Защо трябва да се регистрирате като самоосигуряващо се лице за втората година?
Поредната пародия на нашите управници.
Регистрира ЕТ. Прекратява регистрацията на ЗП-то и регистрира ЕТ като ЗП.
Защо да не са равни? Има ли работено на по-малко от законноустановеното работно време - 8 часа?
Защо трябва да е заедно с д.1? Няма ли да се получи с отметка на - няма основание за подаване на д.1?
С този граждански договор дори да се запишете на борсата няма да имате право на обезщетение, защото при тях няма осигуровки за фонд Безработица.
За 8.53 лв. изобщо не бих си разбутвала "прекрасното" настроение от промените, които ни сътвориха управляващите. Включвайте го във февруари.
Малко трудно може да се отговори на въпроса Ви. В най-лошия случай размера на обезщетението би било 340.00 лв. Това за борсата не ми стана ясно.
Нямам идея какво ще се случи, но предполагам, че може да бъде отхвърлена.
Нямам идея какво ще се случи, но предполагам, че може да бъде неприета.
Ще получавате обезщетения след придобиване на необходимия осигурителен стаж от 12 месеца. До тогава - в Социални грижи - помощи.
То има толкова варианти, че се чудя как да формирам отговора си. Може би трябва всеки случай да се разглежда индивидуално. Има ГД с осигуровки и без осигуровки. Има ГД с удържан и внесен от възложителя данък. Има ГД с данък, който декларира и внася изпълнителя. Варианти .. бол.
Тогава,аз какво ще подавам в Д55?

Нищо.
Ако има осигуровки, защо не д.6?
За да не изпадаме в празнословие бихте ли ми казали договора за наем с кого е сключен - с физическо лице или с фирма?
Да де, но с това кредитно (което предполагам, че е покупка) ще е по-голяма сумата за внасяне. Каква е сумата на ДДС-то по кредитното?
Какъв Ви е резултата на ДДС за м.януари?
Здравейте! И аз искам да попитам нещо, нали сте написали , че в Таблица 2 се вписва само придобитият доход, аз съм от стараната на наемодателя. Въпроса ми е аз само таблица 2 ли трябва да попълня? И при мен случая е, че помещението е отдадено под наем от октомври, т.с. четвъртото тримесечие и не е внасян данък от наемателя по погрешка. Сега следва аз да попълня само данните от бележката на реда на четвъртото тримесечие в таблица 2, нали?
И да посоча в декл. по чл.50, че дължа данък и да го внеса после.
Благодаря за вниманието

Защо пишете, че не внасян данък от наемателя по ПОГРЕШКА? Каква е грешката?
Според мен трябва да попълните таблица 1 и да посочите придобития през ІV-тото тримесечие доход и данък - нула лева.