До колкото разбирам Вие сте му удържали и внасяли осигуровки по ГД, а не е трябвало, защото той е бил СОЛ, но не е декларирал това пред Вас. Би следвало да заличите подадените за това лице д.1, да коригирате д.6 и внесените от Вас осигуровки ще останат по Вашата сметка като надвнесени (недължимо внесени). Трябва да преведете парите на лицето и той да ги внесе по сметките в НАП.
Ще има право когато придобие изискващия се за това стаж от 12 месеца, осигурена за фонд Общо заболяване и майчинство.
Как изготвихте д.6 - с програмата на НАП? В нея посочихте ли физическите лица като осигурители с трите имена и ЕГН?
Не ги приема може би, защото е след срока за подаването им.
Трябва да поставите отметка, че липсва основание за подаване на д.1.
Може би тук е разковничето - "годишни Д6 за 2014 по ЕГН"  - и как по-точно направихте това?
Последното изречение не го разбрах. След като купувача не е регистриран по ДДС издавате си фактура с начислено ДДС.
Защо Ви е декларация? Управителят нали е казал, че фирмата не е регистрирана по ДДС.
Преди години (много години назад във времето) първия болничен задължително се плащаше целия наведнъж с идея майчето да има парички, за да посрещнат новия член на семейството. Нямам представа каква е сега идеята .....
Здравейте, искам да попитам кога се изплаща 45-дневният болничен преди раждане?!

Какво имате предвид под "кога"?
До 15 работни дни след представяне на болничния от работодателя в НОИ.
Щом сте СОЛ - няма осигуровки и данък по ГД.
Няма д.1. Няма уведомление - това е граждански договор, а не трудов.
Декларирате във фирмата на баща си, че сте СОЛ.
Декларация по чл.55 ще подадете Вие в срок до 31.07.2015 год. и в същия срок ще внесете авансовия данък. Той се изчислява след намаление с признатите разходи - 25% и с внесените като СОЛ осигуровки.
Ставката за авансовия данък е 10%.
Все пак трябва да разследваме след като лицето е било назначено по програма от БТ как е назначено - чл.68, ал.1, т.??
Разликата при тези болнични е, че няма дни за работодателя, а всичките се плащат от НОИ.
Щом няма да има дейност - няма да се осигурявате.
И според мен това Ви е грешката - трябвало е да подадете д.1 и д.6 едновременно.
При попълване на д.1 в кл.7.1 да не отбелязвате "К" (корекция)?
Какво наложи тази промяна на д.6?
Ако не се налага подаване на д.1 трябва да се отбележи, че няма основание за подаване на д.1.