Изградена оранжерия за зеленчуци преди две години. Записана като ДМА и се начисляват амортизации. Към момента са набрани разходи за подобрения и увеличение на размера
1.Като два отделни актива ли да се заведат в амортизац план или да се увеличи стойността. 
2.Трябва ли да има решение на ООД-то за приемане на това увеличение на стойността
Какъв трябва да е статута на помещение за да се използва за извършване на счетоводни услуги. Задължително ли трябва в разрешителното да е посочено, че може да се използва за офис - в случая пише търговия с промишлени стоки
Да разбирам ли, че мога да платя наем за няколко месеца наведнъж през м. май. Удържам и внасям полагащия се данък. До края на 2-ро тримесечие /юли/ подавам декл по чл 55,
притеснява ме това, че е трябвало да подам декл по чл55 за начислен данък за ноември и декември
Да не говорим за месеците от началото на 2013.
Здравейте!
 ЕООД има договор за наем на мпс от физическо лице от м ноември 2012. Не е плащано по него но са отчетени разходи за извършена работа с мпс-то.  Наема е в размер на 100 лв,но кашата май стана голяма
Моля, дайте съвет как да се излезе от ситуацията.

Болничен с дата на издаване 25 март,представен във фирмата днес 17.04, и днес се носи в НОИ - какво ще стане с него, кога ще бъде изплатен
Ще има ли санкции
изключват ли се  при изравняване на осигуровките
директно ли в 123. В годишната декларация къде се посочват тези суми, мисля че се изключват при изравняването на осигуровките. Моля ако някой е имал такова нещо да сподели
полско производство на  зеленчуци/домати/ за единица площ
Здравейте!
ЕТ -регистриран земеделски производител. През 2012 е получил държавна помощ от фонд "земеделие" -de minimis. Постъпилата сума е отразена в с-ка 714/приход от субсидии/
Как се приключва в този случай тази сметка. Има ли право на данъчно облекчение
Направих проверка с програмата на нап. Излиза фатална грешка, явно трябва данъчна основа за да изчисли "правилно" процента ддс
как ви операции да взема, обсолютно зацепих
Спешно ми е, моля за коментар!
Здравейте!
Фактура за закупена стока, на която искам да отложа ползването на ддс за следващ период осчетоводявам така
в текущия месец - Дт 304 -100,498-20 / Кт 401 -120
в следващ период Дт 4531-20 /Кт 498-20
В следващия период  в дневника за покупки,съответно в декларацията  не излиза данъчната основа за този отложен ддс.
Мога ли така да осчетоводявам отложения ддс или да включа още операции,притеснява ме това, че няма да се отрази данъчната основа и в двата периода.
 

                       
Как да попълня декларация по чл 50 за ползване на облекчения въз основа на представено удостоверение за платена застраховка живот
и по-точно - облагаемата сума от други доходи/трудов договор/ се намалява с 10% от платената застраховка.
Така ли е...
Предполагам, че това е само за таблица 1.
В таблица 2 пише ли се нещо в колона 3
Здравейте! Много се затруднявам при изготвянето на таблица 1 и 2 за определяне на окончателния размер на осиг вноски
ЕТ е на патент. Осигурява се на 420 лв През февруари има 9 р дни болнични. Облагаемия доход  за годината е 4800 лв Няма други доходи.
От указанията не мога да разбера в кои колони кои суми се отразяват.Много моля за помощ     
Благодаря за послеписа, но нямаше нужда от него.
Може да е много елементарно, но знае ли човек кой въпрос е достоен за внимание.Ако нещо ви е раздразнило, просто не отговаряйте!
Надявах се да разбера при вече така извършено плащане какво да се прави нататък.
Опитах се да разгранича нещата като СОЛ на ЕООД-то и физическо лице. Не може да издаде фактура за тази услуга, дейността на ЕООД е друга.
Здравейте! Собственик на ЕООД  се самоосигурява като такъв  на 420 лв.
Сключил е "граждански договор за счетоводно обслужване" като физическо лице с друга фирма за 100 лв на месец, като в договора пише, че сумата може да се изплати наведнъж  за всичките месеци след протокол за приемане на извършената работа. За 2011г  изплатени са 900 лв през април 2012 /чисти / без никакви удръжки.
1.Има ли някакво нарушение относно деклариране и удръжки от страна на фирмата
2.Достатъчно ли е фирмата да издаде служебна бележка за изплатени 900 лв, и да декларира това в НАП с декл 73.а лицето да си декларира този доход с годиш декларация за 2012