В указанията пише, че 25-то число е когато възнагражденията са неначислени  а  датата на последният календарен ден от месеца , в който възнагражденията са начислени и или изплатени
Колеги, правя декларация обр. 6 за м. 2ри 2019 г и при попълване на програмата за декл. обр. 6 на НАП  при попълване на код 5, ми излиза съобщение  че трябва да посоча дата 25.03.2019 г вместо 31.03.2019 г Има ли промяна в изискванията за 2019 г , защото аз не съм прочела такова нещо
А не мислите ли че освен счетоводните фирми трябва и фирмите които обслужваме да подават такива планове. Защо се пише само за счетоводни къщи - чл. 4 от ЗМИП изрежда куп други предприятия
кАКВО ТРЯБВА ДА СЕ ПИШЕ В ТОЗИ ПЛАН
Благодаря - физическо лице е
Колеги, трябва ли ЕООД -та да подават декларации за действителен собственик. Според чл. 63 ал. 5 не би трябвало, но не съм сигурна. Каква такса ще внесем ако трябва да се подава
Колеги, направен е ремонт на алтернатор, помпа, тампони на служебен автомобил за 1250 лева без ДДС.Смущава ме сумата, но трябва да го отнеса в разход. Вие как мислите?
Моля ви, нали за дните в отпуск за таткото  - 15 календарни дни при раждане на дете здравната осигуровка е 4.8 % върху 510 лв отнесени към дните
 указанията за попълване на декларация образец 1 пише, че при корекция се попълва код "К" , но при подаване на такава по електронен път в поленцето са посочени цифри, коя цифра  е за корекция Благодаря за отговора
Как да попълня таблици 1 и 2 на ГДД за 2017 г при положение че самоосигуряващото се лице има болничен за 4 дни през февруари и целия март. Осигурява се върху 2000 лева за положен личен труд. Досега не съм попълвала тези таблици в случай на болничен лист Благодаря ви предварително
Много благодаря, Делфин!
Колеги 2015 г.оборота е над 300 х. лв. и за 2016 г съм внасяла 1-во тр. 1000 лв авансов корпоративен данък, за 2-ро трим. също , а за 3-то трим. с деклар. по чл. 88 от ЗКПО съм увеличила аванс.вноска  на 8000 лв. Печалбата за 2016 г е 111488 лв. Остават за довнасяне 1488 лв, защото 10000 лв. са внесени. Не знам какво да запиша  като сума в точка 20.2  на декларацията по чл. 92 за 2016 г Благодаря за отговорите
Благодаря, преди време разглеждах пример и там фактурата беше за цялата стойност на автомобила с цялото ДДС, притесних се че при мен не е така.
Колеги, имам сключен договор за финансов лизинг за товарен автомобил. Имам фактура за първоначалната вноска, съответно с ДДС. Всеки месец ще получавам фактури за главница, лихва и начислено ДДС /вноски по лизинга/. Това проблем ли е, след като не е начислено цялото ДДС наведнъж. Благодаря ви предварително
Колеги, имам фактура от Китай на името на фирмата за комндировкав Китай. Нали не трябва да си самоначислявам ДДС
153/159 с сумата от 4500 лв. ли да отразя?
401/503 - 2000 лв  задължение. Нямам отрицателно салдо.
Колеги разрешиха ни овърдрафт . Вече усвоихме 4500 лв от тях. Незная какви счетоводни записвания да правя по него. Моля за помощ. Знам само, че трябва да го заведа задбалансово, а после....
НАП се базира на Регламенти  883/2004 г;  465/2012 г. Има специални формуляри на страницата на НАП. Ако ви интересува ще ви напиша от къде да ги изтеглите.