Имала съм такъв случай , поискай справка по Булстат на лицето , като осигурител и въпросната справка за Задълженията по ЕГН , получава се припокриване и ще справиш със сигурност, успех!
Много Ви благодаря за бързия и компетентен  отговор , още Веднъж, възхищавам се на компетентността Ви , благодаря Ви!
Относно сметка 791 Отписани Задължения!

Колеги прихода от  сметка 791 Отписани задължения  влиза ли в Оборота за регистрация по ДДС, ще Ви бъда много  благодарна за отговора?
Делфин много ти благодаря за отговора , тъй като  юристите на фирмата предлагаха това задължение да се изчисти със Споразумение за опрощаване  и след дълго четене стигнах до извода ,че това означава да се плати Данък Дарение, но аз имах в предвдид ,да се изчака до ноември 2014 ,когато това задължение отпада по давност , да  се отрази по сметка 791  и вече в зависимост от финансовия резултат на фирмата ще се плати корпоративен данък от фирмата , много благодаря още веднъж за отговора , защото и аз мисля ,че това е излишно в този аспект , много благодаря Делфин ,хубав ден :)))
Здравейте колеги ,
Бих била много благодарна , ако изразите мнение , относно отписване на задължение от 2009 г в размер на 13 000 лева , неговото отнасяне по сметка 791 и това означава ли, че трябва задължително да се плати и данък Дарение съгласно член 44 ал 2 от ЗМДТ ???
Да, даже  срока е 27 10 и това е залегнало в календара на Данъчните за подаване на декларации!
Здравейте  irenabrili , безкрайно много Ви благодаря за този  отговор и аз от всичко , което четох вчера стигнах до същите изводи, но чаках точно Вашето мнение, заради отзивчивостта и компетентността, още един път изключително много Ви благодаря  - лек ден и успех на Всички в този чудесен форум!
Колеги фирма има вземане от физическо лице с падеж на 15 12 2005 , вземането твърдо е несъбираемо , как според Вас трябва да се процедира във връзка с отписването на вземането при положение ,че са  минали почти 9 години от тогава .............съгласно чл 37 отЗКПО - може ли фирмата да го отпише с Протокол и трябва ли да преобразува Данъчния финансов резултат ..........???
Благодаря предварително на отзовалите се колеги?
Много ти благодаря и аз така мисля :)))Става въпрос за Самоосигуряващо се лице, но това няма значение - Придобит доход си е Сумата на Дохода!
Здравейте колеги,
Вие кой доход примате за придобит , съгласно Приложение 3 Доходи от Друга Стопанска Дейност - в случая аз приемам сумата на ред 6.1 , така наречения брутен доход преди от него да се приспаднат 25 НПР и осигуровките за сметка на лицето , а в НАП Център ми казаха ,че сумите за Тримесечие на придобиване на дохода се приема сумата на тримесечие , намалена с 25% и личните осигуровки , тоест това реално е ред 4 на част II Формиране на годишна Данъчна Основа и върху него се внасят тези 10% Авансов данък по тримесечия ,моля за Вашето компетентно мнение?
Колеги , бих помолила да ме посъветвате , при предоставяне на  парични средства във валута от Клиент , с цел инвестиране от страна на фирмата -Получател,  кои разчетни сметки бихте ползвали , моля за помощ?
Благодаря ти , не има понякога разни добри хора, както и за 2012 бяха качили в табличен вариант..............ще изчакам , може някой да го направи :)))
Колеги случайно някой да има линк към ГОД 2013  в xsl вариант , благодаря Ви предварително ............за помощта :))
Толкова много ти благодаря и аз така мисля, но вчера от телефона на НАП - направо ме  потресоха , като ми казаха ,че датата на изплащане е датата на Начисляване на осигуровките , а ние ги начисляваме на една дата и ги внасяме и  изплащаме заплатите на друга дата - но всичко е в срок .................много ти благодаря още веднъж :)))
Здравейте , искам да Ви попитам относно това , ако начислявам осигуровките и заплатите на 3 02 2014  - внасям ги на 10 02 2014  и тогава изплащам заплатите за м 01 2014 - това грешно ли е в аспект .................

1. Начисляване , внасяне и изплащане - трябва ли да става на една дата - примерно 3 02 2014 ?

2. В точка 18 на Дек обр 6 - коя дата вписвате - 3 02 2014 или 10 02 2014 ?
Здравейте за декларация обр 6  за м 12 2013 ми е ясно вписването на 1 / 2014 код 8 и дата 31 01 2014 - срока от 1 до 25 февруари .....................оба че относно Придружителното писмо , как мислите , като период записваме пак ли Януари - Януари 2014 и чекваме ли декл обр 1 , относно това че не се прилага чл 2 ал 4 от Наредбата, благодаря Ви предварително за компетентните отговори :))
Благодаря ти от сърце за съдействието, успешна работа!
Много благодаря на Lorenca, аз попълвам декл с баркод и я нося в НАП Център, това означава ,че не трябва да попълвам нищо в тази част VIII , нали , тоест в момента , в който нанеса тази сума от 30 000 в декл с баркод автоматично ми отбелязва чл 83 ал 3 ,дано да съм го разбрала правилно, ще бъда безкрайно Благодарна за потвърждение на съждението ми, а така ще се ориентират и всички други колеги с малки нетни приходи от продажба ...........Благодаря още веднъж за помощта?!
За деклариране на авансови вноски в  ГДД, ако Нетните приходи са примерно 27 000 лева и аз разбирам чл 83 ал 3 , че ако искаш можеш да правиш 3 месечни вноски , което трябва да декларираш в годишната декларация, а ако не искаш съгласно чл 83 ал 2 трябва ли да се попълва част VIII  справка 1 което води до справка 3 на ГДД по чл 92??
Моля за отговор във връзка с корекция на Декл 6 от м 7 2011 разменени графи,като   на Учителски пенсионен фонд е записана вноската по ДЗПО ,съответно трябва да се корегира според мен в намаление със съответна сума и да се впише в увеличение с редовна декларация , като при първата Дек 6 записват ли с код К и отразените вноски по ДОО ЗО и ДДФЛ, моля за отговор на хората , които имат практика , благодаря Ви предварително!