Таня-ЛС, има значение.
Фирмата ако е платила на 28.12.2012
ще й заведе доход за 2012.
А лицето ще го получи по банков път в 2013.
Но това, че фирмата е платила осиг. и ДОД само не й дава основание да пише в бележката дохода за м.12, факт.
Колко в началото на м. 01.2013 получихте заплатата за м. 12.2012?
На 02.01.2013?
Делфи, не се тормози да търсиш логиката. Понякога не всичко, което е логично е правилно.

Сега ново 20. На една колежка и казали от НАП да не бързат да подават Д6, защото умували и за 12.2012 да се декларира с код 5 и понеже до 25.01.2013 имало време можело да има ново обновяване на програмата им.
 :slap: :tease: :russian_roulette:

Това не е ново 20, експертите!
Какво ли ще излиза след като се появи .... :hmmm:
Само тези лица се осигуряват по този ред, само за тях биха били относими праговете респективно в хотелиерската, шивашката промишленост в зависимост от това коя е преобладаващата икономическа дейност на това дружество. Но в никакъв случай по този ред не би следвало да се осигурява управителят на хотела, сладкарницата или шивашкото ателие", каза тя.


Защо говори глупости?
И за Управителя на Дружеството, и за Управителя на хотела си е един и същи МОД. Само алинеите в Кодекса се различават.
И въпросът е при какви условия ще търсят МОД за Управителя-представляващ.
Колеги,от НАП ме посъветваха да си подаваме първо декларацията и след това да си плащаме данъците за да знаят какви пари да си дръпнат от кюповата сметка.

Да си го запишат в законите това болднатото.

И чета нов термин има - КЮПА  ;D
до 15-то число на месеца, следващ месеца на представяне на болничния лист от служителя.

:-)

Може и днес - Нали:
А на мен вчера в Софийското НОИ ми приеха и болничен  за януари /от 03.01-07.01.2013/.
малка злина ли е, че ни съобщиха на 09.01 да платим и декларираме на 10.01?  А защо да не се признава?

Разходи, представляващи доходи на местни физически лица
Чл. 42. (1) Разходите на данъчно задължени лица, представляващи доходи на местни физически лица по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които не са изплатени към 31 декември на текущата година, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане.
(2) Алинея 1 не се прилага за разходите, представляващи:
1. основно или допълнително трудово възнаграждение, определено с нормативен акт;
2. доходи на еднолични търговци.
(3) Непризнатите разходи по ал. 1 се признават за данъчни цели в годината, през която доходът е изплатен, до размера на изплатения доход.

Виж и целия член 42 от ЗКПО.
да, но това е вариант за избягване на тази лудница със срок 10.01.2013

Ти избираш злините - данъчно планиране;))

идеята е да пусна сметки за изплатени суми в 01.2013г за услуга по ГД в м12.2012г. и да избегна деклариране на Д55 и внасяне на ДДФЛ до 10.01.2013 г. Все пак водещо при ГД е плащането....

Да така ще е .
Но няма да е данъчно признат разход в 2012.
Докога трябва да подам болничните от м.12,2012?

До 15-то число на месеца, следващ месеца на представяне на болничния лист от служителя.
Въпросът ми е мога ли да начисля разхода за дохода по ГД в 12.2012, а да го изплатя и удържа ДДФЛ в 01.2013г.?
Начислявам разход по ГД в м.12.2012, плащам дохода по ГД и удържам ДДФЛ в 01.2013. Авансовият данък-плащам, а Д55 декларирам до 30.04.2013г? Прав ли съм? Питам, защото в § 60 от ПЗР на ЗИД ЗДДС е казано данъците, дължими за доходи, начислени/изплатени до 31 декември 2012 г.

Прав си.
Начислени/ изплатени пишат, защото декл. чл. 55 вече ще се подава за всякакви данъци - а някои от тях са на принципа на плащане, други на принципа на начисляване.
lorenca, точно чаках да напишеш нещо такова  :wave:
Виждам, че си "фен" и на СУП, и на НАП, и на единната сметка, а преходният период 2012-2013 ти е любим момент!

Но нека да направим нещата по-ясни, че лудницата е пълна. От съседната тема виждам, че има хора, за които тази новина в сайта на НАП е силно изненадваща, а ние тук нищим въпроса от миналата година.

И как ги правим по-ясни - чешейки клавиатурата?
Много са в час в НАП, да - връщат да носиш старата бланка (защото не са и чували че има нова) за деклариране на данък по извънтрудови правоотношения.
Колко ли време кашони с декларации ще отлежават преди да се вкарат някъде.
Т.е. за пореден път правят луд народа. И това е облекчение за бизнеса.
Само счет си нямат лоби :(
Няма ли да излязат със Становище (не новинка),
откъде измислят и прилагат срокове и бланки на декларации от влезлите в сила промени от 01.01.2013 г.
за данъци до 31.12.2012 г ?

И защо посочват срокове, както им дойде?
Пък 10-ти, пък 25-ти, пък 31-ви.

Няма ясни разпоредби за преходния период. Така че - стачка, да си обвързват СУПата както могат (и без това не го владеят).
не, на лицето му се начисляват и отдържат осигуровки и ддфл за негова сметка.
Така че мисля че е ще да е на ред 1 кол.4

Хехе, яко.   То винаги потърпевшо е лицето.
Въпросът е кой удържа и внася.
Когато лицето само си удържа и внася - тогава - колона 4.
Когато платец е фирма/ самоосигуряващо се лице - колона 3.
нещо не ми звучи разбираемо указанието - "2. В т. 3 се отбелязва периода за който се подава декларацията (година и съответното тримесечие) или (година и съответния месец). Това е периода през който е възникнало задължението за определяне, удържане и внасяне на дължимите данъци." - определянето и удържането на данъка е през декември 2012, а задължението за внасяне е през януари 2013. с кое трябва да се съобразим в случая?

Е, откога пиша, че са описани три случая и не е ясно:)

Пиши си 12 месец 2012.
Срокът е 10.01.2013. Няма да имаш лихви.
 :hi: от НАП ми казват, че първо се подава декл.55 ,, с която се задължаваш да платиш данъка и след това правиш плащане съответно вече за тримесечие.

Както ми изглежда резонно  - първо декларираш какво плащаш, после плащаш.
Преди години така беше за ДДС декларацията - плащане след подаване.
 Може би ще го направят да се виждат и надвнесени суми, които да се използват за последващи задължения - иваче би се обезсмислила идеята на единната данъчна сметка.

Да, още декември бяха обещали втора онлайн справка (освен за задълженията) - за висящите ни преведени суми.
Уви - пуснаха ни текст - имате неуточнени суми, заповядайте в офиса ни:(
не по-малко от МРЗ-310ЛВ
Ще стигнем размера на лизинговата вноска - добро число, да;)
Само че - на 8 часов ден ли ще е счетито, че МРЗ:)
Аз се замислих в крайна сметка защо е регистрирана тази фирма? Само за да дръпнете ДДС-то ли?

:-)