Процедура ДДС

12.12.2012, 13:31 217106 202

#40 | 12.12.2012, 13:31
Публикации: 4 / 1
Здравейте, до сега много ми помогнахте, за което искрено благодаря. Надявам се и сега да го направите. През м.07 излизам на възстановяване - 599.48лв., през м. 08 201.06 на вноска и са внесени, а не са приспаднати от м. 07. Приключва ли процедурата. През  м. 09 пак съм на възстановяване. Това нов период ли е или трябва да приключа предишния. благодаря.
#41 | 12.12.2012, 13:33
Публикации: 120 / 4
Нов период е:)
#42 | 12.12.2012, 14:10
Публикации: 6668 / 658
ДДС-то за възстановяване от м.07 - с искане по чл.129. От септември е нова процедура, която ако не е приключила м.10, приключва сега с ДДС-то за м.11.
#43 | 12.12.2012, 15:07
Публикации: 4 / 1
Много благодаря. Хубава вечер.
#44 | 14.12.2012, 21:15
Публикации: 7 / 1
Здравейте, моля за помощ за попълването на Приложение 6.
м. септемри - 52,21 лв на възстановяване (попълнила съм клетка 60 от справката-декларация)
м. октомври - 218,57 лв на възстановяване (попълнила съм клетка 60 от СД)
м. ноември - 60,62 лв на внасяне (попълнила съм клетка 50 и кл. 70 с тази сума)
в клетка 80 съм попълнила 210,16 лв (сума, оставаща за възстановяване)
Незнам дали правилно съм попълнила Приложение 6, моля Ви за помощ :)
благодаря Ви!
#45 | 14.12.2012, 22:01
Публикации: 7 / 1
а когато подам справката по електронен път ми излиза съвсем различна форма за попълване - на ред 8 вместо клетка 60 ми изписва клетка 80, ето така:
#46 | 15.12.2012, 08:03
Публикации: 6403 / 1129
Мисля, че електронният вариант е правилно попълнен.
#47 | 15.12.2012, 08:28
Публикации: 11934 / 2174
В ред 14 на справката би трябвало да попълните за 09.2012 - 52.21. Същата сума трябва да бъде и на ред 14 за месец 10.2012 и 11.2012, защото до края на периода от три месеца тази сума не е покрита от плащане. В клетката " обща сума за ефективно възстановяване" трябва да запишете вече тази, която ще ви присъства в клетка 80 на СД. В случая 52.21+218.57-60.62 =210.16. В клетка 80 от горните редове не попълвате нищо, защото не сте искали възстановяване през съответните месеци чрез тази клетка.Примерно за 11.2012 не трябва там да пишете 210.16 защото като резултат за месеца имате 60.62 за внасяне. Клетка 80 на последната за 11.2011 СД трябва да ви се равни на общата сума за възстановяване по справката.
Нямам под ръка бланка да попълня, дано успях правилно да обясня.
#48 | 15.12.2012, 20:53
Публикации: 7 / 1
БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ОТГОВОРИТЕ. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ГО ПОДАДОХ ТАКА, КОЕТО НЕ Е СЪВСЕМ ПРАВИЛНО, НО ПРОСТО НЯМАХ ПОВЕЧЕ ВРЕМЕ ДА ПОИЗЧАКАМ. НАДЯВАМ СЕ, ЧЕ ВСЕ ПАК ЩЕ ГО ПРИЕМАТ И ТАКА :) ЛЕКА ВЕЧЕР НА ВСИЧКИ!
#49 | 15.12.2012, 21:11
Публикации: 7 / 1
ВСЕ ПАК ИСКАМ ДА Я ПОПЪЛНЯ ТАЗИ СПРАВКА ПРАВИЛНО, МОЖЕ ОТНОВО ДА МИ СЕ НАЛОЖИ ДА Я ПОПЪЛВАМ :)
СЛЕДВАХ ВАШИТЕ УКАЗАНИЯ:
- В РЕД 14 ПОПЪЛНИХ 52,21 ЗА МЕСЕЦ 09.2012, 10.2012 И 11.2012
- В "ОБЩА СУМА ЗА ЕФЕКТ. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ" - 210,16
- НО НЕ РАЗБРАХ В КЛЕТКА 80 ЗА М. 11 ТРЯБВА ЛИ ДА ПОПЪЛВАМ 210,16?

"....Примерно за 11.2012 не трябва там да пишете 210.16 защото като резултат за месеца имате 60.62 за внасяне. Клетка 80 на последната за 11.2011 СД трябва да ви се равни на общата сума за възстановяване по справката"
#50 | 16.12.2012, 07:21
Публикации: 6403 / 1129
Изпращам ви справката. Попълвате редовете по съдържание без да обръщате внимание на № на клетката. Опитайте в ел. вариант. На ред 8 трябва автоматично до излезе 210,16.
#51 | 16.12.2012, 08:33
Публикации: 11934 / 2174
tania_dimitrova, така попълнената справка без попълнена клетка 80 за месец 11.2012 е вярна. Идеята на справката е да се проследи сумата, възникнала в началото на периода за възстановяване на ДДС и непогасения остатък от нея плюс нововъзникналите суми от същия тримесечен интервал сумарно да се посочат в обща сума за възстановяване.
#52 | 16.12.2012, 08:49
Публикации: 11934 / 2174
Копирам тука една справка-декларация, която ефективно съм подала за възстановяване на ДДС през 2012 г. без данните на фирмата само за да илюстрирам попълването - при възстановяване на ДДС беше отбелязано, че е правилно попълнена. В конкретния случай имах три поредни месеца ДДС за възстановяване.
#53 | 16.12.2012, 13:19
Публикации: 7 / 1
БЛАГОДАРЯ ВИ МНОГО ЗА ОТГОВОРИТЕ, СЕГА МИ СЕ ИЗЯСНИ ВЕЧЕ ЗА ТАЗИ СПРАВКА, ОЩЕ ВЕДНЪЖ ВИ БЛАГОДАРЯ :)
#54 | 16.12.2012, 14:33
Публикации: 11934 / 2174
tania_dimitrova, във Вашия случай обаче с ДДС за внасяне 11.2012 г. в размер на 60.62 лв.  изцяло е покрито ДДС за възстановяване от 09.2012  и част от ДДС за възстановяване от 10.2012 г.. В дадения случай от 10.2012 г. започва нова процедура, защото старата от 09.2012 е приключила с пълното покриване на тези 52.21 лв. от 09.2012 г.. С ноемврийската СД по ДДС не би трябвало да подавате прил.6 от ЗДДС.
В хода на изясняването на това как се попълва прил.6 не съм обърнала внимание на последователността. В ред 14 на справката за месец 11.2012 не остава сума за възстановяване във Вашия случай.
Дано ме прочетете.
С подаването на СД за 12.2012 ще проследите процедурата , започнала при Вас от 10.2012.
#55 | 16.12.2012, 16:03
Публикации: 6403 / 1129
delphine,
Извинявай, че се намесвам, но мисля, че в последния си пост по темата си се заблудила.

Оригиналната ситуация е:
м. септемри - 52,21 лв на възстановяване
м. октомври - 218,57 лв на възстановяване
м. ноември - 60,62 лв на внасяне
Имаме класическа ситуация на процедура, която приключва с възстановяване.

В днешният си отговор от 07.21 часа съм приложила Справка, както мисля, че трябва да се попълни.

И още нещо - винаги обръщам внимание, че прихванат данк не може да има без АПВ. Ние приспадаме, а от НАП прихващат.
#56 | 16.12.2012, 17:03
Публикации: 11934 / 2174
 " Оригиналната ситуация е:
м. септемри - 52,21 лв на възстановяване
м. октомври - 218,57 лв на възстановяване
м. ноември - 60,62 лв на внасяне
Имаме класическа ситуация на процедура, която приключва с възстановяване."

irenabrili, не съм съгласна с тебе с това ти мнение. През септември започва процедура и същата приключва 11.2012, защото с ДДС за внасяне се покрива изцяло ДДС за възстановяване от 09.2012 и естествено част от ДДС за възстановяване от 10.2012. Започва нова процедура от 10.2012, която ще приключи 12.2012 г..
Да, вярно е, че не прихващаме, а приспадаме. Следваше 52.21 да я посоча като сума за 11.2012 в реда на клетка 70.
Не знам защо имаш тази ситуация за класическа за възстановяване като очевидно имаме приключила септемврийска процедура - наистина, би ли пояснила.
#57 | 16.12.2012, 17:12
Публикации: 11934 / 2174
Прихващане, приспадане и възстановяване на резултат за периода - данък за възстановяване
Чл. 92. (1) Данъкът за възстановяване по чл. 88, ал. 3 се прихваща, приспада или възстановява, както следва:
1. при наличие на други изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходите, възникнали до датата на подаване на справка-декларацията, органът по приходите прихваща тези задължения с посочения в справка-декларацията данък за възстановяване; за остатъка, ако има такъв, се прилага редът по т. 2;
2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) когато няма други изискуеми и неизплатени задължения по т. 1 или техният размер е по-малък от посочения в справка-декларацията данък за възстановяване, регистрираното лице приспада данъка за възстановяване или остатъка по т. 1 от дължимия данък за внасяне, посочен в справка-декларациите, подавани в следващите два поредни данъчни периода;
3. ако след приспадането по т. 2 остане данък за внасяне, той се дължи в срока по чл. 89;
4. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) ако след изтичането на срока по т. 2 има остатък от данъка за възстановяване, органът по приходите прихваща този остатък за погасяване на изискуеми публични вземания, събирани от Националната агенция за приходите, или го възстановява в 30-дневен срок от подаването на последната справка-декларация;
5. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) ако данъкът за възстановяване, по отношение на който е започнала процедура по приспадане, не е приспаднат изцяло към подаване на справка-декларацията за последния от двата данъчни периода, всеки друг данък за възстановяване по справка-декларация за някой от тези два данъчни периода се добавя към него и подлежи на възстановяване или прихващане наред с остатъка и в срока по т. 4;

В случая обаче данъкът за възстановяване за периода, за който е започнала процедурата Е приспаднат изцяло и не възникват обстоятелства по т.5 от горецитираната разпоредба.



#58 | 16.12.2012, 17:44
Публикации: 6403 / 1129
delphine,
Грешката е моя - права си. Не обърнах внимание на факта, че данъкът от септември е напълно приспаднат, а този от октомври - не. Както и ти,  в началото...
Полезно е да си припомняме текстовете от ЗДДС. :smile1:



#59 | 16.12.2012, 17:48
Публикации: 11934 / 2174
delphine,
Грешката е моя - права си. Не обърнах внимание на факта, че данъкът от септември е напълно приспаднат, а този от октомври - не. Полезно е да си припомняме текстовете от ЗДДС. :smile1:
 

Все пак е неделя и пак не си даваме почивка - не можем да изключим. Дано питащата прочете, че в началото и аз не съобразих, че не е за подаване.
Пожелавам ти хубава и спокойна вечер , irenabrili! :give_rose: :wave:
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група