Какво по-точно ще подавате? На СОЛ? На работници? Подаването на д.1 и д.6 е през фирма.
1. Не
2. Да - до 30.04
3. Без "или". Лицето наемодател подава декларация по чл.55 за дължимия данък за всяко тримесечие и внася данъка в определения срок
4. Може някакъв вид разписка
5. Да
Ще дам пример с конкретния случай - за м.април - 11 отработени дни и 9 дни болнични:
- в кл.17 - 189.00 лв. (420.00 (минимален осиг.доход за СОЛ) : 20 р.д. х 9 р.д. болнични)
- в кл.18 - 4.8% (здравни осигуровки за болничните)
- в кл.21 - 231.00 лв. (420.00 (минимален осиг.доход за СОЛ) : 20 р.д. х 11 р.д.)
забележка: тук съм посочила минималния осигурителен доход за СОЛ, но ако е друг - се изчислява на същия принцип
- в кл.34 = на кл.21
Имам проблем с болничния и осигуровки за Април. Самоосигуряваща съм и въведох че дните за осигуряване т.16 са 20, т.16.1 11 отработени и т.16.2 9 в нетрудоспособност. Но сега виждам, че в системата на НАП всноските по осигуровки са сходни с другите месеци, когато съм отбелязвала пълния брой дни изработени. Как да действам?
Не разбрах какво Ви е притеснило?
На пръв поглед - всичко е ок. Освен да проверите отново минималния осигурителен праг на длъжността.
А какво сте посочили за часове - т.16.7?
А първите три работни дни от болничния, които са за сметка на работодателя?
Върху сумата, която плаща работодателя се дължат осигуровки, но няма данък.
Нали отпуската по чл.167 се води пак отпуск по майчинство

Не. Не е майчинство. Това е неплатен отпуск за гледане на дете.
А кога е платена заплата му за м.март?
Данъкът в декл. 6 за м. март е този, който се отнася за м. февруари и е удържан през м. март. Греша ли?
Коригираният данък в декл. 1 за м. март ще намери отражение в декл. 6 за м. април, която още не е подадена.

 :good:
Как така няма да има промяна? А данъка?
Това ваше работно врем малко прилича на сумарно отчитане.
Старото прил.12 за промяна в обстоятелствата се попълва от Вас и старата фирма го представя в НОИ в 3 дневен срок след настъпване на обстоятелството. От новата фирма си попълвате от новите прил.8 и го представяте на работодателя си. Те ще си го представят в НОИ.

Защо да се попълва и подава старото приложение № 12? Достатъчно е фирмата да представи приложение № 10.
За 2002 год. ще се наложи да ползвате стара версия. За 2003 год. може да ползвате в момента действащата.
За всеки месец. Няма такъв вариант - общо за 12 месеца.
Така е с приложение № 12. Аз съм си изтеглила бланката и съм си попълнила данните за съответната фирма. Разпечатвам когато имам болничен като коригирам брой и дата.
Шефът да вземе решение за сума под 10000.00 лв.
Вие какъв болничен ще представяте в НОИ? За общо заболяване?