Опитах се да разгранича нещата като СОЛ на ЕООД-то и физическо лице. Не може да издаде фактура за тази услуга, дейността на ЕООД е друга.
Здравейте! Собственик на ЕООД  се самоосигурява като такъв  на 420 лв.
Сключил е "граждански договор за счетоводно обслужване" като физическо лице с друга фирма за 100 лв на месец, като в договора пише, че сумата може да се изплати наведнъж  за всичките месеци след протокол за приемане на извършената работа. За 2011г  изплатени са 900 лв през април 2012 /чисти / без никакви удръжки.
1.Има ли някакво нарушение относно деклариране и удръжки от страна на фирмата
2.Достатъчно ли е фирмата да издаде служебна бележка за изплатени 900 лв, и да декларира това в НАП с декл 73.а лицето да си декларира този доход с годиш декларация за 2012

Здравейте, в случай, че се изплатят по-големи командировъчни  от двукратния размер как стават нещата?
Примерно 80 лв дневни.
с командировъчна заповед надлежно оформено се изплащат 80 лв от ЕТ "Х" на физическото лице Х. приема се за разход на фирмата двукратния размер, а за разликата се подава справка 73 в НАП за изплатен доход на физическото  лице /ще се обложи с 10% и съответните осигуровки/
Год. декларация по чл 50 ще бъде с приложение 2 за стопанската дейност на ЕТ, и приложение 3 за извънтрудови доходи на физическото лице
Правилно ли разсъждавам, не съм имала такъв случай а трябва да изберем най- добрия вариант.
Благодаря! Ще опитам да спася нещо..
Дайте съвет моля...
Здравейте! ЕТ е сключил договор "търговски пълномощник " за дистрибуция на стоки. В договора признават разход за гориво /което префактурират/ до 50 км изминати. Реално той изминава 2-3 пъти  повече.
Може ли да отчита разход на гориво извън посочения в договора, като се има предвид, че автомобила е служебен и има ли право на дневни
Изобщо може ли да покаже други разходи,които са свързани с тази дейност но не са посочени в договора
Здравейте! Служителка е назначена с трудов договор на 15.01 На 25.01 излиза в болничен за гледане на малко дете  за 10 дни. Преди това е осигурявана от друга фирма и няма прекъсване в осигуряването
Има ли право на обезщетение за този болничен
Моля ви за коментар...спешно ми е
Здравейте!
ЕТ е сключил "Договор за търговски пълномощник" с Нестле за продажба на продукти. ЕТ пуска фактури за получени комисионни  и бонуси.
Как ще стане облагането? Според мен не е патентна дейност и трябва да се облага по общия ред, но моля за вашите мнения
В началото затова цитирах точно какво е записано в ДУ, не е трудов,  но от там нататък не знам какво
Как да се определи размера на възнаграждението по ДУ. Става ли с анекс към договора да се определи, че ще управлява  1 или 2 часа на ден за определена сума
фирмата е ЕООД. Няма съдружник.
Да, точно така! Те са съпруг и съпруга! Искат единия като "собственик" да се самоосигурява на 420, а другия да "управлява" без възнаграждение.
Здравейте! Моля, да ми помогнете да взема правилно решение относно осигуряването на "управителя" на фирмата. Сключен е "Договор за управление" в който в раздел "предмет на договора" пише
чл 1 "търговецът"/има се предвид собственика на ЕООД/ възлага, а "управителят"/друго лице,не е собственика/ приема да извърши необходимите действия по управлението на фирмата на "търговеца"
чл2 "търговецът" и "управителят" се договарят при извършване на работата, в договорения срок да се изплаща на "управителя"възнаграждение в минимален размер, което ще бъде определено допълнително при започване дейността на фирмата
1. може ли в момента на започване на дейност на фирмата да се изготви анекс към този договор за управление и контрол  БЕЗ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
2. ако трябва да има възнаграждение може ли да бъде произволно избрана сума, примерно 100 лв или 150 лв /фирмата е малка/или трябва да се осигурява върху МОД за управление на дейността
Благодаря! Има ли още нещо с което трябва да се съобразя. И двете фирми са регист по ДДС
Съпруга има ЕТ-упражнява дейност в магазин. Съпругата има ЕООД  - и ЕТ/съпруга/оставя ЕООД/съпругата /да продължава същата дейност в магазина. Наличните стоки с опис и фактура се продават от ЕТ на ЕООД. Каква надценка да сложим на стоките, или някакъв съвет
фактурите са от доставчици. Притеснява ме ако направя корекциите в януари, при евентуална проверка да не ми признаят ддс по дублираните фактури и да се окаже, че не сме внесли правилното ддс за декември.
Моля за помощ! В дневника за покупки за декември сме дублирали фактури, а други не сме включили. Стойността не се променя.Дайте съвет - така ли да ги оставя и да коригирам дублираните със знак "-" за януари, или да подавам коригираща декларация.
Точно това счетоводно самообслужване нещо ме гложди...
няма такова изискване за компетентното лице ако е собственика