Мерси, Мам ! :)
Някой знае ли в какъв срок идва отговор от АВ на подадени оп ел.път ГФО......или просто трябва да следим за публикуването в ТР ?
Вече подадох 2 и чакам.....ама не знам какво чакам :)
Разбирам, че касите са оборотен амбалаж. Ами, съставете си протокол за брак на наличните счупени /нищо, че не са ваши/ и ги продайте като отпадъци с ф-ра.
Ами в тоя случай нямате доходи придобити в данъчната година, нито по-късно. Значи, няма да подавате ГДД.
А, безвъзмездно ли е отстъпването?
Срещу парично плащане или обезщетение с имот?
Благодаря Ви, гаджета !  :yahoo:

Досетили сте се, че търся нещо по-кратко :)
Гледам - тема за ООД......и да не отварям друга - кажете колеги:
какво минимално записвате като  решение/я в Протокола от ОС при приемане на ГФО за предходната година. Този протокол, който е за АВ.
/Пък те собствениците после да си приемат каквито искат други решения и да си ги пишат/  :)
За сверка, така да се каже :)
Независимо, че не е "земя" - вие прехвърляте  вещни права..

ЗДДС
Чл. 45. (1) Освободена доставка е прехвърлянето на правото на собственост върху земя, учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни права върху земя, както и отдаването й под наем или аренда.

Обърни внимание на новата редакция на ал.2 - дали попадате в тази хипотеза:
(2) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Учредяването или прехвърлянето на право на строеж се смята за освободена доставка по ал. 1 до момента на издаването на разрешение за строеж на сградата, за която се учредява или прехвърля правото на строеж.

Ако да - фактура без ДДС и описано основанието за това..

пп. За мен по-интересно е продължението на това учредяване - т.е. продажба ли е или обезщетение към вас.
Може и аз да не схващам, но трябва да се конкретизирате.
Местна фирма - тук или "там"...защото края на предното ви изречение е за "там".
Възложителят на това ф.л. както какъв играе?  Само посредник-комисионер по сделката ли е или получател на цялата сума по услугата в онази страна?
Кой ще е  платеца на дохода на ф.л. и къде ?
Да, или каквото е уговорено в ИТД или КТД.  :smile1:
Точно така - варианти много.
Ако за апартамента се знае, че ще бъде продаван - разходите по 613, след завършването му прехвърлям в сметка 303 Продукция  и след продажбата изписвам стойността му ! :)
Тъй като може и да не е продаден в същият отчетен период.  :innocent:
Благодаря, irenabrili ! :yahoo:
Стигнах до тук...

един приятел - заедно с другите доходи като ф.л. носи и кантарни бележки за изкупени вторични суровини /метали/. В тях има удържан данък по чл. 38, ал.10 от ЗДДФЛ.
Та се чудя тоя "доход" ще влезе в ГДД, след като има удържан окончателен данък. още повече - не намирам място къде и на кой ред да го..."мушна".

и.... пенсионер, с доходи само от наем - прави ли вноски за здравно?

Благодарско за помощта!
До 5-я ден от датата на доставката трябва да се издаде фактура за цялата стойност  с ДДС,  а  в последствие   да се отчитат направените плащания по тази фактура.

Тъй като не пишете периода на забавяне, затова писах "ако" не сте в периода.
Това е..
И карайте по-спокойно, нищо фатално не е станало :)
Да, пуснете второ платежно с остатъка от вноската. Пишете - довнасяне ЗОВ и същия период. Само едни лихви ще имате да внесете, ако не сте в срока.
Имах работа до един нотариус, та се отбих в АВ.
Жив човек нямаше на гишетата ...
Мацката отсече - пълномощно, задължително нотариално заверено, пише си го в закона!
Ми, това е ...
Благодаря
Абе,  irenabrili,  сигурна ли си че пълномощното може да не е нотариално заверено?

Гледам... ЗТР
Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.)
...
(3) Обявяването в търговския регистър на актовете по чл. 6, ал. 3 може да се заяви и от съставителя на финансовите отчети по смисъла на Закона за счетоводството с нотариално заверено пълномощно.