лицето е започнало работа на 25.02.2019г. на 8 часа, утре го освобождавам. Един от калкулаторите ми изчислява стажа"
0г1м 15д., друг: 0г.1м.17д., кое е вярното?
2.2.   Как се начислява и отчита ДДС за доставки на стоки към нерегистрирани за целите на ДДС лица в друга държава членка или към частни лица?
Когато регистрирано за целите на ДДС лице доставя стоки в друга държава членка и получател е нерегистрирано за целите на ДДС лице в тази държава членка, не може да бъде приложен режимът на вътреобщностна доставка и придобиване от получателя преди достигане на определения праг за регистрация за вътреобщностно придобиване. В тези случаи ДДС се начислява от доставчика в държавата членка, от където са изпратени стоките. Изключенията от това правило са обяснени в точка 2.3.

Ние не сме в тези изключения, правилно е начислено ДДС, мисля да включа фактурата в дневник продажби и в ДДС декларацията както всички други издадени
от фирмата фактури
Моля за помощ, никой ли не знае как следва да се отрази в дневник Ппродажби и СД по ДДС?
Бълг. фирма, регистрирана по ДДС в България продава зеленчущи и начислява ДДС на румънска фирма, не  намираме номера й в системата на НАП.- явно клиентът не е ДДС регистриран в Румъния и е правилно, че са начислили ДДС, защото не е ВОД.
 Как трябва да запиша фактурата на румънския клиент, като обикновена продажба ли, в колона  9,10;11;12 на Дневник продажби и кл.01; 11 и 20; 21 на ДДС декларацията?
Благодаря ви, а в колона номер поред, задължително ли трябва да съответства на вх. номер и дата на представяна на б.л от приложение 9, защото заради разни заличавания  и анулиране на б.л.ми се разминава с един номер? Задължително ли е да се пази и самия болничен, сега установявам липса на един и как може да се ъзстанове, да се поиска копие от НОИ или от издалия го лекар?
Много Ви благодаря, а какво записватев колона 10 _ причина за неработоспособноста, Код, във всички болнични имам записано причина _ 01, но отгоре диагноза по МКБ и код, кое да запиша? Попълват ли се колони 13 - Молба, декл. по чл. и колона 14 - забележка или те могат да си стоят празни?
Задължително ли е воденето на такъв регистър, не го откривам като приложение тук,може ли да се заведе в таблица и какви колонки следва да съдържа?
Правилно показва калкулатора
м.2.2019 - 4 дни
м.3,2019 - 31 дни
м.4,2019 - 11 дни
общо: 46 дни
20/365=0,05479*46 дни = 2,52 дни полагаем отпуск

калкулаторът на  к и к инфо ли ползвате?
Много Ви благодаря за отзивчивостта и помощта.
Българска фирма, регистрирана по ДДС в България продава чушки и домати и начислява ДДС на румънска фирма, не откриваме номера й в системата на НАП.- явно клиентът не е ДДС регистриран в Румъния и правило са начислили ДДС, защото не е ВОД.
1. Как следва да отразя фактурата на румънския клиент, като обикновена продажба, в колона  9;10;11;12 на Дневник продажби и кл.01; 11 и 20; 21 ма ДДС декларацията ли?
ще работи един ден след болничните, защо да не се полага?
1. И за болничния
2. На база договорената заплата
А дали правилно изчислявам нещата в нашия случай:
20:12=1.67дни отпуск за пълен месец; от 25.0219 до 28.02.19г. - 4р.д. и от 01.04.19 до 11.04.19г. - 9р.д., общо 13р.д.: (1.67:20)*13р.д,=1.08. Закръглям на 3 дни неизползван отпуск. 1800:20=90*3=270лв., обезщетение по чл.224 от КТ. Това обезщетение се включва в последната ведомост за заплатине се дължат осигуровки, облага се само с данък 10%?
ОК,явно са ме подвели,  много Ви благодаря!
Служител, желае да напусне, намерил си е друга работа. При нас е започнал  на 25.02.19г. с основна работна заплата от 1800лв, няма клас, и от 12.03.19г. до 10.04.2019г. е в болничен. Ще бъде освободен на 12.04.19г., след като има един отработен ден.
1. Колко отпуск му се полага - 1 ден или 3 дни, ако се включва и периода на болничния?
2. На база договореното възнаграждение от 1800лв. ли следва да се изчисли обезщетението по чл.224 от КТ, при положение, че няма нито един пълен отработен месец или поне един месец с отработени 10 дни?
Преди две години ми възстановяваха данък и казаха, че вече ще се промени и няма да има такова завъртане, да посочваме един осигурителен доход в образец 2004, а друг доход от дейността в приложение 3.
Това не е ли е старото положение, а от миналата година и за ЗДДФЛ да е по периода на извършване на дейността?
Как следва да се обложи приходът за 1-во тримесечие на 2019г. на лекар, свободна професия, стартирал в средата на 2018г. и отчитащ доходи, само от НЗОК,  при положение, че приходът за дейността, извършена през месец декември 2018г, но фактурирана през м. януари 2019г. е вкл. на приход и обложена с данъкв ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ за 2018г.
 Сега, когато следва ли да се подава декларация. по чл. 55 от ЗДДФЛ,
1.следва ли да се вкл. отново тази фактура от м. 01.2019г
2.или да се посочи само приходът от фактурите за м. януари и февруари 2019г.?
Предполагам, че тази от м. април, с дейност за март, остава да се обложи с данък във второто тримесечие?