Здравейте,
Тотално се обърках. Начислени и зплатени заплати за м.12/2012 подадена Д6 само с осигуровките без ДОД.
Начислени  и изплатени заплати  за м.01,м.02,03/2013 без да са внесени дължимите осигуротелни вноски и и ДОД. Подадена Д 6 само с осигурителните вноски, правилно ли е , или щом са изплатени заплатите в Д6 се посочва и ДОД.
За да не отварям нова тема се включвам тук , за помщ за въпрос,който меже би изглежда глупав, но не знам как да постъпя.
Служителка излиза в отпуск за бременности раждане на 12.06.2013 г. На нейно място трябва да се сключи срочен ТД до завръщане на титоряра. Същата след навършване на 1 година на дете, ще се връща на работа. Т.е. каква крайна дата следва да впиша в срочния ТД на лицето което ще я замества. Тази дата може да се разбере чак след раждане на дете , а служителката, която е по заместване трябва да постъпи на 12.06. 
Подадох декларация по чл.55 ал. от ЗДДФЛ.
Декларацията се подава от платеца на дохада.
Две от тях са за наем помещение етажна собственост.
Маркирах в. т.1 данъчната година .
в т.2 1-во тримесечие .
в част IV  на ред 2 по попълних сумата на удържаният данък.
Подадох я по електронен път  и получих съответно съобщение че е приета.
Обадих се в НАП  и от там ми казаха, че неправилно съм отразила сумата на данъка в т.2 а трябвало в т.1 . и да си изправя грешката , какво да изправям като данъка който се удържа е окончателен по чл.38.
з--та съм подала :
ЮЛ плаща наем на физическо лице  - попълних  част 1-ва т.1 маркирах годината
в т.2-ра тримесечието в част IV-та  на р.1 записах сумата на удържаният наем ,тъй като  е авансов данък по чл.44 от ЗДДФЛ.
Моля Ви посочете къде греша.
Благодаря Ви. Но, ако както казва ще го заличава до края на годината, тогава, нова декларация ОКД 5 ли ще подава? Свързах с НАП, но от там казаха"Това собственика го решава".
Здравейте. ЕООД старитар дейност на 09.01.2013. Подадено ОКД5 само за дравно осигуряване/пенсионер/. От 01.05.2013 освобождава наетото, помещение ,тъй като няма работа . Ще си заличава дружеството от ТР но това ще стане напред във времето. Въпросът ми е ОКД 5 за спиране на осигуряването  какво да маркирам "прекъсване на дейност " или "прекратяване на дейност".
Предварително Ви благодаря.
Здравейте.
На 08.04.2013 г. е сключен ТД по чл.67 ал.1 от КТ  на 4-ри часов работен ден.
Подадено Уведомление в НАП с код.01. Днес управителя на Дружеството ми съобщава, че лицето работи по основен ТД на 4  часа при друг работодател.
Правилно ли постъпих като пуснах прекратяване от 19 на ТД и ново уведомление ,
с код.11 или сгреших. Освен това при прекратяване трябва заповед , а в нея какво да пише незнам.
Моля Ви за съвет.
Приятна вечер.
Благодаря Ви. 
Точно така правя. Към платежното нареждане прилагам справката за извършеното плащане и остечоводявам нея.
Здравейте.
Бихтели коментирали правилно ли осчетоводявам преводи към НАП.Дружество има просрочени задължължения за ДОО, ЗО и ДЗПО. При плащане  задължение по декларация за ДДС  превода се насочва за покриване на лихви за просрочени осигурителни вноски и ако има остатък от сумата  покриване на главница примерно за ДОО или НЗОК.
Правилно ли процедирам: Изваждам справка  от НАП и както е разпределена постъпилата сума така я осечтоводявам.Ако са покрити само лихви 621/503,  ако
има остатък  и превода е насочен за покриване задължение към ДЗПО 461/503.
Нуждая се от компетентното Ви мнение.
Предварително Ви благодаря.


Здравейте. За да не пускам нова тема  се включвам тук. След подаване на справката по чл.73 от ЗДДФЛ видях, че съм пропуснала да включа нотариална такса. Обадих се в иформационния център, но не избрах  ел.услуги, а данъци. Казаха да пусна нова справка само с пропуснатото лице , така направих, но съм ужасно притеснена. Според мен тази последната ще заличи първата  и не съм изобщо наясно как да постъпя.
Здравейте.
Обърках се съвсем. Без вас изобщо не мога да се справя.
1.Заплатите  за месец янури за изплатени на 01.02.2013 г. Първо подадена Д1 и Д6  8.30ч
сутринта. Преводите на заплатите , осигуровките и ДОД са преведени също на 01.02.2013
В истемата на НАП стоят като задължения тъй като срокът им е 25 число.
Не разбирам защо ДОД  пише срок за внасяне 25.03.2013 г.Четох наредбата, гледах примерите, и от всико написано стигнах до извода , че заплатите за съответния месец , осигуровки и ДОД трябва да са преведени до края на същият месец?. И от тук се обърквам. Като начислявам заплатите  примерно за м.01.2013 периода отчетния е 31.01.2013 , но самото начисляване става на 01.02.2013 дата на СС. Като начислявах заплати за м.12/2012 г. се обадих в НАП на 070018700 във връзка с Д6, и като казах, че съм ги начислила с дата 31.12.2012 останаха много изненадани "Как пък успяхте  на 31.12.2012 да ги начислите. Месеца Ви е декември но самата ведомост  трябва да носи дата на изготвяне  началото на 01.01.2013- Вие не сте бюджетни предприятия, че начислявате и плащате в отчетния месец". От всичко което написах , моля Ви помощ. Може ли ,заплатите за м.02/2013 да ги начисля на 28.02.2012 да подам декларация на 28 и преводите  заплати , осигуровки и ДОД също на 28.02.2013 за да избегна това разминаване"Осигуровки дължими до 25 число на следващия месец ,а ДОД на последващия месец  до 25 число.
Тотално се обърках от срокеве за деклариране на  окончателни данъци .Удържан данък в/у наем за помещение етажна собственост - за 2012 г. внесен 2012 г.
-Удържан данък  и внесен върху изплатен наем от ЮЛ на ФЛ. за м.12 данъкът внесен също м.12.2012г.
От объркване се обадих на тел.070018700.
1. На горните въпроси ми отговориха - Независимо че данъкът е удържан и внесен  до м.12/2012 следва да подам стария образец  на декларацията по чл.55 ал.1 от ЗДДФЛ.
Втори път се обадих тъй като стария образец касае изплатени доходи на ЧФЛ отговориха, че наистина бланката е за ЧФЛ,  но тъй като нямат право да тълкуват законите да одита най-добре на Аксаков.
Отидох и там, със същото питане. Отговорът беше" След като данъкът е удържан и внесен до 31.12.2012 г. /за уточнение в/у наем/ не следва да подавам никаква декларация.
До тук добре, но не ми стана ясно и не получих някакъв отговор , как ще се обвърже внесеният данък  в/у наем етажна собственот от наемателя т.е по чл.38 т.12 ,с другият по ясно той  се декларира с подавене на справката по чл.73.Сега разгледах данъчен календар във Вашият сайт  и съвсем  съвсем се оплетох." Данъкът удържан и внесен към 31.12.2012 " по глава шеста от ЗДДФЛ се декларира  до 31.01.2013"
Благодаря Ви. А може ли за цялата година да се внесе примерно м. 2 и да подам декларация та м.03/2013.
След като 2012 ж. отпадна изискването да се издават СИС , при попълване на декларация по чл.55  в колона 4  кой е получател кого следва да впиша?
Отдадено помещение етажна собственост на ЕТ.
За 2012 г. плетен  за цялата година  м. март 2012. Не следва да се включи в декларация по чл.73 .
Тъй като размера на наема  е в размер на 60 лева за годината , може ли да се внесе
м. 02/2013 за цялата година.
За този вид данък не следва да се попълва декларация по чл.55 и от тук се обърквам . След като не се попълва декларация ,с какво ще се обвърже внесения данък.
Здравейте.
Не мога да се справя сама и затова ви моля за коментар:
ЕТ  няма назначени по ТД . Патентна дейност обект "Книжарница" .
Собственик на ЕООД няма назначени по ТД. Вписан в ТР като управител.В ДУК няма  определено възнагражне, как следва да се осигуряват през 2013 г. Четох много и нищо не разбрах. Четох едно  указание на г-жа Румяна Станчева, но тя цитира чл. от КСО който съм чела многократно, но нищо не  разбрах.
Следва ли ЕТ и собственик на ЕООД да се осигуряват на две основания . Веднъж като управители и втори път като СОЛ ?
Благодаря ви предварително.
Успешен ден.


Здравейте.
Относно неплатени осигуровки от СОЛ за предходната година.Имам такъв случай обадих се в НАП . И ми казаха следното.
"При неплатени осигуровки за предходни години. Д1 следва да се подаде, както до сега в 10дневен срок след плащане на дължимите осигуровки . За м.01/2013 независимо дали са платени или не Д1 следва да се подаде най-късно до 25.02.2013"
Т.е, ако плати наведнъж осигуровките си за предходна година  след това се подават Д1  помесечно. Ако плати само за един месец Д1 се подава за този месец."