Става дума за стока, която е закупена от нас,но е предназначена за ползване от друга фирма. За закупената от нас стока е издадена фактура, при която е ползван данъчен кредит, платена е по банков път ....Сега искаме да я префактурираме на друга фирма....Досега не съм го правила и затова помолих за помощ дали не бъркам някаде ...При префактурирането начислявам ДДС и мисля стойностите да са ми 1:1 с тези от фактурата със закупената стока...Правилно ли е ?

Става:)))) давай!
Към НАП - нали те твърдят, че има задължения.
И към общината (ПАМДТ) - за данъците за имота.
elistojanovska,
На какво основание е преобразуван финансовия резултат? / намален е с отчетения приход/
Дарение??
Длъжни сте да го внесете с изплащането на заплатите. Това са пари на работниците, а не на работодателя, за това и го показвате в Д6.

Длъжни са да го удържат при изплащане на заплатите, а да го Внесат - до 25-то число, следващо месеца на изплащане на заплатите - в цитирания случай - до 25.02.2013 г.
lorenca, благодаря!
Сега се сетих още нещо, на 15.01 имаме внесен данък в-у разходите за м.12.2012 год. За него трябва ли да подаваме някаква декларация или не е необходимо?
Не, има ги отделени в ГДД за 2012.
Здравейте, благодаря Ви за отговора, но ако съм внесла вече данъка за м.01 и м.02 какво да правия, няма как да го внеса на куп м.04. Моля за помощ как да процедирам.

Разбира се, че до 30.04. няма да внасяш отново вече внесените суми. Те са си вече там. Само декларация по чл. 55 подаваш.
Здравейте, моля ви за отговор: Наем за м.12.2012 год. - изплатен на 19.12, съответно тогава е внесен и дължимия данък. В крайна сметка трябвало ли е да подам декларация по чл.55 или НЕ?

НЕ.
здравейте, тези фирми който са освободени от месечни и тримесечни авансови вноски трябва ли да декларират прогнозна печалба в ГДД по ЗКПО?

Само ако искат по  желание да внасят тримесечни вноски.
Иначе я пропускайте тази таблица.
eli_nik, само при драстична промяна в списъчния брой на работещите, на работните места, подай декларация.
Иначе само уведомление.
SBR,
втората табличка - разбий тотал плащанията и постъпления по направления- да се засичат тоталите с ОПП.
Пиши кои плащания/ постъпления в коя колона се чудиш да сложиш.
Най- ми е сладка последната - целия останал свят хаха;)
Съзирате ли "облекчението", което се постига по този начин? :smile1:

Не, не съзираме.
 Съзираме огромната тежест върху данъкоплатеца.
Един код. Срещу една декларация, за която се носи отговорност при невярно декларирани и ненавременно подадени данни.
Както и поредно разширяване на кръга на задължените да декларират нещо си и то текущо, а не само годишно.
Не "нямат право" - могат, но има лихви и санкции.
Всичко може в живота, въпросът е какви са последствията.
Д 6 С КОД 3 за ДДФЛ следва да се подаде след като платят заплатите.
Ще са го удържали (на хартия).
А кога ще го внесат в бюджета - не ги знам.
Така ли мислите?
А случайно да забравяте, че заплати не могат да се платят без да е платен ДДФЛ?

Сериозно?  Ми те хората да са умрели от глад без заплати досега.
Няма как ако не е платен ДДФЛ да подадете с код 3.

с код 3 се подава за изплатени заплати, а не платен ДОД.
ДОД може и още 20 години да не платят.

   dora petkova, няма значение кое действие ще извършите първо.
Колеги, видяхте ли новата електронна справка на НАП? Активна е от петък (15.02).

Освен справка за Задължения, вече има и Справка за извършени плащания, преведени по сметки на НАП и погасени задължения с тях. Виждаме я с електронен подпис. С ПИК не се вижда засега. (Допълнено: В основното меню Е-услуги с ПИК тук https://inetdec.nra.bg/pikservices.html я няма като линк. Но след като се влезе с ПИК в друга справка, то в меню Услуги се вижда и тази справка.)

Първите впечатления са, че обръзванията не съвпадат с нашите, имаме надплатени суми ... разглеждаме я все още фирма по фирма. Интересно, че новина за пускането на тази дългоочаквана справка липсва в Рубрика Актуално на страницата на НАП.

Хубава седмица!

Пуснаха ни мейли от НАП, че пускат справката.

Каква стана тя?
Нали РЕДОВНИТЕ фирми пак щяха да са си ОК, даже супер с ЕДинната сметка?!?
И пак не са пълни двете страни на медала - липсват надвнесени суми по ЗКПО.

Само дето си загубихте времето да чистите задължения преди Коледа.

НАП нищо не изчислява.

Колкото декларирате в Д 6 - толкова търси превод.

В НОИ справките излизат стотинки разлики, но няма значение.
То и в предишния вариант на КСО пак беше записано, че осигурителните вноски се внасят за всеки месец по отделно, но ги внасяхме и на куп. Не виждам,  защо сега да не може? :(

И висваха за първите месеци неплатени, а за последния - надвнесени.  И поради това сега ни търсят едни недължими лихви.
А сега както няма периоди - служителките се дзверят къде има съвпадение на цифри и сборове, за да направят обвързване.
margy2002,
има някакви основания питанката ти.
Намира се да ни искат някви данни, според Указания;)

За тези, осигурени на МАКС Осиг.доход на друго място - има основание за подаване на д1 само с дни, зачетени за Остаж, без суми, и то голямо основание - лицето така или иначе е осигурено за месеца. Доходи, стаж, дни на две и повече места - имат значение при пенсиониране (там 4 за 5 г напр.), текущо имат значение при настъпване на временна неработоспособност.

Но лице, получаващо възнаграждение по извънтруд. правоотношение с осиг.доход под МРЗ - не му се внасят осигуровки, не е осигурено за месеца - няма за какво да се подава д1.
   akacia, да и в Бар код декларацията не попълвай нищо. Остави я празна.