Здравейте,
Относно смяна име на ЕООд , трябва да напиша Решение на едноличния собственик. Как трябва да се озаглави "Решение на едноличния  собственик , кое име на фирмата пиша промененото или предишното , което ще се сменя.
Сигурно е много елементарен въпросът ми, но се нуждая от помоща Ви.
Предварително Ви благодаря.
Сгреших. чл.331 ал.1 от КТ
Моля да ме извините, че Ви заблудих.
Здравейте,
На служителка е прекратен ТД по чл.328 изплатено обезщетение 4-ри брутни заплати. На следващият ден  т. е. на 20.06.2014 се регигистрира в бюрото по труда. Въпросът е следвали същата да подаде Д7 и да заплати за своя сметка ЗО  за периода от прекратяване на ТД  до датата на отпускане на обезщетението , като безработна.
-Същата е осигурявана по ЛНЧ. От НОИ изискват документ удостоверяващ че лицето Х е едно и също. От  НАП ли се издава този документ.
Предварително Ви благодаря.
Здравейте,
Прекратен ТД с отправено предизвестие от работодателя- един месец.
Служителка има отработен 1 ден за м. април. Не се явява на работа подава молба за платен отпуск . След изтичане на платеният отпуск пуска молба за неплатен отпуск до края на април. От 01.05 е прекратен ТД и са и връчени всички документи във връзка с освобождаването и на 04.05.2014 тъй като тогава е открита. Не и е изплатено обезщетение по чл. 222, тъй като съм се заблудила, че такова не се дължи при условие , че срока на преизвестието е спазен. При подаване  м.06 документи в НОИ за регистрация като безработна  и изискват документ за изплатено обезщетение. Въпросът ми е какво представлява този документ.Свободен текст ли е или има бланка. Освен това това обезщетение се изплаща на база предходен месец , а тя има реално отработен един ден, и като са изготвена ведомостта за м. май  и подадени Д1 и Д6 , това обезщетение как да го оформя в отделна ведомост или да я включа в ведомост за м.06, а тя е с прекратено осигуряване от 30.04 . Тотално се обърках.
Подавани декларации  Д1, Д6 ,превеждани са редовно и своевременно дължимите данъци и осигуровки, и разчетите с ДОО, ДОД, ДЗПО по счетоводни данни са закрити . При закриване на единната сметка в справка за задълженията и преводите има остатък, който не ми е ясно от къде идва. .Проверих и  в офиса на НАП сумата  е същата. Пуснах декларация по реда на §4 ал.2 от ПЗР, като с остатъка да се погаси задължение за ДОО т.е който възниква м.04/2014.
Подадена Д6 с дължимите осигуровки. Превода го намалих с остатъка. До тук добре. Към 30.04.2014 Дружеството няма задължения, но  разчетите по счетоводни данни стоят открити т.е начислените са в по-вече от действителния превод - как да ги закрия .
Предварително Ви благодаря.
Здравейте
Трябва да изготвя искане за прихващане /въстановяване на недължимо платени данъци.
Сумана, която се явява, като надвнесена е от авансови вноски корпоративен данък.Същата искаме да прихванем за погасяване на текущо задължение по ЗДДС и дължим данък в/у дивиденти, т.е. декларации, който ще подам днес .
и от тук нищо не разбирам.
Първа част
т.1 вид задължение?
Втора част
т.1 вид на изискуемото задължение?
в коя точка ще запиша сумата която е за възстановяване/прихващане . Задълженията, които следва да се покрият от надвнесената сума описват ли се по отделно / Примерно в:
1 ДДС сума
т.2 данък в/у дивинетти?
Тъй като доста сложно си зададох въпроса,
го посочвам с цифри
Сума за прихващане 30 единици:
ДДС за внасяне - 15 ед.
Данък върху начислен дивидент - 9 ед.
И от тази сума остава остатък около 6 ед.
Предварително Ви благодаря.
 
 
 
Здравейте,
При подаване Д1 и Д6 за начислени заплати за м.02/2014 г. начислени  и изплатени на 04.03.2014 г. Получих протокол , че са приети. На 18 март, с обноваването , което се дава възможност за преглед какви данни са подадени, си видях грешката че в Д6 вместо да запиша 04.03.2014 съм записала 04.02.2014 г. Обадих се на тел 070018700 и  ме посъветваха да пусна Д 6 с код корекция и след това Д6 с верни данни като маркирах че няма основание за подаване на Д1 . Подадох получех протокол ,че е отхвърлена " Декларацията се отхвърля поради нарушаване на изискванията за едновременно подаване  на Д1 и Д6. Отново се обадих В НАП . Попитах , може би трябва да пусна и Д1 с код корекция. Отговора им беше да  изпратя писмо с "кратки обяснения и вх.номера на подадена и отхвърлена Д6." От петък до сега нямам отговор. Моля някой , ако е допускал такава фатална грешка, да помогне. На 25 изтича срока.?
Предварително Ви благодаря.
Здравейте,
Разпечатах списъка на банковите сметки на ТД на НАП София - Вашият спикък  е с непроменени номера .  В Сайта на НАП сметките са съвсем други?
Сигурно греша, но немога  запиша за 4-то трим. сума намалена с нормативно признати разходи .Реално лицето си е получило брутната сума за четвърто тримесечие.Точно тук е проблема с "Облагаем доход. До сега в служебните бележки  бяха с брутна сума и се равняваше напълно с  посочената сума в справката по чл.73. Не знам по какъв начин трябва да напомня на лицето,че в ГДД по чл.50 следва да запише брутната сума отСИС. Аз нямам пряк достъп с лицата. Изготвям СИС  и я предавам  на Управител или оторизирано от него лице. 
Изготвих новият образец служебна бележка. Попълних 1-во, 2-то и 3-трим -облагаем  за 4-то придобит доход. На ФЛ е издавана сметка за изплатена сума ежемесечно , в служебната бележка се прехвърля автоматично сума по тази сметка /т.е брутната" . След като лицето  притежава една служебна бележка, която следва да прикачи към ГГД , и при попълване на  приложението "където е записано  сума от доходите , след това намалена с нормативно признати разходи" ,а той впише сумата   от т.4 на служебната бележка ,която е намалена за пирвите 3 трим. с нормативно признатите разходи.  Според мен служебната бележка не я попълвам вярно, въпреки,че се обадих в НАП и казаха ,че е правилно за 3-те тримесечия намалена  сумата с нормативно признати и за ч-то с брутната сума. Дохода придобит от наема  на х лицето е 14400 лева , а му издавам служебна бележка за  13320?
Напълно блокирах.
Управител на ООД е пенсионер от 2011 г. Осигуряваше се на максималния осигурителен доход. Иска да премине от ДУК към СОЛ. Но  при условие, че е управител и ще полага личен труд, според мен , не могат да се избегнат осигуровките. Моля за Вашето компетентно мнение.
Предварително Ви  благодаря.
Здравейте . В утвърденият от НАП формуляр служебна бележка по чл.45 ал.4 , я попълвам така, за което не съм сигурна , че е вярно.
за 1-во трим ва колона облагаем доход записвам сума намалена с нормативно признати разходи/ -3600 /-10%/= 3240 лева
2-ро  три.същата сума
3-то  трим.същата сума
за 4-то  трим. записвам  цялата сума за наема  3600 , без да се приспадат нормативно признати.
обадих се в НАП казаха че правилно за 4-то трим да се посочи цялата сума тъй като не се удържа данък, но в т.4 е записано облагаем доход? и това ме обърква.
Здравейте,
Имам следният неразрешен казус. При справка С ПИК на ЕТ при въвеждане на единна сметка за разплащания  е показана  разлика за внасяне 8.30 и начислена лихва 0.21. от където не се вижада за кой период е тази разлика. При справка  в офиса на НАП , се установи , че за м.04.2010 г. не е преведено ДОО и ДЗПО. Представи копия от платежните нареждания с дата 03.05.2010 , установи се че при превода банката посочва грешен Б-т. Написа писмо до банката за отстраняване на грешката. Банка ДСК е изпратила Уведомвление до офиса на ТД на НАП  с молба да бъдат прехвърлени вноските за двата фонда от грешния Б-т на верния и копия от платежните., в вх. № 29.10.2013.
До 29.11.2013 задължението си стои. На 06.12 е написана молба от ЕТ като прилага копия от платежни , копие от писмото отправено  до Банка ДСК , копие от писмото на банка ДСК  до ТД на НАП. С превода на дължимите осигуровки за м.11/2013 и подадена декларация 1 , остана същото задължение  т.е по преписката не е взето никакво становище. Моля за Вашата помощ, какво следва още да се направи , за да бъдат снети задълженията.
Предварително Ви благодаря
Добро утро на всички.
Попълвам УП 1 не ми е  ясно на последната страница  преди подписите,
какво попълвам в "Пенсията за осигурителен стаж и възраст да се определи от бутното възнаграждение  или ос.доход за времето от -до  и от -до?"
За три години по избор не трябвали  УП-2 има само УП-3
Това лице има отпусната инвалдна пенсия трябва ли да се приложи пенсионното решение и Рушунието  и експертното решение на ТЕЛК?.
Грешно съм написла да се яви на работа.
Благодаря Ви.
Успешен и хубав ден!
Последният болничен лист  02.09.2013 до 24.10.2013 . общо 53 календрани дни ?
Здравейте,
Пак нещо не съм наясно с тази декларацияа.
Попълнена е така  Моля в качество  на майка.... да ми бъде отпуснато обезщетение  считано от 25.10.2013 това е дата след последния болничен.
В т.9 попълвам пак  25.10.2013 г. Правилно ли е?
Първият болничен е издаден на 12.06.2013  и на 24.10.2013 да се яви на работа.
Предварително благодаря.