Когато чета закона  не трябва да се декларират.Когата чета упътването в част VIII на декларацията/ Справката се попълва ако общият размер на получените пар.заеми надхвърля 10хл.лв и към 31,12,2012 част от тях не е погасена/ трябва да се декларират.
  Според мен и двете лица трябва да подадат декларация  по чл50 защото заема има остатък.
 Много благодаря!
 Хубав и успешен ден!
 Заема е от ЮЛ на ФЛ.Физич.лице е получател на дохода.И ако правилно разбрах ФЛ не трябва да посочи получените доходи от трудово правоотношение. А само от кого е получило заема,част VIII  табл.3
  ЮЛ предоставя паричен заем на физ.лице за 2012г. над 10000,00лв.ФЛ е на  ТД. Има и начислени лихви за предоставения заем. Мисълта ми е следната.ФЛ попълма декларация  по чл.50 в часта за трудови правоотношения или прил.1 и посочва получения заем от кого е.А лихвите  никъде не фигурират.Те са си за негова сметка .Единствено при ЮЛ  са приход.
 Правилно ли разсъждавам.
 Много благодаря на всички включили се!
 Вероятно аз съм се объркала с това 4 часа.
 Приятна вечер!
 Аз разсъждавам така . За един ден тр.стаж се признава ако лицето е работило най малко 4 часа.И от там при 4 ри часов работен ден 20 дни.При 2 часа работен ден 10дни и при 1 час раб.ден  5 дни. Или по другия начин.  За един месец средно 20часа  работни делено на 4 часа ,които се признават за тр.стаж товазначи  5 дни тр.стаж за един месец.Или на година 5х12 60 дни тр.стаж .60дни делено на 20 дни равно на 3 месеца .
20/12=1,666 3дни по 1,666= 4.999
       Колеги при назначаване на служител на втори ТД  на 1 час според мен на година му се полагат 5 дни пл.годишен отпуск.Правилно ли разсъждавам.
 Но това не касае ли само Т2 ,защото се отнася само за ЗО
  Благодаря схванах го най после. Хубав ден!
  Благодаря много,но нещо не схванах. В Д1 като самоосигуряващо лице за м. 12  не схващам каква коригираща трябва да подам.Ако подам с нули ОД не се получава - дава грешка.Може би трябвя да пусна заличаване.Предварително се извинявам но ако имате възможност обяснете ми.
 Тъй като в случая зная ,че не трябвало да внасям,но  никой не ми е казал че е ос.над 2000лв
       СОЛ в ЕТ  получава в месец Декември по голяма сума от 2000.00лв в друга фирма където  работи.Но не ме е уведомил и аз правя вноски  от ЕТ за м.12. Сега когато почвам да попълвам ГДД по чл.50 ми носи бележката  и виждам дохода. При попълване на Т1 в ГДД  в м.12 като попълня в колона 3-2000.00лв в останалите колони не попълвам нищо.Мисълта ми е следната.Може ли в Д6 за  годината тоест м.13 2012 да подам задължение с един месец по малко и да излезе,в системата ,че съм надвнесла осигуровки .И сега за м.март да не направя
 Да попитам и още нещо.В колона 4 на Т1 трябва  да попълня за всички месеци избрания ОД, а в колона 5,3 само дохода  до м.02 получен като свободна професия.
 Все пак благодаря.
 Колеги налагами се да приключа ЕТ и не ми е ясно следното:
 ЕТ има счетоводна печалба 1780 лв.След попълване на приложение 2 се получава данък за внасяне  69лв. Има надвнесен авансов данък от минали години 420 лв.Приспадам си го и остава надвнесен  351.Колежката  казва ,че трябва да взема следните записвания.493/452-69 лв . Но на мен нещо не ми е ясно .Да в оборотната ще остане новото салдо от 351лв по с-ка 452.Но сметка 123 остава непроменена.Тия суми са малки ,но ако са  в хиляди???Не трябва ли 123/452 ?
  Моля помогнете .
  Предварително благодаря.
   В коя част на декларацията?
 Много благодаря и желая хубава вечер !
 
 При преназначаване в друга длъжност -например от гр.4 прил.специалисти в гр. 1 Ръководители,
 лицето е имало  9,6%  или общо стаж 16г. Когато е определен този % беше заварено положение с този клас,който се даваше за само за ТС. Но сега професионалния му опит е 7г.2м.в
областта на застраховането.Въпросът ми е следния: Трябва ли да намаля класа на 4,2%. с доп.трудово споразумение