци и счетоводство » Re: Отписване на ДМА от САП и ДАП
02.04.2024, 15:54И аз се вмъквам тук в темата за да не откривам нова. Става въпрос за амортизирани вече ДМА които все още се използват в дейността. Ами ако не се използват защото са достатъчно похабени?
По принцип след като се амортизират какво им правите на активите, какво се случва след това?
Бракувате ги или съответно ги продавте за 10 лева през касов апарат ако искате, отчитате си приход или ако не ги ползате ги водите задбалансово или ги предавате на вторични суровини отново с документ за приход.
27
Данъци и счетоводство » Re: Отписване на ДМА от САП и ДАП
02.04.2024, 15:52Тази част ми е най-мътна от счетоводството. Имам продаден актив на 06.06.2022 год. Кога трябва да го отпиша от САП и ДАП? Сигурна съм, че има коментари по темата, но нека да бъда извинена, че питам без много да търся. Благодаря!
САП -11.1.Дълготраен материален актив се отписва при продажба или когато не се очакват никакви икономически изгоди от използването на актива или при освобождаването от него
ДАП - (2) Когато активът се отпише за счетоводни цели, преди да е напълно амортизиран за данъчни цели, той се отписва от данъчния амортизационен план в началото на месеца, през който се отписва за счетоводни цели.
САП - 6.2. Начисляването на амортизацията се преустановява от месеца, следващ месеца, в който амортизируемият актив е изведен от употреба, независимо от причините за това.
28
Данъци и счетоводство » Re: командировка
02.04.2024, 15:48Те може да му се полагат, обаче ние не ги плащаме, защото той е на договор за шофьор и реално не е командирован , а му се налага да нощува в друго населено място, поради това , че е доста далече.
Отива на хотел за дена вечер и ни отчита фактурата.
Отива на хотел за дена вечер и ни отчита фактурата.
29
Данъци и счетоводство » командировка
02.04.2024, 10:20Здравейте, при хотелско настаняване на наш служтел в друг град и предоставящ фактура за това , за една нощувка със закуска, нужно ли е да му изплащаме допълнително суми за командировка в този ден? Пътувал е със служебен транспорт.
30
ТРЗ и осигуряване » ваучери и данък
29.03.2024, 10:48Здравейте, имам питане свързано със следното :
С данък върху разходите се облагат следните документално обосновани разходи:
- разходите за ваучери за храна на хартиен носител и на електронен носител;
Тоест за сумата на закупените ваучери за месеца следва ли да се начисли данък 10 % или на сумата за самата фактура за отпечатването им ?
С данък върху разходите се облагат следните документално обосновани разходи:
- разходите за ваучери за храна на хартиен носител и на електронен носител;
Тоест за сумата на закупените ваучери за месеца следва ли да се начисли данък 10 % или на сумата за самата фактура за отпечатването им ?
31
Данъци и счетоводство » фактура за доставка без касов бон
18.03.2024, 09:30Здравейте, при получена фактура за доставка без касов бон, а само по мейл изпратена и платена в брой от служител на фирмата, възможно ли е да я осчетоводим с плащане в брой и ще бъде ли призната тази фактура?
Благодаря Ви!
Благодаря Ви!
32
ТРЗ и осигуряване » брутна заплата и осигуровки
14.03.2024, 16:57Здравейте, възможно ли е лице да е назначено на брутна заплата по-ниска от минималната за страната, а осигувките да се внасят върху минималната заплата или трябва да бъде минимун на минималната ?
33
Данъци и счетоводство » Внесена авансова сума м НАП да си има
05.03.2024, 18:04Здравейте, бихме желали да внесем авансова сума в НАП да си има за покриване на ддс , осигуровки и други данъци.
Според вас това дали ще е проблем и как може да се направи проследяване на остатъка по тази тази сума като аванс?
Благодаря ви!
Според вас това дали ще е проблем и как може да се направи проследяване на остатъка по тази тази сума като аванс?
Благодаря ви!
34
Данъци и счетоводство » норатиус с Булстат
26.02.2024, 11:46Здравейте, имаме издадена фактура от нотариус регистриран по ддс и във фактурата фигурира само Булсатат, без ЕГН.
В този случай трябва ли да се попаде в справката по чл. 73?
Благодаря Ви!
В този случай трябва ли да се попаде в справката по чл. 73?
Благодаря Ви!
35
Данъци и счетоводство » справка чл.73, ал.6
26.02.2024, 10:13Здравейте, личе освободено на 14.12.2023 включва ли се в справката ?
36
Данъци и счетоводство » Re: Авансови вноски
23.02.2024, 14:25Авансов данък, да по месечни авансово вноски.
Сега при окончателното приключаване излиза с 400 000.00 повече внесен.
Сега при окончателното приключаване излиза с 400 000.00 повече внесен.
37
Данъци и счетоводство » Авансови вноски
23.02.2024, 14:04Здравейте, когато направените авансови вноски през годината са повече отколкото се получава годишният окончателен данък , с около 400 хил., това проблем ли е или е по-важно да не са по-малко?
Благодаря ви!
Благодаря ви!
38
ТРЗ и осигуряване » Re: подадена декл. 1 и 6 за януари
21.02.2024, 15:11А може ли да се подаде заличаване на Д6 сега преди срока и с кой код е ?
39
ТРЗ и осигуряване » подадена декл. 1 и 6 за януари
21.02.2024, 14:43Здравейте, преди малко подадох декларация 1 и 6 за м.януари , но се оказа, че е необходима корекция.
Сега отново ли да ги подам , ще се припокрие ли предходният запис щом е в срока ?
Благодаря Ви!
Сега отново ли да ги подам , ще се припокрие ли предходният запис щом е в срока ?
Благодаря Ви!
40
Данъци и счетоводство » условен актив и пасив
15.12.2023, 10:22Здравейте, от 2017 година имаме заведен условен актив и условен пасив, през 2019 е направено споразумение между страните за приключване на това вземане.
Но през 2021 и 2022 все още сумата е посочвана в баланса като Условен пасив.
Въпросът ми е през тази 2023г. при приключването и може ли да не се посочва вече и необходимо ли е да се взимат някакви операции, тъй като през 2019 са взети такива?
Благодаря Ви!
Но през 2021 и 2022 все още сумата е посочвана в баланса като Условен пасив.
Въпросът ми е през тази 2023г. при приключването и може ли да не се посочва вече и необходимо ли е да се взимат някакви операции, тъй като през 2019 са взети такива?
Благодаря Ви!