(Приходи - 25%*Приходи-3*ОСОЛ)*10%= Данък за тримесечието. Какви други разходи имате не е интересно. Лека работа!

Благодаря за разяснението
Информационен център
0700 18 700
+359 2 9859 6801
infocenter@nra.bg

Благодаря за насоката
 но и те не са наясно прехвърлят си телефоните от един  на друг
по подробно не  мога да ВИ обясня

извинявам се за въпроса Вие как процедирате
така
аз съм счет СП със ЕИК-123456789

при попълване на ГДД -чл 50.  чл.92 и в очета на  НСИ на клиент при посочване на съставител до сега пишех моя ЕИК и автоматично ми излизаше името

сега съм назначил работник на длъжност счет

питането ми е какво трябва се впише в полето съставител - МОЕТО име и ЕИК
или на
работника името и МОЯ ЕИК ???
 :hmmm: :hmmm: :hmmm:


Разходи за ток, наем, и т.н. не се приспадат, тъй като вече са включени в 25% ПР.  Разходи за работник не знам, но според отговора на 5Х изглежда 25-те % включват и тях.
[/quote]

Благодаря за отггвора
Здравейте
искам попитам при назначен работник от Счет на СП със НОВ -еик ( вместо егн)

при попълване на гдд се посочва ЕИК- новото
само че какво се вписва името на рабатника или на работодотеля понеже автоматично се генерира името му

МОЛЯ ако някои зна да сподели как процедира

/дифакто трябва да си пише името на
рабатника -понеже той/тя съставя гдд/
Все пак Ви благодаря за отговорите :good:
“счетоводител съм “ но не професионален
водя счет на 2-3 фирми  и за туй се допитвам за правилно съставяне на документите
от тези 800 приспадам и СОЛ-ОВ - 222.23
и остова данък в/у 577.77х10% = 57.78

Така. Ако добре се справяте с калкулатора.

а при подаване на чл50 трябва ли да посочвам - изравняване на ов и годишен отчет НСИ
до сега не съм ги подавал -правилно ли е
или и тяххтрябва да съставя
ще съм ВИ благодарен за всяко разяснение
БЛАГОДАРЯ ВИ много за отговорите  :good: :good: :good:
т.ако правилно съм Ви разбрал
разходите за работника не ги приспадам

а ОВ-СОЛ ги приспадам и става 25%+ ОВ на СОЛ и чак тогава 10%данък
(д) приходи от финансирания на текущата дейност;
            - предоставени субсидии за обработка на земеделски площи – същите се признават като се спазват основните счетоводни принципи – текущо начисляване и съпоставимост на приходите с разходите, както и изискването на параграф 4.2. от СС 41 „Селско стопанство” ( „Полученото правителствено дарение,свързано с биологични активи и селскостопанска продукция, предоставено с условия, се признава като приход в периода  на изпълнение на поставените условия”.).
Приходите се признават в годината, за която са предоставени.
Приходът не се отчита, когато разходите не могат да бъдат надеждно определени.
Аз лично си взимам от Сайта на ДФЗ данните за сумите , в частта на "Одобрени за плащане" и тях си признавам за приход./ Може да вземеш и документ от тях със заверка от ДФЗ. /Защото те се отнасят за стопанската година, която приключва в текущата ти счетоводна година. Също така в Оповестяване на Счет. политика описвам сумите които са получени по банковата ни сметка по дати и суми в раздел- Събития настъпили след датата на съставяне на ГФО.
https://www.tita.bg/free/accounting/580




бихте ли споделили точно от къде ги взимате тези данни МОЛЯ
понеже не съм много наясно
ЗП  избрал да се облага по реда на чл.29, ал.1 от ЗДДФЛ, като облагаемият доход се намалява с 60% нормативно признати разходи, не са длъжни да водят счетоводство съгласно чл.1,ал.1 и чл.2 от Закона за счетоводството и разпоредбите на чл.2, ал.1 от Търговския закон.

а трябва ли да подават НСИ отчет ?
Здравейте
СОЛ-Спрофесия декл данък чл.55
приходи 1000-25%ПР=750 и данък посочвам 75 лв-правилно ли е !
или мога и да приспадна ОВ-СОЛ-222.23
750-222.23 и тогава данъка

и при положение че има назначен работник по ТД -тези разходи за с/ка на работодателя
мога ли да ги приспадна от 750 (1000-25%)
 или и те са включени в тези 25%

ЩЕ съм ВИ благодарен за ПРАВИЛНА насока
как трябва да подавам декларацията 

Здравейте имам едно питате за ЗП -д.чл.55
ЗП има доходи 1000 лв и ДФЗ-субс-1000
общо 2000 приспадам 60% Нпразходи и се пол 800х10% данък и ги посочвам
в чл55 80 лв -правилно ли е
или от тези 800 приспадам и СОЛ-ОВ - 222.23
и остова данък в/у 577.77х10% = 57.78

МОЛЯ за съвет кое е правилния начин
и трябва ли да се пододе корег. Д 1 за пълен месец или си остава както е подадено със точки попълнени за нои