Осчетоводяване на стара фактура

12.12.2019, 16:19 799 12
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

12.12.2019, 16:19
Публикации: 6 / 0
Здравейте на всички,  :smile1:

Получих фактура за извършена услуга /ИТ услуги/ с дата на издаване близо 2 години назад. Фактурата няма начислен ДДС.

Въпросът ми е:
По коя сметка трябва да осчетоводя фактурата. По 609 като непризнат разход за данъчни цели или по 602 като разход за външни услуги?

Благодаря и поздрави.
#1 | 12.12.2019, 17:18
Публикации: 6407 / 943
Дали разхода ще е признат или не, зовиси от услугата, а не от датата на фактурата.
Би трябвало да отразите разхода в годината на получаването и плащането на услугата. Да коригирате фин.отчети и ГДД. И т.н., и т.н.
Въриантът да я отразите в 2019, без да признавате разхода, е малко... замитане под леглото.
В края на краищата зависи и от сумата.
#2 | 12.12.2019, 17:32
Публикации: 6 / 0
Благодаря за отговора.

Вчера получих няколко такива стари фактури, предполагам в бъдеще ще получа още. Работя за голяма международна компания и най-любезно ви казвам, че силно се съмнявам колегите ми да тръгнат да коригират финансови отчети и т.н.  :smile1:

Фактурите са ми предадени за осчетоводяване по сметка 602 разходи за външни услуги. Правилно ли е такова третиране според вас? Сумите им варират между 1000 и 3000 лева.

#3 | 12.12.2019, 17:37
Публикации: 8851 / 1492
Дали са разходи или не зависи от конкретното съдържание на фактурите, а не толкова от сумите . Ако са разходи за минал период бих ги осчетоводила по дебита на с/ка 122 - натрупана печалба за минали години.

СС 8
Препоръчителен подход
7.1.1. Фундаментална грешка, която е свързана с предходни периоди, се отчита през текущия период чрез увеличаване или намаляване на салдото на неразпределената печалба от минали години.
#4 | 12.12.2019, 18:09
Публикации: 6 / 0
Дали са разходи или не зависи от конкретното съдържание на фактурите, а не толкова от сумите . Ако са разходи за минал период бих ги осчетоводила по дебита на с/ка 122 - натрупана печалба за минали години.

СС 8
Препоръчителен подход
7.1.1. Фундаментална грешка, която е свързана с предходни периоди, се отчита през текущия период чрез увеличаване или намаляване на салдото на неразпределената печалба от минали години.

Благодаря за отговора.

А може ли да минат по 602 сега в Декември? Питам защото така са ми предадени за осчетоводяване.  :smile1:
#5 | 12.12.2019, 18:17
Публикации: 8851 / 1492
Благодаря за отговора.

А може ли да минат по 602 сега в Декември? Питам защото така са ми предадени за осчетоводяване:smile1:

Май нямате избор.  :smile1:
Иначе или по 122 и прилагате СС 8 или ги давате по 602 и после ... пак да кажат .
Вижте т.7.2 за прилагане на алтернативния подход и какво изисква.
Всъщност , който определя осчетоводяването трябва да е наясно какво прилага по въпроса.
#6 | 12.12.2019, 19:32
Публикации: 2901 / 391
Ако някой над вас решава и отговаря как да се осчетоводи нещо, а вие просто изпълнявате - няма какво да му мислите. Но е добре указанията да са написани, например по мейл, за да не каже някой ден...
#7 | 12.12.2019, 19:40
Публикации: 6407 / 943
Само да попитам:
Кога е платено по тези фактури?
Нямат ДДС, защото са издадени от нерегистрирана българска фирма, или доставчикът е от ЕС?
#8 | 13.12.2019, 09:32
Публикации: 6 / 0
Платени са в 2017 година, когато са и издадени. :)
Фактурите са издадени от трета страна извън ЕС, но има и такава от БГ доставчик без ДДС.

#9 | 13.12.2019, 10:45
Публикации: 43 / 4
Извинявам се за тъпия въпрос, защото явно вие сте отскоро във фирмата, не са ли видяли, че в края на годината има плащания без фактури и защо не е реагирано през 2018 да се набавят фактурите? Плащанията на какво основание са били направени през 2017? 
#10 | 13.12.2019, 14:36
Публикации: 6 / 0
Извинявам се за тъпия въпрос, защото явно вие сте отскоро във фирмата, не са ли видяли, че в края на годината има плащания без фактури и защо не е реагирано през 2018 да се набавят фактурите? Плащанията на какво основание са били направени през 2017?
Да, действително съм отскоро във фирмата и въпросът ви изобщо не е тъп, а си е точно на место. :)
Ще поразпитам колегите за случая.
#11 | 13.12.2019, 15:40
Публикации: 6250 / 1003
Фактурите по банка или по каса са платени?
Най-вероятно са платени по банка и имате висящи вземания от доставчици. Ако изобщо не са отчетени плащанията, както не са отчетени фактурите, не би се засякла банката.
#12 | 13.12.2019, 16:27
Публикации: 43 / 4
Ако Вие не сте Главния счетоводител, искайте всичко да ви напишат какво да направите, че никой не вярва на казъл-рекъл и след това без вина виновен. В края на годината не е ли правено инвентаризация на разчетите?
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове