Договор за наем на товарен автомобил от физ лице от 2012 г не е осчетоводяван като разход. Автомобила е ползван и през 2013 и наема приключва през 2014г. Сумата за наема за целия период на ползване ще се изплати сега през октомври. изплащаме цялата сума, без никакви удръжки
Въпроса ми е след като наема по договора не е отразяван като разход за съответните години, ще се признае ли цялата сума за разход за 2014 г?

 
как ще се заличи срока, корекция ли да подам
Трудов договор на основание чл 67ал1 т 1, във връзка с чл 70 от КТ за срок от 3 месеца на 4 часа. Уведомление подадено с код 01 и посочен срок 10.10.2014. В НАП - след като проверих състоянието на тр договори излиза вид трудов договор с код 01 и срок 10.10.2014.
С Доп споразумение по чл 119 променя вид на тр договор - остава само чл 67 ал 1 т 1, и преминава на 8 часа
След като в НАП вече съществува с код 01 - безсрочен, как ще се заличи срока 10.10.
Необходимо ли е да подавам уведомление ?
Може ли сега да се издаде кредитно известие за намаляване стойността на фактура издадена през 06.2013 г
За 2009 г протокола за решение трябва да бъде с точната дата на изтичане на 5 год срок ли ???
например ф-рата е от дата 20.05.2009 г и датата на протокола трябва да е 20.05.2014 г
Имаме фактури към клиенти от 2008 и 2009 год, които към момента не са платени. За 2008 г давностния 5-годишен срок изтече през 2013 г, но вземанията не са погасени по давност.
Може ли това да стане през 2014 г - за двете години /2008 и 2009/
Като документи достатъчно ли ще е решение на собственика, като се посочи причина -изтичане на давност и естествено опис на фактурите за двете години наведнъж
в крайна сметка едно и също физическо лице ме упълномощава, но не съм писала,че е вече ЕООД а съм подала като ООД
замислих се и за годишното приключване отсега - две декларации ли ще се подават
моля за мнение и съвет, да не съм направила някой голям гаф
ООД с двама съдружника. Единият съдружник продава дяловете на другия, който е бил управител в ООД-то и съответно остава управител в ЕООД. Няма промяна на името на фирмата и булстата.
Счетоводно - трябва ли да се открие нова партида за ЕООД. В смисъл приключва се до определената дата ООД-то и салдата се прехвърлят по нова партида на ЕООД.
Най-голямото ми притеснение е, че вече подадох ддс като ООД, не съм променила и пълномощното към  нап.
 

при мен е една "гола" фактура ... сега ще ги питам за стокови, протоколи и т.н
Благодаря много, явно ще бъде сборна фактура - да видим как ще я докажат!!! Шегувам се!
смущава ме текста - продажба от 01 до 30-ти. Ако е имало продажба примерно на 5-ти - кога е данъчното събитие /нали в 5-дневен срок трябва да се фактурира/
И как точно е ставала тази продажба през месеца, как да разбера в кои точно дни е имало продажба
иначе вида на стоката е записан във фактурата
моля за мнение
представиха ми фактура за осчетоводяване с текст "продажба на хххх/стока/ за периода 01.06-30.06.14" - съответно количество и стойност. Дата на издаване 30-ти, касова бележка на 30-ти,данъчно събитие -30-ти
какви документи да изискам да се приложат за да е "редовна" така съставената фактура
Притеснява ме това, че няма други продажби през месеца, месечния отчет е нулев. Няма ли да се получи разминаване с информацията от касовия апарат в НАП, ако запиша тази продажба в ддс за м май
На 31-ви е направена продажба в брой. Не е приключен касовия апарат в края на деня. Следващия месец на 5-ти, след като изисках документите ми носят нулев отчет за м май, а продажбата излиза на 5-ти юни
Какво да правя, да включвам ли в м май тази продажба и след това за юни да сторнирам ??
Здравейте, възникнаха спорове.
1. подадена декларация по чл 29а за избор на облагане на ЗП за 2014 г се отнася само за ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЗП ??
2.ЕТ, ООД, ЕООД - регистрирани като зем производители, на които това е основна дейност /или не е основна, но извършват и такава/  продължават да се облагат по "общия" ред по ЗКПО  и не е било необходимо да се подават декларации за избор на облагане до 31.01.2014 г???
наложи се да рестартирам всичко, но ги прие... сега да видим резултата! Благодаря на всички и хайде малко почивка вече !!!
направих нова дискета с код корекция на 1 и 6.  и при подаване ми излиза "no file chosen"
не разбирам какво трябва да премахна -
За м март съм подала два пъти декл 1 и 6 на различни дати. Данните в тях са едни и същи. Какво се прави за да остане само единия запис на декларациите