Не се притеснявайте. няма да се дублират задълженията. В д.6 се включват дължимите суми - внесените авансови през месеца + сумите за довнасяне (ако има такива) по ГДД.
Правилно е. В кл.1 посочвате 1 и попълвате всичко само за това лице.
Не сте ли закъсняли малко за януари и февруари? Или ще декларирате данъка?
Не, защото се подава на име и ЕГН.
В случай, когато имате да подавате информация за няколко месеца или за трудови и граждански договори - с различни кодове за вид плащане на т.8.1.
На двата въпроса - да.
Потърсих малко информация и попаднах на това. Сега като чета разните указания ми се струва, че не трябва да подавате декларация.

Погледнете тук и Вие.
http://www.gli.government.bg/page.php?c=117&d=598

Извинявам се, че с първия отговор съм Ви заблудила.
Ако до м.март е имало назначени работници във фирмата - да.
Подаваш отново с всички данни, като включиш изпуснатите. Новата справка замества старата.
Включвате сумите в справка по чл.73, код за вид плащане 02 без ДДС-то.
(7) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.;отм., бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.; предишна ал. 4, изм., изцяло бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм. изцяло, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.; доп., бр. 68 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.; предишна ал. 5, изм., бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Декларации образец № 1, 3 и 5 не се подават за коригиране и заличаване на данни след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности. Декларация образец № 6, подадена от лицата по ал. 3, т. 1, може да се коригира до края на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията. Декларация образец № 6, подадена от лицата по ал. 3, т. 2, т. 3 и 4, може да се коригира до изтичане на срока за подаването й.
Възложителят е удържал осигуровките. Лицето не е декларирало, че е СОЛ.
Имам си чуденка и реших да я споделя. Попълвам ГДД на регистриран земеделски производител. През 2012 годината ежемесечно се осигурява върху 240.00 лв. През годината има и граждански договор, по който след приспадане на признатите разходи, ако сумата е над МРЗ има удържани осигуровки. Според Вас трябва ли да попълня таблица 1 и 2? Трябва ли да посочвам сумата по ГД в месеците под МРЗ?
Не отговорихте за датата на т.18. В двете декларации една и съща дата ли е посочена?
с код 01 ли?

Не. Субсидиите ще посочите с код - 03.
Въпрос на личен избор. И двата подписа ще Ви вършат работа. Може би трябва да се погледне от финансова страна, кой вариант е по-удачен.
Също в таблица 1 ще посочите и субсидиите.
160/21 /база март/= 7,62*5 /ПГО/=38,10*10%=3,81-38,10=34.29 лв.

Разбрах. То изчислението е пълно:)
Тази сума от 34,28 лв. и аз не успях да я получа.
Да. Правилно е. Посочвате само осигуровките на лицето като СОЛ.