Допустимо ли е при условията на работа от разстояние, работното време на служителя да приключва след работното време на фирмата работодател?
Извинявам се неясно съм се изразила - дневният им размер е по наредбата, но поради продължителността на командировкана над 30 дни не им е редуцирана сумата с 25%.
Как следва да се третират командировачни, които не са намалени с 25 % при командировка над 30 дни? Размерът им е наредбата.
Обърква ме, че хем не превишават двукратния размер, хем от друга страна не е спазено изискването на наредбата.
В дружество А, където е натрупало задълженията е нямало личен труд, но в сегашното полага, т.е остава положението да се внасят от къде си избере.
От тук изхождах чл. 42 на ЗДДФЛ:
(2) (доп., ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Месечната данъчна основа се определя, като облагаемият доход по чл. 24, начислен за съответния месец, се намалява с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване или за задължително осигуряване в чужбина. Месечната данъчна основа на самоосигуряващи се лица за доходи от трудови правоотношения по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби се определя, като облагаемият доход по чл. 24, начислен за съответния месец, се намалява с авансово внесените чрез дружеството осигурителни вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.
Благодаря, точно тук попадам. Т.е възможно е /според очакванията кой вид доставки ще имат превес/ да се избере дали да ползват или да не ползват ДК и след започване на дейност да коригират.
Ще се строи сграда, собственост на новосформирано дружество. Предметът на дейност ще включва както облагаеми, така и необлагаеми доставки по смисъла на ЗДДС, но дейността ще се започне след построяването на сградата.
При положение, че за определен период ще има само покупки няма как да определя пропорция за частичен ДК.
Как би следвало да се отчита дан кредит по фактурите за строителството - от една страна ако се приеме с пълен ДК, то има ли механизъм за корекция или в случай, че не се ползва ДК на тези фактури, то  в последствие ми се струва, че би било невъзможно вече да се начисли съобразно делът на облагаемите сделки? :hmmm:
СОЛ е натрупало задължения за соц. осигуряване през дружество А. От три години вече се самоосигурява през дружество Б. Размишлявам дали би било проблем да се внесат дължимите осигуровки през БУЛСТАТА на сружество Б ?
На практика ще е спазено изискването да се внесат през ЮЛ, но дружеството  няма да бъде същото с това, по време на което за възникнали задълженията.
При вас от ФЛ или ЮЛ закупихте земята?
Като размишлявам покупката и начина на продажба и по-точно облагането й ще кореспондират с правото на ДК на извършените разходи до момента.
Фирма, регистрирана по ЗДДС купува земя като УПИ, с цел строителство от физическо лице -продавач на имота.
Така за придобитият поземлен имот започват подготвителни дейности по проектиране и т.н., но сега решават, че ще продадат земята.
Въпросите са:
1. за получената фактура за проектиране имам ли право да ползвам ДК?
2. при продажбата на земята трябва ли да начисля ДДС ?
Ще ги уведомя и едновременно ще коригирам в дневника за 04/2023, не ме притеснява това. Ползван е ДК в по -малък размер от действителния, така че не е ощетен бюджета.
Покупна фактура, с право на ДК е включена в дневника с грешна размер на ДК.
Правилно ли ще бъде ако я включа в дневника за 04/2023 с разликата до реалният й размер или първо запис с грешната сума с отриц. знак и тогава  контировка правилната сума ?
Уаууу, това вече е доста солено
Сега ще им лепнат глоба и ще се научат за догодина, но как аз да разплета възела
Оххх, изядох най -важната част, че облекчението е ползвано при работодател и при двамата.
Технически не си го представям  - махам Прил 10 ли само и то ще ми го добави към дан основа ?
По грешка и двамата родители са ползвали дан. облекчение за деца в пълен размер. Идвамата са декларирали, че другият няма да го ползва ... пълен ужас. Виждам, че е предвидена глоба за случая, но има ли начин да поправя грешката още на етап подаване на деклараци :hmmm:я ?
Как да впиша в ГДД когато платец на доход от наем е ФЛ чужд гражданин, няма ЕГН, няма ЛНЧ ?
 :smile1:
Даа, приключил е само със земеделието.