Здравейте,
За пръв път ми се случва да подавам заявление по чл.50 ал.1 за изплащане обезщетение за остатъка от 135 дни до 410 дни.
В декларация обр.1, коя точка трябва да попълня 16 2 или 16 3?
2.За представяне необходимите документи в НОИ, в допълнително представени документи, какво трябва да маркирам в тип и на основания
 -"Парични обзщетения за бременност и раждане" или "за отглеждане на малко дете"

Здравейте,
Имам проблем с подаване по ел.път на декларация 1 и 6.
В 9 ч. се обадих в НАП , отговориха,че проблема е при тях и до 2 часа ще бъде отстранен. Опитвам се да вляза в страницата им но не ми позволява. Някой друг има ли такъв проблем или е  само при мен?
Здравейте,

Получена безплатна мостра на специфични стоки 2012 г.
Същата е продадена с издаване на фактура с количество , ед.цена, стойност и начислен ДДС, м.08.2012 г. Стойността на фактурата е заплатена същият месец.
Фактурата е осчетоводена  и сделката приключена с финансов резултат продажната стойност.
На 08.10.2013 г. Доставчика на мострата получава  писмо от клиента , че мострата не отговаря на изисквания по стандарт  за спец.стоки, връща мострата и издава фактура със същите реквизити . Мострата е върната на доставчика , а от своя страна с приемо предаветелен протокол количеството е върнато на ЮЛ предоставило мострата.
Въпросът ми е. Правилно ли е издадена ф-рата от 08.10.2013 г. или следва да се издаде кредитно известие към фактурата от м.08.2012 г.

Благодаря Ви предварително
Здравейте,
Моля за коментар. Имам следният казус.
СОЛ получава  Покана  за добровно изпълнение за задалъжения към 09-09-2013 г. за начислени лихви и главници  ДОО, УПФ и ЗО . в размех на 111.15 ст.
От  справка за задълженията  на задълженото лице  са показани  задълженията по горните фондове  към 11.10.2013 г.  141.06 обща сума ,която отговаря  на подадена информация с Д1 за м.09/2013 и Декларация по чл.55 ал.1 от ЗДДФЛ за трето трим.
В тази справка не следва ли да се посочват и такива задължения, който изобщо не виждам от къде идват.
т.16- 020 88 
т.16.2 -13 дни болнични НОИ
т.16.4 -4 дни неплате отпуск
т.17-3 дни за  са сметка работ.
т.17  осигурт. доход за ЗО /420:20/х 17 дни /13 дни НОИ и 4 дни неплатен отпуск/
т.18 -4,8%
т.21 осигурителен доход / з дни болнични -възнаграждението /
т.29 равна на т.21
т.31 не
т.31 А -н
т.34 /равна на осиг.доход- осиг.вноски за сметка на лицето./
Попълнете така и мисля че няма да Ви посочва грешка
Здравейте,
В поле 21 следва да посочите осигурителния доход на лицето за действително отработените дни през месеза  + начисления осигурителен доход  за 3 дни болнчини за сметка на осигурителя. Ако заплата е на минимален осигурителен праг и Вие начислявате 70%  от тази сума за болнични , то тогава   ще Ви покаже некорекно попълнена  стойност  в поле 21? , тъй като  тогава ще  сте под  МОД.
Здравейте.
Обърках се тотално с Декларация по чл,55 ал.1 от ЗДДФЛ.
ЕТ ползва помещение под наем, което е етажна собственост. При подававане на декларацията за 1-во тримесечие, посочих данъка на р.2 . След като получих протокола за приета декларация ,се обадих на 070018700 , като споделих че данъка съм отразила на р.2 тъй като попада в чл.38 т.11. Казаха ми, че трябва да подам коригираща и да го впиша на р.1, тъй като много ясно е записано  "доходи от наем".Подадох нова  с попълнен р.1. За второ тримесечие подадох,  като отразих данъка на р.1,  което  мисля , че е грешка.
и ако данъка е следвало да се отрази в т.2 незнам каква е процедурата за изправяне. Освен това сега трябва да подам и за 3-то тримесечие и изобщо не съм наясно,  в коя точка да отразя удържаният данък.
Благодаря Ви предварително.
Моля да ме извините прилагам извадка от това което четох.
Считано от 01.01.2013 г. е променена разпоредбата на чл. 73, регламентираща предоставянето на информация за изплатените доходи на физическите лица от предприятия и самоосигуряващи се лица. Новите правила за попълване на справката са относими към придобитите през 2013 г. доходи, с оглед на което ще намерят отражение в образеца на справката, който ще бъде приет за същата година и ще се подава до 30.04.2014 г. Във връзка с утвърдения образец на справката15 за доходите, изплатени през 2012 г., прави впечатление възприетият подход за обявяване на доходите от наем на имущество в режим на етажна собственост, с форма на управление общо събрание на собствениците16. Информацията се предоставя, без да се идентифицират получателите на дохода (име и ЕГН не се попълват). На пръв поглед това е положително и в посока на облекчаване на администрирането от страна на задължените лица. Трябва да се отбележи обаче, че подаването на данните, без да се конкретизира носителят на задължението за данък, напълно обезсмисля включването на тези доходи в справката. Заложената в чл. 73 концепция предполага идентифициране на получателя на дохода от страна на платеца, с оглед установяване на насрещните задължения на лицето.
Във връзка с попълване на справката в началото на следващата година следва да се има предвид, че дори и след направените промени на разпоредбата, в сила от 01.01.2013 г., обхватът на доходите, за които се подават данни, остава значително голям, като продължава да включва доходи, облагаеми с окончателни данъци и необлагаеми доходи. Ето защо и през 2013 г. трябва да се осигурява необходимата за попълване на справката информация за ФЛ. Важно е също да се акцентира върху обстоятелството, че декларирането на данък с декларация по чл. 55 вече няма да е основание за изключването от справката по чл. 73 на дохода, по повод на който е дължим. Предвиденото като изключение от общото правило за включване на дохода в справката за годината на изплащането му, доходите от продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на права или имущество по чл. 33, ал. 3 да се включват в справката за данъчната година на прехвърлянето (т.е. в годината на придобиване по чл. 11, ал. 2 на закона и облагане на дохода), също не се прилага при подаване на справката за 2012 г., което решава на този етап проблема с отсъствието на преходна разпоредба.

Даниела НОНИНА

Пак съм аз. Тотална каша. Напривила съм глупост след глупост с Декларация 6.
Пускам една с код  0 редовни данни. /която в същност ми е била правилна./
Преработвам ведомстта с включвам 3 дни за сметка на работодателя подавам Д 6 /което както ми написахте е грешка/ вместо с код 0 за рдевони данни в  посока на унеличение на осигуровките аз я поскам с код корекция. сега пуснах с верните данни пак с код  1 корекция т.е първоначалните и съвсем стана пълна каша. Как да ги залича , всички глупости  където съм подала, за да подам вярна.
Още веднъж Ви благодаря от сърце.
 за последо уточнение Ви пиша какво ще направя, ако правилно съм разбрала.
1. Една заличаваща Д1 за това ЕГН
2. След това нова с  код 0  за същото ЕГН  с 23 дни за сметка на НОИ
3. Д6 с код корекция с попълнени верни данни т.е както съм я подала  първата.

Благодаря Ви  за помоща.
Притеснена съм и от това, че като в НОИ го въведат в системата като първичен  ще и платят с 3 дни по-малко и тогава как ще се оправям незнам.
Веднъж  съм я подала правилно с 23 дни. Днес пуснах корекция с 20 от НОИ и 3 от работодателя. как да залича и двете ?
А с тази Д6 къде също днес я пуснах с редовни данни , но само  в посока на увеличението,нея какво да направя. Ужас!
Здравейте.
Първият болничен за бременост и раждане  е от 12.06- 2013 до 26.07.2013
Вторият е издаден от 22.07.2013 т.е с дата на раждането. И тъй като знам, че ще има друг болничен лист начислих във ведомостта 23 дни  болнични за сметка на ДОО . И с маркирането на втория болничен лист  като  първичен обърках всичко. Първата Д6 е с 23 болнични за сметка на ДОО, но като получих болничния направих тази глупост и пуснах корекция на Д1 за тази служителка , от там Д 6 с допълнително начислени осигуровки и сега ако това е правилно, че болничния следва да се вземе като продължение как да оправя Д1  и Д6? Обърках се съвсем!
Здравейте.
Обърках се и незнам как да си изправя грешката. На 01.08.2013 пуснах Д1 и Д6 за изплатени заплати за м.07.2013. Има служителка която беше в отпуск за бременност и раждане. Същата ражда на 22.07.2013. Болничния го представиха днес., от който въждам че е първичен,т.е неправилно подавам Д1 с болнични за сметка на ДОО 23 дни вместо 20 и три за сметка на работодателя. Пуснах кореция на Д1 за нея. Пуснах редовна Д6 с допълнитолно начислени осигуровки, от тук правя нова грешка като в на р.10 дължими вноски за ДОО вместо 24.48 записвам 24.78 . Тъй като има подадени 2 бр.Д6 , сега се обърках как да кориригам нова с код корекция само на втората  или код корекция , като включа общо дължимите осигуровки. Моля Ви за помощ.
Здравейте. Четох в "Труд и право", че за 2013 година  отнов при подаване на справката по чл.73 от ЗДДФЛ ще се прилагат служебни бележки за изплатени суми и удържан ДОД на всички собственици.
Правилно ли съм разбрала.
Предварително Ви благодаря.