Корекция на Дневник Продажби по ЗДДС

05.07.2017, 17:05 10621 13

05.07.2017, 17:05
Публикации: 17 / 0
Здравейте, допуснала съм грешка в Дневник продажби за м.05,2017г. Фактура в брой издадена от нас е включена в дневника за м,05 , ДДС е подадено и платено ,но от Отчет продажби не съм намалила стойността на фактурата и реално съм декларирала по-голямо ДДС. Въпросът ми е как мога да си коригирам грешката? Моля дайте съвет?
#1 | 05.07.2017, 17:24
Публикации: 11932 / 2174
Законосъобразният отговор е в чл.126 ЗДДС.

А иначе - бихте могли да намалите отчет продажби за 06 със сумата в повече от 05.
#2 | 05.07.2017, 17:38
Публикации: 17 / 0
Ако приложа чл.126 ще подлежа ли на глоба?
#3 | 05.07.2017, 17:43
Публикации: 11932 / 2174
Не.  :smile1:
#4 | 05.07.2017, 17:57
Публикации: 17 / 0
Не.  :smile1:
Как е правилно да подам уведомление по чл.126. според вас? Съжалявам за въпросите , но за пръв път ми се случва?
#5 | 05.07.2017, 18:06
Публикации: 11932 / 2174
#6 | 05.07.2017, 18:11
Публикации: 17 / 0

Благодаря Ви!
Ако реша да приспадна сумата от м. 05, как точно трябва де отрази в ДК продажби
 за м,06 да си приспадна сумата от отчета за м,07 или да вкарам отчета за м,06 със сумата с знак "-" ?
#7 | 05.07.2017, 18:15
Публикации: 11932 / 2174
Не разбрах защо се намеси и 07.2017 ?

Иначе имате за 05.2017 отчет продажби с 50 / примерно / единици посочени в повече. Намалявате отчет продажби за 06,2017 с 50 единици и резултатната величина посочвате в дневник продажби.
#8 | 05.07.2017, 18:18
Публикации: 17 / 0
Не разбрах защо се намеси и 07.2017 ?

Иначе имате за 05.2017 отчет продажби с 50 / примерно / единици посочени в повече. Намалявате отчет продажби за 06,2017 с 50 единици и резултатната величина посочвате в дневник продажби.
грешката е моя за м.06 стававъпрос
#9 | 05.07.2017, 18:20
Публикации: 17 / 0
Благодаря за отговорите!
 :smile1:
#10 | 06.07.2017, 09:17
Публикации: 6668 / 658
Аз лично бих направила така: отчет продажби за м.май със знак минус стойността на фактурата, платена в брой и продажбите за м.юни в пълен размер.
#11 | 06.07.2017, 09:54
Публикации: 10 / 1
уведомявате НАП с писмо за грешката и искате корекция на основание чл.126.
променяте си в счетоводството със знак минус продажбите за периода м.5.
В м.6 нищо не променяте.
Мисля, че ще ви се наложи да търчите до НАП със флашка за корекция на данните.
Писмото е свободен текст, като описвате всичко - какво сте пропуснали, коя клетка от колко става на колко и най-важното, че ДДС за внасяне не става повече, за да не искат да ви глобят.
#12 | 12.07.2017, 15:02
Публикации: 32 / 3
Привет!

Използвам темата за да задам и своя въпрос. Поехме клиент през месец Март тази година. Днес установихме, че е допусната грешка в подадената му Справка-декларация за Декември 2016 г. В месеца има издадени 6 кредитни известия, които са включени като фактури в дневника за продажби. Съответно е увеличена данъчната основа и ДДС при продажбите. Освен това, финансовият резултат за 2016 г. също се променя..
Има ли вариант, в който да НЕ уведомяваме НАП и пак да е приемлив? :)
#13 | 12.07.2017, 15:15
Публикации: 6668 / 658
Според мен не трябва да питате по форумите, а да разговаряте с шефа на фирмата.
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група