То, все едно секретарката да слезе до хладилника за едно пушено филенце риба.  :wink1:
Благодаря, такава е логиката, да.
..
Но все пак - в НОИ често няма логика - иначе защо са му дали на работника тоя анулиран лист? Абе, загубена работа..
 :blush:
Работник представи два  болнични листове, като вторият е със следващия пореден номер от регистъра на лекаря.
На първият болничен лист е подчертано "Анулиране", а на вторият  - е подчертано "Издаване". Иначе - надолу всичко е еднакво като записи.
Казали му да донесе и двата.
..
Та се чудя - този първия - да го представям в описа на б.листове или не..
А и как ли да го кача в програмата - без периоди и без дни ли ..
Помагайте, ако някой е имал такъв случай  :bow:
Разделяме въпросите на две части..
1- Придобиване на автомобила.
Завежда се като актив във фирмата, Не се начислява, самоначислява и т.н. никакво ДДС. Никакви протоколи и др.глупости. В случая просто нямаме ВОП.
2- Продажба на автомобила.
Продава се както всяка една стока от фирма регистрирана в Бг  на ф.л. в Бг.,  т.е. на общо основание се начислява ДДС във фактурата със стойности по редове, съгласно Договора за  продажба на МПС.
 :smile1:
Поздравления!  :smile1:
Много труд положихте, но е имало за какво! Все пак - разума надделя над интересите на нЕкои хора.
 :good:
Така е, create - луди ни направиха с тия ЕТ и ф.л., как не го промениха тоя ТЗ.
В Германия например, срещу 30 евро в кметството ти издават документ за Firma "..." с данъчен номер и си развиваш дейност. Тая фирма не е обвързана със съпруг/а - респ. вноски, доходи, имоти, разпределения, камо ли финансови разправии при разводи  :wink1: :smile1:
А тук..  :no: :cray:
Първите две вноски не ги е внасял, не искаше даже и платежни, все отлагаше, че щял да ги внася с лихвите.
Той е само СОЛ, а и няма други годишни задължения, та си мисля че няма значение по какво ще я пусна, но не съм сигурен..
Ориентирам се към ЕИК, защото само там ми излиза тая декларация, хахаха-:)
А, според теб това отговаря ли за определението на ВОП ?
Едноличен Търговец е с ЕИК по БУЛСТАТ.
Ще му намалявам размера на третата  авансова вноска през тази календарната година, та се чудя по Булстата ли да му я пусна или по ЕГН.
По електронен път ще я пускам и гледам че я има в списъка по булстат на търговеца, а по ЕГН я няма, но някога може и да не съм чекнал тая опция..
Някой за мнение. :smile1:
Занеси 6-цата на ръка в НАП. на хартиен носител с протокол и без заявление. Вземи си само номерче за съответния отдел. Поне тук е така.
За стари периоди - искат заявление иии с.н.м...
Хубави предложения са представили гръцките власти пред ЕС.
Проблемът е със събираемостта им.
Не е тайна, че гърците, наравно с италианците, са превърнали в национален спорт неплащането на данъци и осигуровки.
Корупцията в южната ни съседка е на доста високо ниво и това проваля плановете на много предни правителства.
Относно пенсиите - през последните 5 г. - на два етапа бяха намалени пенсиите със среден процент около 30-40%.
Предлаганите мерки в пенсионната реформа ще има доста по-късен ефект.
В публичният сектор: в него са заети 3-4 пъти повече персонал, отколкото в България, при съотношение на населението почти 2:1. Тежки съкращения се очакват, ако въобще бъдат извършени в някакъв мащаб.
Приватизацията би могла да допринесе за рязко увеличение на бюджета в близките 1-2 години, но толкова. 
А защо въобще трябва да се тормозите, след като това в кавичките не е задължителен реквизит във фактурата.
Някой ден може да направят и мобилна версия на продукта-:)
Но то пък трябва и ел.подпис да е качен на телефона.. :wink1:
Да питам нещо в темата..
ЕТ - СОЛ, в осигурителната книжка трябва да нанеса сумата 26 290 лв., при максимален размер на ОД за годината 24 000 лв. Просто от дейността му като ЕТ се получава тази сума 26 290 лв.
Та, коя сума да впиша в графата "окончателен размер на ОД", разбира се разпределен помесечно.
Благодаря!
Благодаря, irenabrili ! :bow:

За сега - това е положението, както се казва.. :wink1:

Ще следим развитието да казуса.
Благодаря! Правя го и сега, но мислех, няма ли начин за нещо по-съкратено, че ми писна от тия протоколи.
Впрочем, в другите страни от ЕС едва ли правят тая процедура - тук нещо ни набутаха с това, но това е друга тема..
 :smile1:
Извършваме транспорт в рамките на ЕС по заявки на чужди спедитори, т.е. извършваме транспортни услуги в други държави. Камионите са постоянно в чужбина.
Получавам фактури от чуждестранни фирми за ремонт на камионите -  за закупени части и монтажа им /услуга/. Почти винаги са без ДДС.
Трябва ли да съставям протокол по чл.117 или мога директно да ги осчетоводявам?  :wink1: