Да поясня фирмата е ползвала ДДС.
 Колеги  при продажба на автомобил ,който не е амортизиран напълно сме направили
застрахователна оценка.Ако застрахователната оценка е по ниска  от балансовата стойност и го фактурираме по застрахователно оценка  какво ДДС трябва да начислим ? Върху застрахователната оценка или върху остатъчната стойност на автомобила.Според мен в/у остатъчната стойност.Така мисля,че държавата ще иска да си прибере целия остатък от ДДС.
 Колеги  при продажба на автомобил ,който не е амортизиран напълно сме направили
застрахователна оценка.Ако застрахователната оценка е по ниска  от балансовата стойност и го фактурираме по застрахователно оценка  какво ДДС трябва да начислим ? Върху застрахователната оценка или върху остатъчната стойност на автомобила.Според мен в/у остатъчната стойност.Така мисля,че държавата ще иска да си прибере целия остатък от ДДС.
 Да имате право това вече е вид услуга.За която спортния клуб си заплаща.Тогава  фирмата не е спонсор.Трябва да си изяснят .
 Направените дарения за годината  съгласно чл.31 ал.1 не може да са/общият им сбор/ повече от 10% от данъчния финансов резултат. Признава се само до 10%.Останалото преобразувате резултата.
 Колеги, когато разпределяме дивиденти през годината протоколите от Общото събрание  на съдружниците подлежи ли на обявяване в ТР ?
 Да разбрах според наредбата  се регламентира какво влиза в БТВ. :good:
Според чл. 177   става въпрос за  брутно трудово възнаграждение за предходен месец ,а не за ФРЗ. Може да не съм права  но мисля,че това са различни неща.Макар ,че по правилно е изчисленията да са на база предходен месец в/у ФРЗ
  Да влиза при изчисляване на отпуската чл.177 ал.1 от КТ
  Колеги някой да помогне.
  Колеги Общото събрание на съдружниците  на ООД реши да увеличи  възнаграждението на управителя по ДУК.Трябва ли  да се направя анекс към  договора ?
Или на напиша нов договор на база протокола от събранието на СД.
  Към коя икономическа дейност се отнасят
След като законно установеното  работно време е 7 часа ,то   един ден работен e равно на един осигурителен ден.
  Колеги фирма закупи кафе автомати и ги пуска в действие. Има монтирани касови апарати в  кафе машините.Въпроса ми е следния : Закупеното кафе и консумативи е разход ,а отчета от касовите апарати приход.В края на годината  правя ревизии на наличните  кафе материали и консумативи сторнирам от разхода и  отнасям в с-ка 302
  Ако някой има фирма с подобна дейност моля да сподели.
Имах същия случай.Преведох отново сумата по ГД. А от вноските на СОЛ намалих с надвнесените.После проверих задълженията и всичко беше точно.Ако е минало повече време и има и лихви превеждате и тях.
 Ходих до НАП и подадох декларацията.Направих отметка само на дата на започване на дейността.Данните на само осигуряващия собственик .Вида на търговеца в случая ЕООД. Само ако е пенсионер и желае да се осигурява тогава  се прави отметка.В случая не желае и не прави отметка.Дадоха ми вх- номер и записаха Почва дейност от 25,07,2017г.
 Колеги при попълване на декларацията, лицето е пенсионер и не желае да се осигурявам за всички случаи ,но не схващам къде трябва да посоча.