Здравейте.
СОЛ  /пенсионер/за 2011 г. не внасяло  ЗО . Подадена Д6. ЗО платени на 20.12.2012  главница и лихва. Д1  2011 г. е подавана само за наето лице по ТД. Сега след плащане на ЗО на СОЛ , следва да подам Д1, но се обърквам само за СОЛ или коригираща като включвам и лицето по ТД ?
Предварително Ви благодаря. Пожелавам ва Всички весела коледа .
Благодаря Ви.
Но тя не е в болнични.  В последният болничен пише да се яви на работа на 15 авгудт.Обадих се на телефон на ТЕЛК, който ми даде Управителя, тъй като не са ми много ясни техните изисквания и процедури.Отговориха, че всички които са ползвали болнични до 180 дни получат писма да се явят на  на ТЕЛК. Това в никакъв случай не означавало, че ще бъде издаден нов болничен лист. Срокът за произнасяне на комисията бил от 15 дни до три месеца. Обадих се и в НАП, от там ми казаха, че въпросът е много сложен и не могат да се ангажират със съвет, да отида на Аксаков. Във вътрешните правила за организация на РЗ е записано и утвърдено дата на изплащане на заплати 3-то число.
Здравейте. Управител на ЕООД, осигурява се по ДУК беше в отпуск до 14.08.2012 г. След тази дата има съобщение да се яви на ТЕЛК. От там са казали след 14 август да не се явява на работа, тъй като може да му бъде издаден нов болничен лист.Документите който му изготвих ще представи при тях на 17.09.2012 т.е незнам как да изготвя ведомостта. ДУК няма право на платен или неплатен отпуск. Освен това за периода в който не работи  се внасят осигуровки върху МОП за ДУК без данъка. Ако нямаше други служители  щях да подам Д6  с код 2. а сега незнам какво да направя. Моля Ви за помощ.
Благодаря Ви предварително .
И по точно никъде не спопоменава, че начислява заплата по-висога от 270 лева .
Здравейте Таня-ЛС.
Запитването  до колкото си спомням беше: МОД  за съответния  код на НКПД по-малък от МРЗ, и отговор, че "осигуровките в такъв случай се дължат в/у по-голямата сума т.е МРЗ" , на кое основание от КСО ?

   

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., доп. - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) Осигурителният доход включва всички доходи и възнаграждения, включително възнагражденията по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване и други доходи от трудова дейност на осигурения през календарната година и не може да бъде по-голям от сбора на максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година поотделно за всеки един от месеците на годината. За лицата, работещи по трудови правоотношения и по чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8 от Кодекса за социално осигуряване, месечният осигурителен доход не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя, определен по реда на чл. 1, ал. 2 - 6. Възнагражденията, отнасящи се за положен труд за минало време, се разпределят за отработените дни, през които трудът е положен
Здравейте.
1. Изплатен дивидент на ЧФЛ- 2011 г. Удържан 5% данък, внесен. подадена декларация от платеца по чл.55 от ЗДДФЛ.
ЧФЛ е от страна с която България има сключена СИДДО -Гърция но данъкът
е удържан, следователно не би следвало да се подава  декларация по чл.142 ал.5 от ДОПК ако правилно разбирам, за което изобщо не съм сигурна.
И още един въпрос,
-Отпуснат кредит от ЧЮЛ от страна челанка на ЕС на БЮЛ- регистриран в БНБ. Според договора кредитът трбява да се погаси на 22.02.2012 и е погасен  заедно с лихвата. Върху тази лихва дължи ли се 10% данък .Лицата не са свързани. Каква декларация следва да подаде платеца за удържаният данък по чл.12  от ЗКПО.

 
Благодаря Ви. Щом дата на данъчното събитие е 17.02 то протокола би следва да го издам с дата 02.03.2012 и да го включа в двата дневика за м.март. Ако  го издам с по ранна дата т.е м.февруари   нямам право да го включа в дневика за покупки м. февруари.
Съвсем се обърках.
Приятна вечер.
За пръв път ще издавам протокол по чл.117 от ЗЗДС . От толкова много указания и становища нищо не разбрах.
- Извършено плащане  за ВОП  - на 09/02/12 г
- Издаден фактура от доставчика на  13/02/12
- Издадена фактура за транспорт  от българска фирма на 17/02/12
Въпросът ми е: с коя дата да издам Протокола , коя е датата на данъчното събитие.
  Благодаря за отговора .Правилно сте ме разбрала. Собственика на ЕТ е събственик и на ЕООД. Ще пракрати дейност на ЕТ, в настойщеия момент не иска закриване на ЕТ . Договорът за наетото помещение ще се предподпише с ЕООД. Касовият апарат ще се регистрира на ЕООД, проблемът беше в разрешителните за откриване на салона. Свързах се с ХЕИ и обясниха , че прехвърлянто става с подавене молба от лицето за прехвърляне разрешителните от ЕТ на ЕООД, с представяне  АС от АВ за ЕООД и всички формуляри издадени от ХЕИ на ЕТ.
Успешен ден на всички.
Харесвам този сайт. Всички сте изключителни професионалисти.
Здравейте.
ФЛ лице има регистрина фирма като ЕТ от 2001 г. м.3 -2012 регистрира и ЕООД. Дейноста и на двете е фризорски услуги.Като ЕТ за упражняване на професията има сключен договор за  наето помещение. ЕТ няма никакви активи. При откриване на ЕООД  не беше извършена продажба на ЕТ тъй като деиността като ЕООД щеше да извършва в собствено помещение, а ЕТ само щеше да прекрати дейност.По причина че няма акт 16 не може да се  впише собствеността в имотния регистър и да се извадят необходимите разрешителни . Каква е процедурата за прехвърляне разрешителните издадени на ЕТ  на ЕООД, което ще осъществява дейноста в същия салон.     При условия , че това не е възможно  свързването на касовия апарат ще бъде на ЕТ , в последствие как ще се прехвърли на ЕООД?
ЧЕСТИТА НОВА  2012 г.

Моля да помощ. След като ДОД в/у наем помещение етажна собственост вече е окончателен, не се приспадат нормативно присъщи, на кого следва да се издаде сметка за изплатената сума и удържаният данък. Тази изплатена сума и удържан ДОД за 2012 г. как ще се включи в справката  за изплатени суми на физически лица?
Благодаря Ви от сърце.  Пожелавам Ви всичко най-хубаво през настъпващата 2012 г. Успешен ден.
Здравейте,
В  Д1 съм допуснала грешка като вписмав ДОД в по-малък размер.
Как следва да изправя грешката , като подам с код корекция Д1само за това лице или за всички.
Предварително балогодаря.
BG фирма за купува два самолетни билета до Русия. Единият билет е за лице служител в друга BG фирма. На основание, кой чл. от ЗЗДС да се издаде фактурата.
Предварително Ви благодаря.
Здравейте
Фирма продава напълно амортизиран лек автомобил. При покупката на автомобила във фактурата е записано основание за неначисляване на ДДС чл.50 -платен от доставчика при вноса .
Сега при продажба следва ли да се начисли ДДС в/у договорената продажна стойност.
Предварително Ви балагодаря.
Здравейте,
Моля за помощ. Българска фирма  регистисрирана по ЗДДС , купува стоки от италианска фирма нерегистрирана по ЗДДС. Следвали придобиващия т.е българската фирма да начисли ДДС с Протокол , с право на данъчен кредит ли е или не. Стоките не са втора употреба и не са акцизни.
Предварително Ви  благодаря.
Здравейте,
Моля за помощ.1. издадена фактура  на името на ЮЛ за стоматологично лечение на Управител по ДУК.
2. Издадена заповед от Управителя за отпускане на еднаква парична сума на служителбки по ТД за закупуване на представително облекло, за което да не се представят фактури. Изчетох много материали по подобни казуси и съвсем се обърках. Въпросът ми е:
По кой закон да начисля данък по ЗКПО или ЗДДФЛ. Дължат ли се осигуровки., те. да включа отпуснатите средства  във ведомостта за заплати и там да начисля дължимите осигуровки. Според мен разхода  няма характер на социален, тъй като се отпуска еднократно и не в натура.
Предварително Ви благодаря.
Здравейте,
На колко дни календарни или работни неплатен отпуск има право работник през една календарна година. В чл.160 от КТ е записано работник или служител има право на 30 р.д. който се зачитат за осигурителен стаж. Над 30 дни не се зачитат.
Това означава ли , че лицето може да ползва  6 месеца неплатена отпуска.
Предварително Ви благодаря.