Няма да имате проблеми. Спокойно.
Благодаря,сега ще го потърся това указание.
Имах предвид ,че трябва да подам Д1 с код 23.Обаче сега го погледнах този код-той е за СОЛ,който е избрал да подава Д1 еднократно,а моя не е избирал да подава еднократно.
Ох,голяма каша съм надробила.

Споко. Винаги се намират лъжички ... за кашата:)
Мноооого интересно питане.
Според мен останалите дни - в кл.16.4 и само здравно.
Но това е само според мен.
Писмо № 62-00-30 (91-00-77) от 3.04.2000 г. относно осигуровките върху доходи от авторски възнаграждения
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

Защо? Има указание за инсталиране.
http://www.nap.bg/page?id=153
До навършване на 6 месеца на детето - няма начин.
Никой не Ви иска тази информация . за датите. Да не би да работите със стара версия на програмата?
Така и не разбрах какво Ви изненада след като сте получавали нетна заплата след удръжки в размер на 260.00 лв.
От подписването на договора.
Как го изтеглихте от НАП? То си има програма за уведомления. С този подпис подадени ли са необходими заявления и уведомления?
Това е често срещана практика, защото предимно в малките частни фирми осигуровките, които се водят, че са за сметка на работника се плащат от работодателя.
Сега остава да посочите сумата за приспадане за ДДС-то за м.09 в кл.70 - 56.81 лв., в кл.80 - разликата за възстановяване - 167.55 лв. и да попълните справка приложение № 6.
Хайде пак - напишете когато е подавано ДДС-то за м.август посочена ли е сумата за приспадане - 97,63 лв. в клетка 70?
Не е необходимо да се посочват дните.
Ще трябва да се подава д.1 и д.6. Ще се начисляват и внасят осигуровки, след приспадане с 25% признати разходи. При плащане през І-во, ІІ-ро и ІІІ-то тримесечие се удържа данък, който фирмата трябва да декларира с декларация по чл.55 - в определените в ЗДДФЛ срокове. За ІV-то тримесечие - не се удържа данък, а лицето внася ГДД и данък до 30.04. И справката по чл.73 - до 30.04 ще се подава.
Не е имало основание за възстановяване с ДДС-то за август.
Когато е подавано ДДС-то за м.август отразено ли е приспадането в кл.70?
Сега малко по-подробно:
1. с ДДС-то за внасяне от м.август е приключила процедурата от м.06 и приспадате от м.07 - 53,80 лв.
2. от м.07 започва нова процедура с ДДС за възстановяване - остатък - 224,36 лв.
3. след като приспаднете ДДС-то за внасяне за м.09 - 56,81 лв. трябва да посочите сумата от 167.55 лв. в кл.80  за възстановянае и да попълните и подадете справка приложение № 6.
Няма как да се подава една декларация 1 за двамата. Всяка си е за отделно лице и ЕГН.
Не е лошо да попрочетете малко - наредба Н-8, КСО, ЗДДФЛ.
А какво се случва с останалите 1000.00 лв.?