и разликата 29469 в кл 71 и внасяне
Нали това казвам, купуваме си актив, докарваме си го до Бг и изведнъж решаваме да го продаваме. Завеждаме си разхода по фактурата за покупка в 207, заедно с всички останали разходи за гориво, такси и т.н. и вместо да го трансформираме в актив 205 сметка го продаваме.
Какъв е проблема да промените контировката от 207 в 304 или да я сторнирате и да вземете правилната ?
Чесно казано замислих се да го направя, но не бях сигурна дали е редно.
Добре, и все пак да се върнем на въпроса при продажбата какви ще са счетоводните статии?
Ами да, и на мен така, и сега как да го оправя е въпроса  :smile1:
Купуваме го като ДМА за нас а изведнъж решаваме да продаваме и въпросите по оправията остават за такива като мен който имат нужда от акъл.
207--разходи за придобиване на ДМА
205- ДМА -транспортни средства.
фактурата за покупка ми е със следните записи : 207/401,
Имам плащане и към доставчик.
Идеята ми е че когато се продава ДМА всичко ми е ясно като счетоводни записи, но сега когато транспортното средство ни е продадено без да е регистрирано в Б-я нещо ми се объркаха представите.
Здравейте, имам актив заведен  миналия месец в 207 сметка с фактура ВОП и протокол.
Реши се да се продава директно / облагаема сделка/ без да се завежда в 205.
Как би следвало да се отрази по счетоводните сметки тази продажба?
Благодаря , приятна почивка
Да, бяхме на вноска 43 и нещо хиляди лева
Здравейте, тъй като счетоводителката ни я няма и трябва да подам ДДС а сме на възстановяване вече втори месец, видях че тя е  попънила за  първия кл.60, сега сумата е 3214.56 пак на възстановяване и отново ли трябва да я напиша в кл.60 само нея или ....?
Ще съм благодарна ако ми кажете.